Бух 2.0.64.37. Ситуация такая: во втором квартале 2015 приняли к учету сф поставщика - поставили её к вычету. Сейчас выяснилось, что когда заносили в программу, то указали неправильного контрагента.
Как правильно с позиции НДС учесть эту ситуацию?
На нём лектор рассказывает, когда в таком случае надо что-то менять не посредственно в книги и пересдавать, а когда достаточно лишь указать в пояснении на запрос от ИФНС
(3) лекция это хорошо.
а вкратце то как поступить?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой