Имя: Пароль:
1C
1С v8
Ошибочно ОС было оприходовано как материал.
0 kit14
 
29.01.17
23:00
Добрый вечер!

Ведем учет в конфигурации - КА 8 (1.1.82.1).
В 2015 г., было ошибочно оприходовано ОС как материал. Можно ли каким-то документом/операцией переквалифицировать материал в ОС и затем в текущем периоде принять ОС к учету?

Заранее спасибо за совет!
1 Фрэнки
 
29.01.17
23:26
так этот материал на остатках в 10-ом счете продолжает висеть или где?
2 kit14
 
30.01.17
08:19
(1) да, так и висит
3 Optan
 
30.01.17
08:45
4 Мимохожий Однако
 
30.01.17
08:45
Кто  обнаружил? Что он советует? Сначала определись, что хотят бухгалтеры в итоге. Тогда поймешь что делать. Вариантов исправления\не исправления может быть несколько
5 Optan
 
30.01.17
08:49
(3) А, блин, у тебя же материал, а не товар - понедельник, утро - внимательность=0 ( Но все равно полезная статья
6 kit14
 
30.01.17
09:26
Optan, спасибо за статью. Но не совсем подходит под мой случай.

МимохожийОднако, тот кто обнаружил (бухгалтер) хочет 31/12/2016 принять к учету как ОС, а с января начать начислять по нему амортизацию.
7 Провинциальный 1сник
 
30.01.17
09:29
С 10 перебрасывайте на 08, а потом уж на 01.
8 Велимудр
 
30.01.17
09:38
(7) +1. Буквально неделю назад было тоже самое.
Самый простой вариант это сделать перемещение материала на 08.04 и оттуда ввести в эксплуатацию.

Но нам такой вариант не подошел, т.к. был НДС. А НДС по ОС проходит через счет 19.01. пришлось делать корректировку поступления и приходовать заново уже как ОС.
9 El_Duke
 
гуру
30.01.17
09:52
(8) Можно было ввести док Списание НДС в дополнение к ручной операции Дт 08.04  Кт 10.х и корректировка скорее всего не потребовалась бы
10 kit14
 
30.01.17
10:19
(8) Сделал все как написали, но после создания док-та Принятие к учету ОС, первоначальная стоимость ОС не сформировалась.
11 El_Duke
 
гуру
30.01.17
10:23
(10) теперь попробуй как я писал
12 Мимохожий Однако
 
30.01.17
10:25
(6) Пусть он распишет тебе, что должно быть в результате. (10) Расшифруй, что делал по шагам.
..КА не БП. Только бухгалтерским проводками не отделаешься.
13 El_Duke
 
гуру
30.01.17
10:33
(12) Не помешает конечно чтоб расписал (чтобы не было потом "Я этого не говорила !!!"), но тут не надо быть Лениным чтобы самому прикинуть

Дт 08.04 Кт 10.х - делаем из материала внеоборотный актив, ручной операцией
Дт 08.04 Кт 19.01 - включаем НДС в стоимость ОС, док Списание НДС
Дт 01.01 Кт 08.04 -принимаем к учету ОС, док Принятие к учету

Как то так
Но с буха схему проводок все равнор взять
14 El_Duke
 
гуру
30.01.17
10:36
И само собой: все махинации - на копии базы
15 azt-yur
 
30.01.17
10:47
(13) За ручные операции в КА/УПП руки надо отрывать, это вам не бухгалтерия, там еще куча нужных регистров.
Только стандартными документами "Перемещение товаров" если надо на 08.04, можно Требованием накладной на 08.03 и принять к учету как объект строительства.
Про НДС ТС вообще ничего не сказал, нужны ли ему там заморочки?
16 Dmitrii
 
гуру
30.01.17
10:50
(13) >> Дт 08.04 Кт 10.х - делаем ... ручной операцией

А почему не Требованием-накладной?
ИМХО, это было бы правильнее. Да и движуха нужная по НДС-ным регистрам нарисуется, которую руками в операции правильно нарисовать - та ещё морока.
17 El_Duke
 
гуру
30.01.17
10:56
(15) (16)  У меня КА нет под руками, я на БП прикинул
Там нет возможности через требование-накладную сделать проводку Дт 08.04 Кт 10.х  

Руки отрывайте тем, кто криво ведет первичку в (0)
18 shuhard
 
30.01.17
11:04
(10) [первоначальная стоимость ОС не сформировалась.]
КА на РАУЗ ?
РСВ кто делать будет ?
19 Dmitrii
 
гуру
30.01.17
11:06
(17) >> Руки отрывайте тем, кто криво ведет первичку

Кто сказал, что это кривизна? Это жизнь. Купили материал, а потом подумали и решили переквалифицировать актив.
Да, ситуация редкая. Потому не автоматизирована никак в типовых конфигурациях. Это не делает её ошибочной.
20 El_Duke
 
гуру
30.01.17
11:10
(19) Автор сказал, цитирую: "В 2015 г., было ошибочно оприходовано ОС как материал"
21 Dmitrii
 
гуру
30.01.17
11:12
(17) >> на БП прикинул ... Там нет возможности через требование-накладную сделать проводку Дт 08.04 Кт 10.х  

Странно. В демо-базе, вроде как, можно. Ну да ладно - фиг с ним.
22 El_Duke
 
гуру
30.01.17
11:23
(21) На 08.03 можно, на 08.04 нельзя
23 Джинн
 
30.01.17
11:28
(8) Это самый кривой вариант.
24 Джинн
 
30.01.17
11:29
Прогоните его через 08.03 и введите в эксплуатацию оттуда.
25 Dmitrii
 
гуру
30.01.17
11:30
(22) Видимо у меня какая-то неправильная демо-база... Спец-поставка, наверное ;)))
26 kit14
 
30.01.17
11:56
(18) Да, КА на РАУЗ.
27 kit14
 
30.01.17
11:58
(26) А что значит РСВ? Расчет себестоимости?
28 Фрэнки
 
30.01.17
12:01
(27) да. закройте месяц регламентно на тестовой и не только декабрь, но и январь надо будет закрывать, чтоб увидеть с какой суммой пойдет амортизация. но может уже сделали, а тогда надо посмотреть еще. давно уже в ка 1.1 не заглядывал
29 shuhard
 
30.01.17
12:14
(27) неожиданно ?