|   |   | 
| 
 | не списано для целей учета НДС | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        blank_box 11.06.13✎ 15:13 | 
        Есть некий товар полученный на реализацию (счёт 004.01) иногда приходится делать разукомплектацию данного товара, у комплектующих указан счёт уже 41.01, всё вроде нормально, в отчет комитенту разукомплектованный товар попадает нормально, но при реализации комплектующих программа выводит сообщение: "Для целей учета НДС не списано..... (партия такая- то)". Документ комплектации не делает движений по регистру "НДС по партиям" именно потому, что там стоит 004 счёт. Скажите, может что- то делается не так?     | |||
| 1
    
        Джинн 11.06.13✎ 15:16 | 
        (0) Что значит "вроде нормально"? На балансовом счета ТМЦ материализовались из вакуума?     | |||
| 2
    
        blank_box 11.06.13✎ 15:33 | 
        Почему из вакуума? Из комплектации.     | |||
| 3
    
        blank_box 11.06.13✎ 15:35 | 
        Мы разукомплектовываем товар принятый на комиссию, движение по регистру "Реализованные товары комитентов" комплектация делает, оттуда товар попадает в отчет комитенту. Да, забыл совсем 1с82 Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)     | |||
| 4
    
        Джинн 11.06.13✎ 15:37 | 
        (2) У Вас ничего не было, Вы разукомплектовали это "ничего" и появились на балансе ТМЦ?     | |||
| 5
    
        blank_box 11.06.13✎ 15:41 | 
        Я понял, почему тогда при проведении комплектации, раз мы разукомплектовали "ничего", программа не ругается? Это раз и почему не происходит движений по регистру "НДС по партиям" при проведении поступления?     | |||
| 6
    
        blank_box 11.06.13✎ 15:46 | 
        И самый главный вопрос: "Что делать?"     | |||
| 7
    
        Джинн 11.06.13✎ 16:04 | 
        (6) Не должен товар перетекать с 004 на 41 счет.     | |||
| 8
    
        gae 11.06.13✎ 16:09 | 
        (6) Думать, как корректно отразить разукомлектацию, так чтобы она чисто по забалансу шла.     | |||
| 9
    
        Hmster 11.06.13✎ 16:11 | 
        а проводка разукомлектации какая?     | |||
| 10
    
        shuhard 11.06.13✎ 16:16 | 
        (0) нельзя из дерьма сделать конфету, а из воздуха НДС     | |||
| 11
    
        blank_box 11.06.13✎ 16:18 | 
        (9)кт 004,01 дт 000
  (8) Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота. (10) Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар? | |||
| 12
    
        Csar 11.06.13✎ 16:19 | 
        (0) Ничего не получится. 004 и 41 это не вариант.     | |||
| 13
    
        Hmster 11.06.13✎ 16:21 | 
        (11) чем это отличается от поступления? Это называется мы сами не знаем чего хотим. либо меняйте схему либо бери напильник     | |||
| 14
    
        Csar 11.06.13✎ 16:22 | 
        (11) Что то мне подсказывает, что неправильная задумка, т.е. неправильно организованы проводки по счетам. Поэтому ничего не получается с НДС. Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом.     | |||
| 15
    
        Hmster 11.06.13✎ 16:22 | 
        В проводке 41й не увидел     | |||
| 16
    
        Csar 11.06.13✎ 16:23 | 
        (11) на забалансовый счет проводки односторонние, т.е. без корреспонденции 000 счета. Этот счет вообще не стоит трогать.     | |||
| 17
    
        shuhard 11.06.13✎ 16:25 | 
        (11) [ Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар?]
  к НДС это ни каким боком не лежит | |||
| 18
    
        blank_box 11.06.13✎ 16:33 | 
        (14)"Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом."- это где?
  (15) А там его и нет. Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть. (13) Почему не знаем? Пришёл товар, который можнопродать так как есть, но ещё можно разобрать и продать частями. Мы этот товар не только разукомплектовываем, но ещё и продаём. (17)Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто. | |||
| 19
    
        Hmster 11.06.13✎ 16:36 | 
        (18) ты когда берешь товар на комиссию ты ничего не знаешь о его НДС, а программа и подавно, поэтому не формирует проводки.     | |||
| 20
    
        blank_box 11.06.13✎ 16:39 | 
        (19) Основная проблема возникает именно в момент разукомплектации. Если мы берём товар с 41 счета и комплектующим указываем 41 счет, то здесь проблем нет, движения по регистру "НДС по партиям" есть... а вот если это комиссионный товар... то нет.     | |||
| 21
    
        Джинн 11.06.13✎ 16:42 | 
        (18) 
  > Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть. Ересь > можно разобрать и продать частями Продавайте. Но это не Ваш, а комиссионный товар > Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто Нет, вся проблема в том, что у Вас какая-то левая операция. | |||
| 22
    
        hhhh 11.06.13✎ 16:48 | 
        (20) вы должны делать 2 проводки
  Дт 000 Кт 004 и Дт 41 Кт 60 а у вас сколько проводок? | |||
| 23
    
        blank_box 11.06.13✎ 16:54 | 
        (21)http://yadi.sk/d/4X9abjV75iFKa
  Комплектация делает движения по рег "Реализованные товары комитентов" (тоже скрин выкладывать?) и затем этот товар попадает в отчёт комитенту. Получается, что за этот товар мы уже должны деньги. Ну так расскажи, плиз, как надо? (22) Одна, см. ссылку. | |||
| 24
    
        Джинн 11.06.13✎ 17:08 | 
        (23) Вы думаете тут кладезь величайшей мудрости и ответов на все хитропопые учетные ситуации? Я думал, что комиссионная торговля как способ надуть гос..., пардон, оптимизировать налоги, умерла еще в 90-е. Ну или в 2000-е, когда перестали платить налог на имущество с ТМЦ. Но то, что балансовый счет не может корреспондировать с забалансовым - это объективная реальность, данная нам в ощущениях.
  Не совсем понятна суть операциии. Ну разукомплектовали Вы чужой товар? И что? Продайте его и отчитайтесь. Зачем Вам 41 счет понадобился и НДС? | |||
| 25
    
        mikecool 11.06.13✎ 17:11 | 
        (22) с чего бы Дт 000 Кт 004  здесь быть 000?     | |||
| 26
    
        Джинн 11.06.13✎ 17:11 | 
        (25) Угу... Особенно с учетом того, что счет 000 не существует.     | |||
| 27
    
        mikecool 11.06.13✎ 17:13 | 
        (26) :)     | |||
| 28
    
        Ctrekoza 11.06.13✎ 17:50 | 
        (0)Странная у вас программа, моя (БП) вообще не дает сделать проводки между забалансовым 004 и балансовым 41 счетами.
  А если попробовать вариант. Сделать условный возврат поставщику, а потом, опять условное, принятие к учету уже со сч. 41. | |||
| 29
    
        gae 11.06.13✎ 18:14 | 
        (11) 
  >> Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота. Кого, чего? Какие проводки вы хотите увидеть в реализации? | |||
| 30
    
        blank_box 11.06.13✎ 19:06 | 
        (24) Да, я думал, что у меня не такая уж редкая ситуация и кто- нить обязательно с подобным сталкивался. А суть операции описана в (0). И 41 мне бы нафиг не нужен но при реализации по 62 счёту (прошу прощения в (11) описался) идёт краснота.
  (29) Хорошо, попробую ещё раз и с картинками... 1.Делаем разукомплектацию, счёт у комплекта 004,01, поскольку он принят на реализацию документом "Поступление товаров и услуг" и да, товар падает именно на 004.01 а не на 41.01 1а. На закладке "комплектующие" для комплектующих ставим счёт 41.01, проводим комплектацию, программа не ругается, всё отлично, и при реализации комплектующих мы получаем сообщение ""Для целей учета НДС не списано..." Оно на картинке внизу и вот такие проводки хотелось бы видеть: http://yadi.sk/d/wd47Zwmm5iXBS 1b. Если на закладке комплектующие поставить счёт учёта 004,01, то комплектация проводится, вот её проводки:http://yadi.sk/d/pGSkVaA95iXc6 но при реализации получается вот такая картинка:http://yadi.sk/d/3XNMFSwd5iXjK | |||
| 31
    
        blank_box 11.06.13✎ 19:11 | 
        (28)Программа почти типовая, но в части бух учёта ничего изменено не было. И ваш вариант увы не вариант, это не разовый случай.     | |||
| 32
    
        hhhh 11.06.13✎ 19:24 | 
        (31) на 62-м с какого бока комплектация. Там реализация закрывается банковской выпиской. Покупатель оплачивает. Значит покупатель по банку лишнее зафигачил - вот и краснота. НУ, будет на авансе висеть.     | |||
| 33
    
        blank_box 11.06.13✎ 19:32 | 
        (32)Правильно, я так и написал: "при реализации... ". Эти проводки появляются именно при проведении документа "Реализация товаров и услуг", только вот краснота эта не от банковской выписки,а от счёта который будет указан в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие", если там указан 41 счёт, то реализаия проводится без красноты по 62- му, но программа при этом ругается на ндс по партиям, а если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004, то программа на ндс по партиям не ругается, но в оборотке мы получаем красноту.     | |||
| 34
    
        hhhh 11.06.13✎ 19:35 | 
        (33) реализация делает проводку Дт 90.02 Кт 41. У вас точно в реализации в счет расхода указан счет 90.02? или вы туда какой-то забалансовый счет запузырили, как настоящие аборигены с Ямайки?     | |||
| 35
    
        blank_box 11.06.13✎ 19:45 | 
        Вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 41,01:http://yadi.sk/d/xebYGVFW5ic9w     | |||
| 36
    
        blank_box 11.06.13✎ 19:49 | 
        А вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004,01: http://yadi.sk/d/IjWxUSAV5iccq     | |||
| 37
    
        gae 11.06.13✎ 21:16 | 
        (35)(36) нифига не видно, размер мелкий     | |||
| 38
    
        hhhh 11.06.13✎ 21:22 | 
        (36) это всё дебет 62, а у вас ошибка по кредиту, Кт 62 большой. Больше дебет нам не выкладывайте, он ни к чему. Кредит давайте.     | |||
| 39
    
        blank_box 11.06.13✎ 22:03 | 
        Это не ошибка, это ПКО, вы были правы, но теперь как быть? Получается, что это аванс? Но реализация- то есть...     | |||
| 40
    
        hhhh 11.06.13✎ 22:08 | 
        так а сумма реализаций какая там? С какой наценкой отгружаете?     | |||
| 41
    
        blank_box 12.06.13✎ 11:11 | 
        сумма реализации та 200 рублей, это доставка, а 3600- за товар там нет.     | 
 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |