![]() |
![]() |
![]() |
|
Счет-фактура полученный | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
eldvong1941
20.01.11
✎
19:13
|
Не попадает счет-фактура полученный при формировании книги покупок по кнопке заполнить... Где копать? Подскажите пож-та(((
|
|||
1
DrShad
20.01.11
✎
19:21
|
РН НДС с Авансов
|
|||
2
eldvong1941
21.01.11
✎
10:24
|
Важно ли, чтобы оплата была до поступления товаров и ввода счет-фактуры? или от этого не зависит?
|
|||
3
John83
21.01.11
✎
10:26
|
эм... если оплата будет после, то никакого аванса не будет
PS +(1) РН расчеты по приобретениям |
|||
4
zbv
21.01.11
✎
10:30
|
а причем тут авансы ?
|
|||
5
eldvong1941
21.01.11
✎
10:34
|
ммм, тот вопрос снимается... я вот как сделал.
У нас есть поступление оборудования. Раньше там были заполнены счета учета БУ и НУ (08.04). Оказалось если их убрать, то запись попадет в "Формирование книги покупок и продаж", а если они будут, то не попадет... Как это объяснить??? Не понимаю... |
|||
6
eklmn
гуру
21.01.11
✎
10:35
|
Конфа какая?
|
|||
7
Aleksey
21.01.11
✎
10:35
|
А в реализации галочка учитывать НДС стоит? А счет-фактура проведена?
|
|||
8
Aleksey
21.01.11
✎
10:36
|
(5) Очень просто ОС попадают в книгу покупок только после того как ОС принято на учет
|
|||
9
Aleksey
21.01.11
✎
10:37
|
Т.е. как только с 08.4 вы оприходуете на 01, так сразу в следующем месяце и увидите в книге покупок. Таковы законы.
Подробности в НК |
|||
10
eldvong1941
21.01.11
✎
10:47
|
(6) УПП 1.2.35
|
|||
11
eldvong1941
21.01.11
✎
11:09
|
(9) спасибо большое, бум дальше смотреть...
|
|||
12
eldvong1941
27.01.11
✎
14:05
|
Кстати, а НДС при поступлении доп. расходов, связанных с перевозкой этой ОС когда попадет в книгу покупок? Тоже после принятия к учету этих ОС?
|
|||
13
eldvong1941
27.01.11
✎
14:19
|
Всё-таки, получается, что по закону вычет НДС можно делать уже и без принятия ОС к учету. Т.е. даже, если ОС весит на 08 счете, то НДС попадает в книгу покупок.
Но где же этот факт учли в 1С я не могу найти, может кто сталкивался и решил эту проблему??? |
|||
14
John83
27.01.11
✎
14:46
|
(13) вообще-то там есть отдельная закладка для оборудования - это ни на какую мысль не наводит?
|
|||
15
eldvong1941
27.01.11
✎
15:34
|
(14) Ты про закладку в каком документе говоришь?
В поступлении товаров да на закладке оборудование заполнено и принято на счет 08.04. |
|||
16
John83
27.01.11
✎
15:39
|
(15) про доп. расходы
|
|||
17
eldvong1941
27.01.11
✎
16:00
|
А, ну да.. на закладке оборудования они все представлены и документ партии заполнен... Но и тут НДС не принимается к вычету. Может тоже ждёт принятия к учету.
Короче пока сделал "Отражение НДС к вычету" и всё попало, но всё-таки интересно, что делать с этим новым законом и как 1С на это реагирует? |
|||
18
John83
27.01.11
✎
16:17
|
(17) вообще-то не может, а точно ждет, т.к. указал на закладке оборудование, если надо сразу, то заполняй или товары или услуги
|
|||
19
kinsm
27.01.11
✎
16:19
|
(13) Откуда инфа такая?
|
|||
20
eldvong1941
27.01.11
✎
16:20
|
Спасибо за информацию)))
|
|||
21
Aleksey
27.01.11
✎
21:32
|
(17) Ссылку на закон, а то на заборе тоже много что написано
|
|||
22
Aleksey
27.01.11
✎
21:39
|
(17)
Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении ... основных средств ... производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств. (с) п.1 статья 172 НК РФ |
|||
23
Aleksey
27.01.11
✎
21:39
|
Или мы не про РФ говорим?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |