Привет всем!
Наш главный поставщик практикует скидки задним числом, из-за чего приходится частенько делать корректировку, в т.ч. на старые поступления, других периодов. Но из введенных недавно Корректировок только одна попадает в Книгу продаж, - та, которая корректирует первый квартал (и двигает регистр "НДС продажи"). Остальные корректируют апрель и в Книгу продаж не попадают (двигается регистр "НДС предъявленный"). Что за фигня? Так разве должно быть?
Конфа - БП 3.0, там у док-та Корректировка поступления нет галки "Восстановить НДС в книге продаж", которая была в БП 2.0.
Документ есть, но не помог.
Оказывается, галка "Восстановить НДС в книге продаж" есть, и она даже стоит в доках по умолчанию, просто она не видна, т.к. у нас включен раздельный учет НДС на 19 счете. придется отказаться от этой фигни, все равно бухам пофиг.
Аналогичная ситуация... пока разбираюсь ... смущает логика алгоритма получения суммы для восстановления
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой