![]() |
![]() |
![]() |
|
УПП Как перенести аванс с одного договора на реализацию другого договора | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
vladkate
28.12.09
✎
17:30
|
Контаргент заплатил аванс по договору 1 (счет 62.02), по другому договору 2 этого же контрагента была сделана реализация, как правильно перевести деньги с договора 1 (счет 62.02) на договор 2 (счет 62.01) для закрытия реализации.
|
|||
1
asady
28.12.09
✎
17:33
|
тупо исправить более поздний документ нет возможности?
|
|||
2
vladkate
28.12.09
✎
17:41
|
(1) Исправить документы нельзя, т.к. пп на аванс и акт на реализацию в закрытом периоде.
|
|||
3
asady
28.12.09
✎
17:42
|
тогда документом корректировка долга
|
|||
4
vladkate
28.12.09
✎
17:51
|
(3) Корректировкой долга можно перенести с одного договора на другой, а если у первого договора снимаем счета с 62.02, а у второго договора зачисляем на 62.01, то получаются обороты по реализации.
|
|||
5
mikecool
28.12.09
✎
17:52
|
(4) (тихо) а реализации не было?
|
|||
6
vladkate
28.12.09
✎
18:07
|
(4) Реализация была по договору 2 в закрытом периоде, были акт, счет-фактура на реализацию, формирование книг продаж/покупок, сейчас требуется правильно перевести деньги с договора 1 на договор 2 для закрытия долга по уже сделанной в закрытом периоде реализации.
|
|||
7
disk-2008
28.12.09
✎
18:48
|
А ты какие проводки хочешь?
Не нравится Д 62.01 К 62.02, тогда, через режим Списание задолженности - можешь через любой промежуточный счет сделать. Это технически. А как надо - главбух должен сказать. |
|||
8
disk-2008
28.12.09
✎
18:50
|
Аналогично - режим Взаимозачет через вспомогательный счет.
|
|||
9
vladkate
28.12.09
✎
23:56
|
(7),(8)-Какой счет можно использовать как вспомогательный, главбух не знает, пробовали через 000, корректировка долга на 000 проводки делает, а с 000 на 62.02 не делает.
|
|||
10
valeriy vm
29.12.09
✎
00:14
|
зачем через вспомогательный?
корректировкой долга надо правильно завышенные обороты это ни чего страшного, главное сальдо конечное |
|||
11
RayCon
29.12.09
✎
03:51
|
(0) Аванс на реализацию перенести нельзя!
Можно перенести аванс с одного контрагента на второго, а затем закрыть перенесённый аванс этого второго контрагента его же реализацией (а также то же самое в рамках одного контрагента, но по разным договорам). Выполняется, как уже указывалось в (3), с помощью документа "Корректировка долга". Если речь о закрытом периоде, то, возможно, понадобится сторнирование, которое делается документом "Корректировка записей регистров" с установленным флагом "Использовать заполнение движений". |
|||
12
vladkate
29.12.09
✎
10:37
|
(11) -Сторнирование использовать нельзя, потому что по договору 1 -платежка, счет-фактура на аванс, формирование записи книги продаж - все в закрытом периоде, по договору 2 - предоплата, акт, счет-фактура на реализацию, формирование записей книги продаж, покупок - все в закрытом периоде.
|
|||
13
vladkate
29.12.09
✎
10:58
|
)
|
|||
14
John83
29.12.09
✎
11:00
|
совсем недавно делал тоже самое...
сначала документ корректировка долга: проведение взаимозачета, счет-фактура на аванс (обработка регистрации сч-ф на аванс), потом в книгу покупок (аванс) вручную добавил запись (в конфе не определяется контрагент и договор по кор. долга) |
|||
15
Defender aka LINN
29.12.09
✎
11:01
|
(11) О_О
|
|||
16
vladkate
29.12.09
✎
11:20
|
(11) В корректировке долга проведение взаимозачета с договора 1 на договор 2, какие использовали счета расчета, у меня проблема в том, что у договора 1 аванс 62.02, у договора 2 реализация 62.01.
|
|||
17
vladkate
29.12.09
✎
11:49
|
)-
|
|||
18
vladkate
29.12.09
✎
12:43
|
up
|
|||
19
RayCon
29.12.09
✎
15:48
|
(16) Какая первичка под это есть? От неё и отталкивайся: там должно быть прописано, как кредиторская задолженность по одному договору (счет 62.02) передаётся на второй договор (счет 62.01), и как потом аванс закрывается реализацией. А если первички нет, то оснований для головной боли нет - пусть всё висит в раскоряку до тех пор, когда документы будут оформлены правильно. Может, они там вообще возврат денег прописали, а ты себе голову ломаешь.
|
|||
20
disk-2008
29.12.09
✎
20:34
|
(9)76 счет обычно используют. Главбух должен сказать, что хочет.
Какой 000 ? Это же не ввод начальных остатков. |
|||
21
disk-2008
29.12.09
✎
20:35
|
Документы на такой взаимозачет обязательно надо оформить.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |