Такой вопрос. Была смена налоговых и в результате на счете 69.3.1 по одной налоговой сальдо дебитовое (1000 руб), а по второй - кредитовое (-6000). Но в 1С на 69 -ых счетах нет субконто контрагенты. Бухгалтенрия рассчитала сальдо по каждой налоговой вручную.
И теперь им нужно чтобы общее сальдо (5000) в балансе разбилось на актив (1000 р) и пассив (6000 р.).
Как вы думаете, это правильно? 1С все 5000 просто заполняет в пассив.
Чё только не придумают.
Может еще р/с налоговой в аналитику на 69 забить? ))))))
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший