|   |   | 
| 
 | БП закрытие 19.03 | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        sergey198 11.07.24✎ 15:34 | 
        Всем привет.
 Не пойму куда смотреть, разделенный учет. Купили товар в марте Дт 19.03 Кт 60.01 - 2500 Дт 41.01 Кт 19.03 - 2500 Продали в марте Дт 90.2.1 Кт 19.03 минус 2500 Дт 19.03 Кт 19.03 корр стоимости 2500 И теперь на остатке 2500 висит Перепроводил, перезакрывал, не помогло. | |||
| 1
    
        Aleksey 11.07.24✎ 15:38 | 
        А причём тут 19.3 при продажи     | |||
| 2
    
        Климов Сергей 11.07.24✎ 16:03 | 
        (1) При покупке НДС включили в стоимость. А продали с НДС. НДС восстановился. 
 (0) Регламентные операции по НДС сделаете в конце квартала, всё станет хорошо. Должно стать. | |||
| 3
    
        Eiffil123 11.07.24✎ 16:17 | 
        (2) у вас не было перемещений этой товарной позиции или какого-то промежуточного документа? в этих документах могли изменить способ учета НДС     | |||
| 4
    
        sergey198 11.07.24✎ 16:20 | 
        (2) вот как раз остаток и остался на 06 конец     | |||
| 5
    
        sergey198 11.07.24✎ 16:21 | 
        (3) все в рамках склада одного     | |||
| 6
    
        Eiffil123 11.07.24✎ 16:34 | 
        (4) сформируйте документ "Формирование записей книги покупок". он закроет счет 19.03 на 68. 
 А по какой причине включаете НДС в стоимость товара, если потом его к вычету брать? | |||
| 7
    
        sergey198 11.07.24✎ 16:38 | 
        (6) вот как раз его там нету, посмотрел аналогичную ситуацию за 1 кв, то поступление попадает в формирование книгу покупок     | |||
| 8
    
        sergey198 11.07.24✎ 16:38 | 
        Перезаполняю книгу, не попадает это поступление туда     | |||
| 9
    
        Eiffil123 11.07.24✎ 16:42 | 
        (8) проверяйте. я на тестовой базе сделал, все сработало.     | |||
| 10
    
        sergey198 11.07.24✎ 17:06 | 
        (9) а пробовал купили в 1 кв, а продали в 2 кв?     | |||
| 11
    
        Гена 11.07.24✎ 17:19 | 
        А какой документ сделал эту проводку: 
 Дт 90.2.1 Кт 19.03 минус 2500 ? | |||
| 12
    
        Eiffil123 11.07.24✎ 17:33 | 
        (10) да, попробовал. восстановление НДС попадает в формирование записей книги покупок 2го квартала. Тоже все корректно
 (11) это проводка реализации | |||
| 13
    
        sergey198 11.07.24✎ 17:52 | 
        Странно, почему вот у меня не попадает.
 Поступление март, продажа апрель. Аналогичная ситуация февраль - март по этому контрагенту, попадает в 1 кв формирования книги покупки | |||
| 14
    
        Гена 11.07.24✎ 17:59 | 
        (12) Проводка реализации... проводка реализации...
 Тогда не нужна регламентная операция "Распределение НДС"... Значит регламентная операция "Формирование записей КПок" должна сработать! При условии, что СФ поступления зарегистрирован, проведён и сделал движение в Журнале счетов-фактур полученных. 99%, что автор ветки не завёл для дока поступления СФ полученную. | |||
| 15
    
        Eiffil123 11.07.24✎ 18:00 | 
        (13) а если руками добавить в книгу покупок за апрель, то в июне в книге покупок она не будет сторнироваться? 
 Если будет - проблема где-то в развалившейся аналитике | |||
| 16
    
        Eiffil123 11.07.24✎ 18:01 | 
        (14) счет фактура на покупку все равно движений никаких не делает, кроме как журнала     | |||
| 17
    
        Гена 11.07.24✎ 18:14 | 
        (16) Не спорьте с логикой. 
 Не поленился, сделал в демо поступление 27.06, реализацию 28.06 Есть проведённая СФ поступления = есть и запись КПок в автозаполнении регл.дока Формирования. Метим на удаление = нет записи КПок в автозаполнении регл.дока Формирования. Убираем пометку на удаление и проводим СФ = есть и запись КПок в автозаполнении регл.дока Формирования. | |||
| 18
    
        Гена 11.07.24✎ 18:24 | 
        Задача решена. Остаётся психология: зачем бухгалтер удалила СФ сейчас, если в 1кв этого не делала и всё было нормально?
 Скорее всего удалила не она, а замГБ, которой не понравилось наличие таковой в Журнале полученных СФ, ведь НДС сразу же приняли на 41-й. Либо сменился персонал ) | |||
| 19
    
        sergey198 12.07.24✎ 10:53 | 
        Подробность новая, нет СФ.
 Но товар был куплен у частного лица, СФ он предоставить соответственно не может. И теперь болтается остаток, вот как с ним быть | |||
| 20
    
        sergey198 12.07.24✎ 10:57 | 
        Т.е. купили товар на 15000 ндс 2500 учитывается в сумме
 Продали Но остаток на 19.03 остался на сумму 2500. Можно ли его закрыть как то автоматом? | |||
| 21
    
        sergey198 12.07.24✎ 11:01 | 
        ну короче должно быть без ндс, физик обычный.. при поступление, зачем она ндс там указала..непонятно     | |||
| 22
    
        Климов Сергей 12.07.24✎ 11:02 | 
        (19) Но товар был куплен у частного лица
 Частное лицо не является плательщиком НДС и вы не вправе вообще выделять НДС в документах поступления. Не может быть движений по 19 счёту. Так что, либо заводите счёт-фактуру от физика по рецепту Гены и готовьтесь к претензиям от ФНС. Либо исправляйте чехарду с 19 счётом. | |||
| 23
    
        Гена 12.07.24✎ 11:05 | 
        (19) В Поступлении выбирайте "Без НДС" и забудьте про 19-й счёт.     | |||
| 24
    
        sergey198 12.07.24✎ 11:07 | 
        спасибо всем.     | |||
| 25
    
        Гена 12.07.24✎ 11:30 | 
        (24) Погодьте. Бухгалтер не стала бы просто так косячить. Для некоторого вида бытовой техники, автомобилей, мотоциклов и сельхозпродукции, закупленных у физлиц, база НДС при перепродаже определяется не с полной продажной стоимости, а с разницы между ней и покупной стоимостью. Да плюс к тому НДС считается не сверху, а расчётно внутри. 
 Что перепродаёте? Может бухгалтер хотела как-то это сделать и потому задействовала 19-й? | |||
| 26
    
        Eiffil123 12.07.24✎ 13:11 | 
        (19) если нет счета фактуры, значит у вас покупка должна быть без НДС     | |||
| 27
    
        sergey198 12.07.24✎ 13:13 | 
        (25) компоненты оргтехники     | |||
| 28
    
        RoRu 12.07.24✎ 13:19 | 
        (25) --Бухгалтер не стала бы просто так косячить
 да даже условно вменяемые косячат только в путь, даже в простом. звонит вчера тётка, типа аудитор , вся на понтах - что-то зп косячит у неё. оказалось забыла выдать зп за один месяц в 22 году и никак её не смущало это , когда она отчётность сдавала (руками сделала в сбисе типа всё начислено, удержано и перечислено) и вообще до текущего момента . она же меня очень просила вернуть ей в 23 году , чтобы страховые взносы шли отдельно (отдельно медицина, отдельно пенсионка) типа так можно | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |