Всем здрасьте. Ситуация следующая: УПэПэ 1.3 (1.3.30.1), 19.09 продали ОС. Вроде как правильно продали(подготовка к передаче, передача). 30.09 начисляем амортизацию, и по проданному ОС амортизации нет.
Внимание вопрос: должна ли быть амортизация за период с 01.09 по 19.09?
способ начисления - линейный.
Че за вопросы? Смотрите (3). Амортизация начисляется документами передачи.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший