![]() |
|
Ошибочно ОС было оприходовано как материал. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
kit14
29.01.17
✎
23:00
|
Добрый вечер!
Ведем учет в конфигурации - КА 8 (1.1.82.1). В 2015 г., было ошибочно оприходовано ОС как материал. Можно ли каким-то документом/операцией переквалифицировать материал в ОС и затем в текущем периоде принять ОС к учету? Заранее спасибо за совет! |
|||
1
Фрэнки
29.01.17
✎
23:26
|
так этот материал на остатках в 10-ом счете продолжает висеть или где?
|
|||
2
kit14
30.01.17
✎
08:19
|
(1) да, так и висит
|
|||
3
Optan
30.01.17
✎
08:45
|
||||
4
Мимохожий Однако
30.01.17
✎
08:45
|
Кто обнаружил? Что он советует? Сначала определись, что хотят бухгалтеры в итоге. Тогда поймешь что делать. Вариантов исправления\не исправления может быть несколько
|
|||
5
Optan
30.01.17
✎
08:49
|
(3) А, блин, у тебя же материал, а не товар - понедельник, утро - внимательность=0 ( Но все равно полезная статья
|
|||
6
kit14
30.01.17
✎
09:26
|
Optan, спасибо за статью. Но не совсем подходит под мой случай.
МимохожийОднако, тот кто обнаружил (бухгалтер) хочет 31/12/2016 принять к учету как ОС, а с января начать начислять по нему амортизацию. |
|||
7
Провинциальный 1сник
30.01.17
✎
09:29
|
С 10 перебрасывайте на 08, а потом уж на 01.
|
|||
8
Велимудр
30.01.17
✎
09:38
|
(7) +1. Буквально неделю назад было тоже самое.
Самый простой вариант это сделать перемещение материала на 08.04 и оттуда ввести в эксплуатацию. Но нам такой вариант не подошел, т.к. был НДС. А НДС по ОС проходит через счет 19.01. пришлось делать корректировку поступления и приходовать заново уже как ОС. |
|||
9
El_Duke
гуру
30.01.17
✎
09:52
|
(8) Можно было ввести док Списание НДС в дополнение к ручной операции Дт 08.04 Кт 10.х и корректировка скорее всего не потребовалась бы
|
|||
10
kit14
30.01.17
✎
10:19
|
(8) Сделал все как написали, но после создания док-та Принятие к учету ОС, первоначальная стоимость ОС не сформировалась.
|
|||
11
El_Duke
гуру
30.01.17
✎
10:23
|
(10) теперь попробуй как я писал
|
|||
12
Мимохожий Однако
30.01.17
✎
10:25
|
(6) Пусть он распишет тебе, что должно быть в результате. (10) Расшифруй, что делал по шагам.
..КА не БП. Только бухгалтерским проводками не отделаешься. |
|||
13
El_Duke
гуру
30.01.17
✎
10:33
|
(12) Не помешает конечно чтоб расписал (чтобы не было потом "Я этого не говорила !!!"), но тут не надо быть Лениным чтобы самому прикинуть
Дт 08.04 Кт 10.х - делаем из материала внеоборотный актив, ручной операцией Дт 08.04 Кт 19.01 - включаем НДС в стоимость ОС, док Списание НДС Дт 01.01 Кт 08.04 -принимаем к учету ОС, док Принятие к учету Как то так Но с буха схему проводок все равнор взять |
|||
14
El_Duke
гуру
30.01.17
✎
10:36
|
И само собой: все махинации - на копии базы
|
|||
15
azt-yur
30.01.17
✎
10:47
|
(13) За ручные операции в КА/УПП руки надо отрывать, это вам не бухгалтерия, там еще куча нужных регистров.
Только стандартными документами "Перемещение товаров" если надо на 08.04, можно Требованием накладной на 08.03 и принять к учету как объект строительства. Про НДС ТС вообще ничего не сказал, нужны ли ему там заморочки? |
|||
16
Dmitrii
гуру
30.01.17
✎
10:50
|
(13) >> Дт 08.04 Кт 10.х - делаем ... ручной операцией
А почему не Требованием-накладной? ИМХО, это было бы правильнее. Да и движуха нужная по НДС-ным регистрам нарисуется, которую руками в операции правильно нарисовать - та ещё морока. |
|||
17
El_Duke
гуру
30.01.17
✎
10:56
|
(15) (16) У меня КА нет под руками, я на БП прикинул
Там нет возможности через требование-накладную сделать проводку Дт 08.04 Кт 10.х Руки отрывайте тем, кто криво ведет первичку в (0) |
|||
18
shuhard
30.01.17
✎
11:04
|
(10) [первоначальная стоимость ОС не сформировалась.]
КА на РАУЗ ? РСВ кто делать будет ? |
|||
19
Dmitrii
гуру
30.01.17
✎
11:06
|
(17) >> Руки отрывайте тем, кто криво ведет первичку
Кто сказал, что это кривизна? Это жизнь. Купили материал, а потом подумали и решили переквалифицировать актив. Да, ситуация редкая. Потому не автоматизирована никак в типовых конфигурациях. Это не делает её ошибочной. |
|||
20
El_Duke
гуру
30.01.17
✎
11:10
|
(19) Автор сказал, цитирую: "В 2015 г., было ошибочно оприходовано ОС как материал"
|
|||
21
Dmitrii
гуру
30.01.17
✎
11:12
|
(17) >> на БП прикинул ... Там нет возможности через требование-накладную сделать проводку Дт 08.04 Кт 10.х
Странно. В демо-базе, вроде как, можно. Ну да ладно - фиг с ним. |
|||
22
El_Duke
гуру
30.01.17
✎
11:23
|
(21) На 08.03 можно, на 08.04 нельзя
|
|||
23
Джинн
30.01.17
✎
11:28
|
(8) Это самый кривой вариант.
|
|||
24
Джинн
30.01.17
✎
11:29
|
Прогоните его через 08.03 и введите в эксплуатацию оттуда.
|
|||
25
Dmitrii
гуру
30.01.17
✎
11:30
|
(22) Видимо у меня какая-то неправильная демо-база... Спец-поставка, наверное ;)))
|
|||
26
kit14
30.01.17
✎
11:56
|
(18) Да, КА на РАУЗ.
|
|||
27
kit14
30.01.17
✎
11:58
|
(26) А что значит РСВ? Расчет себестоимости?
|
|||
28
Фрэнки
30.01.17
✎
12:01
|
(27) да. закройте месяц регламентно на тестовой и не только декабрь, но и январь надо будет закрывать, чтоб увидеть с какой суммой пойдет амортизация. но может уже сделали, а тогда надо посмотреть еще. давно уже в ка 1.1 не заглядывал
|
|||
29
shuhard
30.01.17
✎
12:14
|
(27) неожиданно ?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |