![]() |
![]() |
![]() |
|
Арендуемые ОС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
_karya_
11.03.11
✎
10:28
|
Здравствуйте подскажите как в БП можно реализовать учет арендуемых ОС, причем бухгалтера хотят видеть кому и когда сдано в аренду, уже всю типовую перерыла никаких документов для этого не нашла.
|
|||
1
butterbean
11.03.11
✎
10:30
|
как вариант: свой забалансовый счет + ручные операции
|
|||
2
_karya_
11.03.11
✎
11:15
|
Они на балансе прежнему, и амортизируются у нас, а не у арендующего, поэтому если только отдельный балансовый, но наши бухи хотят, чтобы все было на одном счете :( поэтому не вариант
|
|||
3
DSatan
11.03.11
✎
11:17
|
так кто у кого арендует?
|
|||
4
shuhard
11.03.11
✎
11:24
|
(2) [но наши бухи хотят, чтобы все было на одном счете]
сделай субконто контрагенты на 01 02 счетах перепиши амортизацию ведомости амортизации налоговый Рг амортизации отчет о прибылях баланс ты же любишь бухов |
|||
5
Miffka
11.03.11
✎
11:25
|
Лизингом попахивает.
В бух есть забалансовый счёт 011 Основные средства, сданные в аренду, но по нему в типовой - только ручными операциями. А вообще есть специальные конфиги для лизинговых компаний, там всё красиво и автоматом. |
|||
6
_karya_
11.03.11
✎
11:45
|
(3) ареднуют у нас.
(5) у нас отнюдь не лизинговая компания, и на забалансе данные средства весеть не должны (по утверждению бухов) (4) субконто не вариант |
|||
7
shuhard
11.03.11
✎
11:46
|
(6)[субконто не вариант]
делай на Рг |
|||
8
butterbean
11.03.11
✎
11:50
|
(6) спроси на каком счете это все должно учитываться
|
|||
9
DSatan
11.03.11
✎
11:58
|
(4) меня тоже заставили поднимать учет ОС, сданных в аренду
создавал свой документ передачи ОС в аренду и возврата из аренды, который двигает туда-сюда забалансовый 011 с аналитикой по контрам |
|||
10
DSatan
11.03.11
✎
12:00
|
(6) насчет того что не должно висеть на забалансе - бред, на то он и забалансовый, что там ведешь так как тебе надо
|
|||
11
tenikov
11.03.11
✎
12:39
|
(0) да группы в справочнике ОС просто заведи с какими нибудь говорящими названиями.
|
|||
12
_karya_
11.03.11
✎
16:43
|
(10) Счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» предназначен для учета основных средств, которые предоставлены другим организациям, ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬСЯ НА БАЛАНСЕ АРЕНДАТОРА (НАНИМАТЕЛЯ).
В нашем случае ОС остается У НАС на балансе и по прежнему У НАС амортизируется, поэтому на забалансовом счете оно не должно быть!!!!! |
|||
13
_karya_
11.03.11
✎
16:46
|
(10)но видимо нам как и вам придется писать свои собственные документы по предаче в аренду
|
|||
14
acsent
11.03.11
✎
16:48
|
(12) Тоже самое что и обычные ОС, только счет учета 03.
|
|||
15
acsent
11.03.11
✎
16:50
|
Контрагента придется ручной корректировкой движений указывать
|
|||
16
butterbean
11.03.11
✎
16:54
|
(12) создайте свой счет, если этот так не нравится
|
|||
17
Snovy
11.03.11
✎
18:14
|
(16)+ Не рекомендуется учитывать на 011. Но никто не мешает создать свой забалансовый технический счет для учета переданного в аренду имущества.
|
|||
18
_karya_
15.03.11
✎
09:44
|
Подскажите, а если использовать документ "Изменение состояния ОС", и поставить там событие передача в аренду, будет ли видно хоть в одном отчете это состояние?
|
|||
19
DSatan
15.03.11
✎
10:18
|
(14)(17) я сделал учет сданных в аренду на 011 по требованию бухов.
а все-таки, как правильно-то должно быть для ОС сданных в аренду и учитываемых на нашем балансе? судя по (10) и (14) нужно использовать счет 03.03 и дополнительными документами гонять ОС и амортизацию между 01.01(02.01) и 03.03(02.02) |
|||
20
DSatan
15.03.11
✎
10:20
|
(18) ничем утешить не могу, в БП скудный набор состояний ОС (ПринятоКУчету, СнятоСУчета) :)
|
|||
21
_karya_
15.03.11
✎
10:37
|
(19)
1. основные остаются на НАШЕМ балансе, поэтому учет на забалансовых счетах недопустим, наши бухи хотят чтобы все ОС весели на одном счету максимум арендованные вынести на субсчет 01 и то в крайнем случае если других вариантов не найдется. 2. а если все-таки использовать 03.03, то какими документами перенести основные с 01 на 03 ? и как быть с амортизацией за прошлые месяца? 3. состояния ОС можно и добавить это не проблема |
|||
22
DSatan
15.03.11
✎
10:50
|
(21)
1. а я с 01 и не убирал, просто при передаче в аренду ДОПОЛНИТЕЛЬНО на 011 вешал 2. амортизацию тоже придется переносить, плюс править регистры сведений, где прописываются счета учета и амортизации 3. во многих запросах по ОС идет проверка на состояние ПринятоКУчету. Так что думай. Можно свой РС с дополнительными параллельными состояниями сделать (минус - придется добавлять в алгоритмы проведения движение по этому регистру) либо добавлять в типовой (минус - придется править типовые запросы по ОС) (18) вроде в стандартных отчетах без доработки по состояниям ОС ничего не настраивается |
|||
23
tenikov
15.03.11
✎
10:53
|
(21) никто не заставляет Вас списывать ОС с баланса.
предлагают дополнительную аналитику на специально добавленном забалансовом счете организовать, чтобы типовую конфу не курочить. |
|||
24
_karya_
15.03.11
✎
11:07
|
(22). а какими документами делали передачу в аренду?
|
|||
25
_karya_
15.03.11
✎
11:12
|
(22) то есть вы хотите сказать, что если я сменю ОС состояние на передано в аренду, то его не будет в половине отчетов
|
|||
26
_karya_
15.03.11
✎
11:13
|
(23) а какими документами, мне на 011 пересаживать?
|
|||
27
DSatan
15.03.11
✎
11:13
|
(24) Создавал свой "Аренда (передача-возврат)"
Кстати, если критично (12), то делай не через 011, а создавай новый забалансовый и делай движение на нем |
|||
28
_karya_
15.03.11
✎
11:16
|
а типовыми документами никак на 011 перекинуть?
|
|||
29
tenikov
15.03.11
✎
11:20
|
(26) не переводить, а добавлять. ручной операцией.
ну или дописывать что то специализированное. |
|||
30
DSatan
15.03.11
✎
11:20
|
ручными операциями :)
я не смотрел УПП, но в типовой БП учет ОС реализован на недопустимо минимальном уровне, если ОС больше 100 - бухи реально загибаются |
|||
31
_karya_
15.03.11
✎
11:28
|
что конкретно вы на забаланс переносили первоначальную стоимость или остаточную на момент передачи в аренду?
|
|||
32
_karya_
15.03.11
✎
11:28
|
(30) согласна у нас реально загибаются
|
|||
33
DSatan
15.03.11
✎
11:31
|
комплектация - засада, монтаж - засада, я уже перековырял половину учета ОС :(
|
|||
34
_karya_
15.03.11
✎
11:35
|
ну вот мы видимо только начинаем развлекаться
|
|||
35
_karya_
15.03.11
✎
11:46
|
щас будем уговаривать нашего главбуха на такой вариант вдруг прокатит, совсем не хочется корежить типовую, ее до нас и так покарежили, уже полгода разгребаем
|
|||
36
DSatan
15.03.11
✎
14:10
|
(31) первоначалку ессно, иначе потом не закроется забалансовый счет после возврата из аренды
|
|||
37
_karya_
15.03.11
✎
14:27
|
(36) спасибо уже сами догадались :)
|
|||
38
_karya_
18.03.11
✎
09:49
|
продолжение вопроса, а как у вас заполняется форма 5 в части арендованных средств?
|
|||
39
_karya_
18.03.11
✎
09:55
|
а если конкретно интересуют строки 150-153
|
|||
40
DSatan
18.03.11
✎
10:00
|
Думаю что никак, а точнее посмотри в конфигураторе
|
|||
41
_karya_
18.03.11
✎
10:08
|
а вообще регламентированная отчетность правильно отражается?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |