Имя: Пароль:
1C
 
Как правильно скорректировать Ввод начальных остатков
0 Fro
 
18.04.10
13:47
Перешли на 1с 8. Ввод начальных остатков введен неправильно, то есть суммы по 62 и 76АВ не соответствуют. Успели сдать баланс до исправления. Теперь нужно иметь баланс какой был в 7-ке (не правильные суммы), потом откорректировать эти значения, одним доначислить копейки по НДС, другим списать... Как лучше сделать? Есть документ: КорректировкаЗаписейРегистра. Если выбрать документ ВводНачальныхОстатков. И туда ввести значения (разницу досписать или доначислить). В итоге суммы изменений не попадают в книгу покупок. Подскажите варианты для внесения изменений.
1 Prikum
 
18.04.10
13:49
Корректировка записей регистра помогут "отцу русской демократии"!
2 Fro
 
18.04.10
13:56
Изменив сумму на -0.1 коп по НДС по всем регистрам, в теории эта сумма должна попасть в книгу покупок, на закладку Вычет НДС с авансов? Так понимаю должен сформироваться доп лист книги покупок, но он не формируется
3 Prikum
 
18.04.10
13:59
Регистры корректируете?
4 shuhard
 
18.04.10
14:04
(2) [Так понимаю должен сформироваться доп лист книги покупок, но он не формируется]
не правильно понимаешь
после корректировки Рг надо заполнить Формирование записей книги покупок или Восстановление НДС
доп.листы от них растут
5 Fro
 
18.04.10
14:06
Изначально Корректировка записией Регистра заполняем по документу ВводНачальных остаков. Выходит закладка по бух учету и 3 закладки по РегистрамНакопления (НДС продажи, НДС с Авансов, НДС начисленный). В этих записях меняю сумму, то есть не всю сумму списываю. а в зависимости от требуемого значения, либо -N копеек, либо +.
6 Fro
 
18.04.10
14:08
(4) формируем, а должны ли они автоматом туда попадать, или их ручками добавить?
7 shuhard
 
18.04.10
14:10
(6) по разному
проще руками
8 Fro
 
18.04.10
14:13
(7) а нужно ли править регистр таким образом? если ручками добавлять в книгу покупок? и я так понимаю информация задвоится по бух учету, так как и мы ручками спишем и после проведения книги покупок
9 shuhard
 
18.04.10
14:17
(8) получи сначала доп.листы, потом докручивай Рг и проводки
10 Fro
 
18.04.10
18:31
а что в первую очередб делается, книга продаж, а потом сторнирующие записи. Делаем 2 разными документами. Сначала записи книги покупок сторнирующие записи (доп лист) 30 числом, а затем формируем через заполнить. Получаем, что сторно ввели, затем во втрой документ попадает с минусом.