Добрый день. Нужен совет по бухгалтерскому учету возврата товара. Точнее как отразить сторно возврата товара в 1с.
1. у нас была реализация в адрес клиента
2. по данной реализации сделали возврат 2. в следующем отчетном периоде/ из-за возврата возникает корректировочный счет-фактура
3. мы понимаем что ошиблись и возврат был сделан не верно. мы это поняли в следующем отчтеном периоде/ мы делаем сторно возврата (каким документом?) и исправительный с/ф на корректировочный с/ф?
(4) :)))), запросто может быть , когда большая розничная продажа и косяки в учете торговой программы (и торговых представителей)...
А теперь серьезно. как разобрать ситуацию нам теперь. НДС сдан за прошлый период. Сейчас, в текущем периоде выясняется, что Возврат был сделан неверно. Как его править?
Я окончательно запуталась... Если нужно делать корректировочную сф выданный, то он делается на основании документа "корректировка реализации". Теперь чем отличается документ возврата от покупателя от этой самой корректировки реализации? Или мне надо корректировку реализации делать на основании "Возврата от покупателя" (по сути неверный документ), а не на основании "Реализации товаров и услуг".
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой