![]() |
![]() |
![]() |
|
Как правильно скорректировать Ввод начальных остатков | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Fro
18.04.10
✎
13:47
|
Перешли на 1с 8. Ввод начальных остатков введен неправильно, то есть суммы по 62 и 76АВ не соответствуют. Успели сдать баланс до исправления. Теперь нужно иметь баланс какой был в 7-ке (не правильные суммы), потом откорректировать эти значения, одним доначислить копейки по НДС, другим списать... Как лучше сделать? Есть документ: КорректировкаЗаписейРегистра. Если выбрать документ ВводНачальныхОстатков. И туда ввести значения (разницу досписать или доначислить). В итоге суммы изменений не попадают в книгу покупок. Подскажите варианты для внесения изменений.
|
|||
1
Prikum
18.04.10
✎
13:49
|
Корректировка записей регистра помогут "отцу русской демократии"!
|
|||
2
Fro
18.04.10
✎
13:56
|
Изменив сумму на -0.1 коп по НДС по всем регистрам, в теории эта сумма должна попасть в книгу покупок, на закладку Вычет НДС с авансов? Так понимаю должен сформироваться доп лист книги покупок, но он не формируется
|
|||
3
Prikum
18.04.10
✎
13:59
|
Регистры корректируете?
|
|||
4
shuhard
18.04.10
✎
14:04
|
(2) [Так понимаю должен сформироваться доп лист книги покупок, но он не формируется]
не правильно понимаешь после корректировки Рг надо заполнить Формирование записей книги покупок или Восстановление НДС доп.листы от них растут |
|||
5
Fro
18.04.10
✎
14:06
|
Изначально Корректировка записией Регистра заполняем по документу ВводНачальных остаков. Выходит закладка по бух учету и 3 закладки по РегистрамНакопления (НДС продажи, НДС с Авансов, НДС начисленный). В этих записях меняю сумму, то есть не всю сумму списываю. а в зависимости от требуемого значения, либо -N копеек, либо +.
|
|||
6
Fro
18.04.10
✎
14:08
|
(4) формируем, а должны ли они автоматом туда попадать, или их ручками добавить?
|
|||
7
shuhard
18.04.10
✎
14:10
|
(6) по разному
проще руками |
|||
8
Fro
18.04.10
✎
14:13
|
(7) а нужно ли править регистр таким образом? если ручками добавлять в книгу покупок? и я так понимаю информация задвоится по бух учету, так как и мы ручками спишем и после проведения книги покупок
|
|||
9
shuhard
18.04.10
✎
14:17
|
(8) получи сначала доп.листы, потом докручивай Рг и проводки
|
|||
10
Fro
18.04.10
✎
18:31
|
а что в первую очередб делается, книга продаж, а потом сторнирующие записи. Делаем 2 разными документами. Сначала записи книги покупок сторнирующие записи (доп лист) 30 числом, а затем формируем через заполнить. Получаем, что сторно ввели, затем во втрой документ попадает с минусом.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |