|
Формируются лишние счета-фактуры на аванс Timon1405, Эх-эх-эх, 21stas, zenik, RomanYS, torgm, Злопчинский, Kongo2019, Гипервизор, s_trikozin, integer, okmail, Elf_80_lvl, Homer, Макс77, ДенисСмирнов, Fragster, craxx, NorthWind, vis, alexis_nov, nick86, navigator, Fregat, Доминошник, PLUT, Черников, Dmitrii, Crusher, DmVl76, Джордж1, 1cVandal
| ☑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
0
21stas
10.07.26
✎
10:40
|
Стоит настройка "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода".
Тем не менее, счета фактуры на авансы регистрируются даже если аванс 7 секунд назад. Куда копать?
|
||||
|
1
RomanYS
10.07.26
✎
10:42
|
(0) Какая разница сколько секунд назад, аванс зачтен?
|
||||
|
2
1cVandal
10.07.26
✎
10:50
|
галочка осталась с прошлых времен, а логика работы шагнула вслед за законодательством, пришел аванс, регистрируется сф
|
||||
|
3
Гена
гуру
10.07.26
✎
11:14
|
(0) Релиз?
Проверьте договор - там может быть своя настройка регистрации АвСФ. А мартовская обработка регистрации СФ нормально не видит аванс? Только следующий квартал краснит? А если отгрузку временно сделать 12-ым числом? |
||||
|
4
21stas
10.07.26
✎
12:42
|
(2) Не нашёл таких изменений в законодательстве.
Смотрю, например, такую статью на ИТС: https://its.1c.ru/db/answerstax/content/5112/hdoc |
||||
|
5
Homer
10.07.26
✎
12:47
|
(4) там же первый абзац все говорит
Выставление счетов-фактур на аванс один раз в конце квартала не соответствует НК РФ |
||||
|
6
21stas
10.07.26
✎
14:11
|
Там же:
"по мнению Минфина России, если получение предоплаты и отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг) в счет этой предварительной оплаты (частичной оплаты) произошли в одном налоговом периоде, а временной интервал между ними не превысил 5 календарных дней, то счета-фактуры по предварительной оплате (частичной оплате) можно не выставлять" |
||||
|
7
Fragster
гуру
10.07.26
✎
14:20
|
готовят к тому, чтобы платить НДС каждый день?
|
||||
|
8
Гена
гуру
10.07.26
✎
14:56
|
(6) Не то смОтрите. Для УСН+НДС второй год действует индульгенция: Письмо ФНС России от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ "О направлении Методических рекомендаций по НДС для УСН 2026"
Ваш пункт 13. Обратите внимание! Если получен аванс и планируется отгрузка в счет этого аванса в одном и том же квартале, то допустимо составление счета-фактуры и исчисление НДС только при отгрузке. С авансов НДС уже не исчисляется, и счет-фактура при его получении не выставляется. Станислав, Вы на вопросы #3 собираетесь отвечать или как? |
||||
|
9
21stas
10.07.26
✎
18:33
|
(3) Безусловно, Геннадий, с моей стороны было бы невежливо ещё оставить топик без окончания, при любом раскладе.
Релиз: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.201.16). Выпущена 02 июля 2026. Проверьте договор - там может быть своя настройка регистрации АвСФ. Действительно, есть. Но там то же самое: Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода А мартовская обработка регистрации СФ нормально не видит аванс? Только следующий квартал краснит? В мартовскую тоже попадает счёт-фактура на аванс. А если отгрузку временно сделать 12-ым числом? Не помогло. Ещё я: - перепровёл платежи и реализации; - проверил что движения не исправлены вручную.
|
||||
|
10
Гена
гуру
10.07.26
✎
18:48
|
(9) Ключевое здесь то, что и в 1кв заполняет строчки закрытого аванса.
В отладчик. Скорее всего индульгенцию разработчики не стали кодить. |
||||
|
11
21stas
10.07.26
✎
19:13
|
(10) У людей не так много оборотов, чтобы я на полдня в отладчике засел.
Попробую в 1С написать. Если они не подскажут - бухгалтера просто не будут регистрировать лишние счета-фактуры на аванс. Всем спасибо. Если придёт решение - напишу. |
||||
|
12
Гена
гуру
10.07.26
✎
19:30
|
(11) Люди будут мучиться и каждый квартал вручную удалять красные строки.
|
||||
|
13
Гена
гуру
10.07.26
✎
19:50
|
Глянул код. Там минут за 5 можно разобраться. Откройте модуль менеджера обработки РегистрацияСчетовФактурНаАванс и там поставьте останов внутри Процедура ЗаполнитьСуммыАвансов
Гляньте - почему не заходит в музыкальную фразу ТаблицаАвансов.Удалить(ТекущаяСтрока); |
||||
|
14
21stas
19.07.26
✎
19:36
|
Разобрался методологически.
Сделал ОСВ 62 счёта по этому контрагенту в разрезе субсчетов, договоров и документов расчета - увидел, что по некоторым документам аванс, а по некоторым переплата. |
||||
|
15
Злопчинский
19.07.26
✎
20:30
|
Давно понятно что взаиморасчёты в разрезе документов способны вести существенно меньшая часть клиентов
|
||||
|
16
Anchorite
20.07.26
✎
08:35
|
(14) Что-то не соображу: проблемы не было, получается? Регистрировались только переплаты, а не авансы?
|
||||
|
17
21stas
20.07.26
✎
17:22
|
(16) Проблема была.
Бухгалтер видел, что никто никому не должен - на самом деле по каким-то документам был аванс, по каким-то - переплата. |
||||
|
18
21stas
20.07.26
✎
17:22
|
(13) В отладчик погрузиться не успел - пришла подсказка из 1С.
Спасибо. |
||||
|
19
Злопчинский
20.07.26
✎
17:41
|
(17) ну дык котловым методом бух считает. нужен ли таковой бух?
|
||||
|
20
21stas
20.07.26
✎
18:16
|
(19) Не моего ума дело :)
Бух не на меня работает. |
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |