|   |   | 
| 
 | БП 3.0 Включить в книгу покупок счет-фактуру прошлого года | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        YFedor 16.06.23✎ 15:30 | 
        Имеем БП 3.0
 В прошлом году был Счф поставщика, мы не включали ее в декларацию за 2022 г. В первом квартале хотим принят к вычету этот НДС. Как это сделать в БП 3.0? Пока вижу вариант в документ Формирование записей книги покупок вручную добавить строку по этому Счф (автоматом не заполняется). Это и есть правильный вариант действий? | |||
| 1
    
        Aleksey 16.06.23✎ 15:43 | 
        А почему нельзя типовыми средствами? Ввести счет фактуру и указать дату принятия к учету?     | |||
| 2
    
        YFedor 19.06.23✎ 08:32 | 
        (1) Так Счет-фактуру уже ввели в программу в прошлом году     | |||
| 3
    
        Гена 19.06.23✎ 08:34 | 
        (2) Вы искренне уверены, что полученную СФ можете хранить как банку с огурцами и зачитывать НДС когда захотите?     | |||
| 4
    
        Aleksey 19.06.23✎ 08:51 | 
        (2) Если ввели то по ней был зачет. или вы руками движение правили?     | |||
| 5
    
        YFedor 19.06.23✎ 08:53 | 
        (3) Я не бухгалтер, поэтому искренне не уверен, а что-то мешает принять к вычету
 НДС прошлого года сейчас? | |||
| 6
    
        YFedor 19.06.23✎ 08:53 | 
        (4) Нет, к вычету этот НДС не принимали (наверное в документе "Формирование записей книги покупок" строку удаляли)     | |||
| 7
    
        Гена 19.06.23✎ 09:00 | 
        А булгахтер у хате е?     | |||
| 8
    
        Aleksey 19.06.23✎ 09:05 | 
        (6) В книгу попадают экзотические случае. по умолчанию все движения делает фактура     | |||
| 9
    
        Aleksey 19.06.23✎ 09:07 | 
        так что или небыло фактуры или была, но в ней сняли галку принять к вычету. или редактировали движения.
 Так что чтобы добавиьт надо сначала понять, как вы убрали | |||
| 10
    
        YFedor 19.06.23✎ 09:10 | 
        (7) С какой целью интересуешься?     | |||
| 11
    
        Гена 19.06.23✎ 09:11 | 
        (9) Оне не хочуть корректировать 2022. Им захотелось уменьшить НДС этого года в нарушение НК РФ.     | |||
| 12
    
        Aleksey 19.06.23✎ 09:18 | 
        (11) так я про корректировку ничего и не пишу.
 я пытаюсь понять в программе " мы не включали ее в декларацию за 2022" как это отражено? Может быть бухгалтер просто XML файлик перед отправкой в налоговую поправил | |||
| 13
    
        miki 19.06.23✎ 09:28 | 
        Вычет можно заявить в течении 3х лет(пп. 1.1 ст. 172 НК РФ).     | |||
| 14
    
        Гена 19.06.23✎ 10:00 | 
        (13) Да, но только в квартале его получения. Через корректировку книги покупок в дополнительном листе.     | |||
| 15
    
        Aleksey 19.06.23✎ 10:15 | 
        (14) почему? Условно если я счет-фактуру получил не сразу, а через полгода. В момент получения я и заявляю вычет. И он будет в книге за текущий период     | |||
| 16
    
        Гена 19.06.23✎ 10:20 | 
        А она на лошадях едет или электроны стали пешком ходить?     | |||
| 17
    
        Eiffil123 19.06.23✎ 10:22 | 
        (0) если бухгалтер в прошлом году удалил вручную строку из формирования записей книги покупок, то сумма НДС в этом случае должна оставаться на счете 19, а сам Счет-фактура будет попадать в формирование книги покупок следующих периодов. Если всё сделано правильно в прошлом году, то дополнительно делать ничего не нужно     | |||
| 18
    
        Aleksey 19.06.23✎ 10:23 | 
        (16) во первых нет обязанности посылать электронно. Во вторых в ней могут быть существенные ошибки, препятствующие вычету НДС     | |||
| 19
    
        Eiffil123 19.06.23✎ 10:23 | 
        (16) принимать ндс к вычету - это право, а не обязанность. не имеет значения, каким образом счет-фактура приехала к покупателю.     | |||
| 20
    
        Aleksey 19.06.23✎ 10:25 | 
        (19) тем не менее реализовать это право можно далеко не по велению левой пятки задней ноги. Условия реализация четко прописаны в законе     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |