|   |   | 
| 
 | Регистрация сч-фактур на аванс в бух 3.0 | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Yandd 27.10.16✎ 23:12 | 
        доброго всем,
 Правильно ли понимаю: Если при вводе нач остатков по ндс с авансов сформированы д-ты расчетов – они считаются «аналогами» счет-фактур в новой базе? И обработка «Регистрация сч-фактур на аванс» не должна создавать сч-фактур по этим остаткам? … но таки она хочет создать и вся от этого красная Тут на форуме писали, что обработка копает регистр НДС Продажи, но возможно 1с опять все переколбасила. По коду вижу, что обработка смотрит остатки 62-х авансовых счетов. Как она все-таки работает? | |||
| 1
    
        Alexor 28.10.16✎ 00:08 | 
        Насколько помню Регистр НДС Продажи тут не причем.
 62.02 и 76.АВ совпадает? Счет-фактура вводом остатков тоже вводится. | |||
| 2
    
        Yandd 28.10.16✎ 11:35 | 
        остатки по 76 и 62 конечно же не совпадают (когда они совпадали при переносе?), доки расчетов по ним тоже не бьются. 
 Как побороть красноту? есть еще мнения? | |||
| 3
    
        Aleksey 28.10.16✎ 11:38 | 
        (2) Сделать так чтобы доки расчета совпадали     | |||
| 4
    
        Aleksey 28.10.16✎ 11:39 | 
        я обычно делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ и формирую в БП 3.0 заново обработкой.     | |||
| 5
    
        Yandd 28.10.16✎ 11:58 | 
        (3) проэкспериментировал: вручную по одному контрику исправил доки по 62 и 76, , чтоб совпадали  - не помогло, обработка все равно вытаскивает на создание просроченной сч-ф.
 (4) так если обработка анализирует 62-е счета (если я правильно понимаю) - что ей остатки по 76 ? сторно по 76 проверял - не помогло | |||
| 6
    
        Alexor 28.10.16✎ 12:00 | 
        (5) Значит не правльно делал.
 В 76ав длжен быть тот же док расчетов и указан счет-фактура. | |||
| 7
    
        Aleksey 28.10.16✎ 12:18 | 
        (5) ? Обработка проанализирует остатки на 62.02 и сама сформирует правильные остатки по 76.АВ. Останется только сверить их. Причем тут сторно?     | |||
| 8
    
        Yandd 28.10.16✎ 14:09 | 
        (4) "делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ"
 тупо это как, если не сторно? операцией удаляете (что равно сторнированию)? или в sql? | |||
| 9
    
        Alexor 28.10.16✎ 14:18 | 
        (8) Просто удалить ввод остатков по 76.АВ.     | |||
| 10
    
        Yandd 28.10.16✎ 14:45 | 
        (9) не выход.
 отменил проведение ввода остатков по ндс с авансов - на обработку не повлияло, что ожидаемо, т.к обработке пофиг 76й | |||
| 11
    
        Alexor 28.10.16✎ 15:03 | 
        (10) Чего тупим то?
 Алексей предложил удали ввод нач остатков по 62.02 и создай обработкой сч-ф на аванс за прошлый год, на дату ввода остатков. Потом уже за 1 рабочий квартал. | |||
| 12
    
        Alexor 28.10.16✎ 15:04 | 
        +11 Стоп. Удалить ввод остатков по 76ав. и создать обработкой     | |||
| 13
    
        Aleksey 28.10.16✎ 15:30 | 
        (8) У тебя остатки откуда появились? Документ ввод остатков? Операция? Вот этот документ и пометь на удаления и на дату переноса остатка запусти регистрацию на аванс     | |||
| 14
    
        Yandd 28.10.16✎ 17:18 | 
        да, это выход, СПС !
 напоследок назрел вопрос: в бухе 3.0 закрытие месяца и учет НДС ведутся независимо? нет необходимости перезакрывать периоды после такого рода корректировок? | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |