Имя: Пароль:
1C
 
ЗУП: Начисление аренды
0 bogsv
 
11.02.11
11:59
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как можно сделать начисление аренды за землю физическому лицу, которое не является сотрудником организации?
1 Sunora
 
11.02.11
12:04
А зачем вам в ЗУП это делать
2 bogsv
 
11.02.11
14:23
Мы только переходим на ЗУП, до этого был "Камин: расчет заработной платы" и все эти начисления делались там, поэтому и возник вопрос, как это теперь сделать в ЗУП.
3 Al77
 
11.02.11
14:36
наши вводят как договорника
4 bogsv
 
11.02.11
14:44
А если как договорника, то ему нужно будет делать договор договор на выполнение работ, а в поле начисление указать сое начисление, например, "Аренда", так?
Но для своего начисления я должен указать код доходов НДФЛ 1400 (Доходы от сдачи в аренду и иного использования имущества...) и при попытке сохранения выдает, что введенные данные не отображаются в списке, т.к. не соответствуют отбору. Как быть в данном случае? Или есть какой-то другой вариант?
5 Armando
 
12.02.11
00:17
Если вводить договорника, то будет попадать в среднесписочную, что не совсем верно.
Правильно через документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН".
6 Багирка
 
12.02.11
00:26
взаиморасчеты по договорам аренды не являются заработной платой, в связи с чем возможность их отражения в конфигурации ЗУП не предусмотрена.
отражать через договора ГПХ можно попробовать, указав на закладке "общее" код НДФЛ на закладке "учет" способ отражения в бухучете, на закладке "прочее" расписать базы расчетов
7 Armando
 
12.02.11
00:34
Их в ЗУП вносят, чтоб по НДФЛ нормально отчитаться. Все проводки делаются в бухгалтерской программе соответствующими документами.
8 Багирка
 
12.02.11
00:56
в бухгалтерии есть отдельный документ "отражение взаиморасчетов с контрагентами в форме 1ДФ".

вопрос был по способу отражения этого в ЗУПе.

конечно, логично начислять аренду только в бухгалтерии, потому как это взаиморасчеты по прочим операциям, а не по зарплате
9 bogsv
 
13.02.11
09:23
Armando, можно Вас попросить описать более подробно как правильно сделать через документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН". Заранее огромное спасибо.
10 briz
 
13.02.11
12:05
(0) если сильно хочется через ГПХ - можно через ГПХ. Меняешь код дохода НДФЛ у вида расчета на тот,чтобы соответствовал отбору при выборе вида расчета в договоре ГПХ..Потом опять меняешь на тот , который должен быть.
11 Beans
 
13.02.11
12:14
12 Armando
 
13.02.11
13:18
(9) зри (11)
13 bogsv
 
13.02.11
19:38
Ребят, спасибо всем большое
14 bogsv
 
21.02.11
11:33
Ребят, созрел еще дополнительный вопрос. Делаем через документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН", но в этом случае не формируется справка 2-НДФЛ, т.к. не обнаружено данных о доходах физлиц. Формируется только 1-НДФЛ. Можно ли сделать, чтобы данное начисление попадало в 2-НДФЛ?
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.