Имя: Пароль:
1C
 
УПП Как перенести аванс с одного договора на реализацию другого договора
0 vladkate
 
28.12.09
17:30
Контаргент заплатил аванс по договору 1 (счет 62.02), по другому договору 2 этого же контрагента была сделана реализация, как правильно перевести деньги с договора 1 (счет 62.02) на договор 2 (счет 62.01) для закрытия реализации.
1 asady
 
28.12.09
17:33
тупо исправить более поздний документ нет возможности?
2 vladkate
 
28.12.09
17:41
(1) Исправить документы нельзя, т.к. пп на аванс и акт на реализацию в закрытом периоде.
3 asady
 
28.12.09
17:42
тогда документом корректировка долга
4 vladkate
 
28.12.09
17:51
(3) Корректировкой долга можно перенести  с одного договора на другой, а если у первого договора снимаем счета с 62.02, а у второго договора зачисляем на 62.01, то получаются обороты по реализации.
5 mikecool
 
28.12.09
17:52
(4) (тихо) а реализации не было?
6 vladkate
 
28.12.09
18:07
(4) Реализация была по договору 2 в закрытом периоде, были акт, счет-фактура на реализацию, формирование книг продаж/покупок, сейчас требуется правильно перевести деньги с договора 1 на договор 2 для закрытия долга по уже сделанной в закрытом периоде реализации.
7 disk-2008
 
28.12.09
18:48
А ты какие проводки хочешь?
Не нравится Д 62.01 К 62.02, тогда, через режим Списание задолженности - можешь через любой промежуточный счет сделать.
Это технически. А как надо - главбух должен сказать.
8 disk-2008
 
28.12.09
18:50
Аналогично - режим Взаимозачет через вспомогательный счет.
9 vladkate
 
28.12.09
23:56
(7),(8)-Какой счет можно использовать как вспомогательный, главбух не знает, пробовали через 000, корректировка долга на 000 проводки делает, а с 000 на 62.02 не делает.
10 valeriy vm
 
29.12.09
00:14
зачем через вспомогательный?
корректировкой долга надо правильно
завышенные обороты это ни чего страшного, главное сальдо конечное
11 RayCon
 
29.12.09
03:51
(0) Аванс на реализацию перенести нельзя!
Можно перенести аванс с одного контрагента на второго, а затем закрыть перенесённый аванс этого второго контрагента его же реализацией (а также то же самое в рамках одного контрагента, но по разным договорам). Выполняется, как уже указывалось в (3), с помощью документа "Корректировка долга".

Если речь о закрытом периоде, то, возможно, понадобится сторнирование, которое делается документом "Корректировка записей регистров" с установленным флагом "Использовать заполнение движений".
12 vladkate
 
29.12.09
10:37
(11) -Сторнирование использовать нельзя, потому что  по договору 1 -платежка, счет-фактура на аванс, формирование записи книги продаж - все в закрытом периоде, по договору 2 - предоплата, акт, счет-фактура на реализацию, формирование записей книги продаж, покупок - все в закрытом периоде.
13 vladkate
 
29.12.09
10:58
)
14 John83
 
29.12.09
11:00
совсем недавно делал тоже самое...
сначала документ корректировка долга: проведение взаимозачета, счет-фактура на аванс (обработка регистрации сч-ф на аванс), потом в книгу покупок (аванс) вручную добавил запись (в конфе не определяется контрагент и договор по кор. долга)
15 Defender aka LINN
 
29.12.09
11:01
(11) О_О
16 vladkate
 
29.12.09
11:20
(11) В корректировке долга проведение взаимозачета с договора 1 на договор 2, какие использовали счета расчета, у меня проблема в том, что у договора 1 аванс 62.02, у договора 2 реализация 62.01.
17 vladkate
 
29.12.09
11:49
)-
18 vladkate
 
29.12.09
12:43
up
19 RayCon
 
29.12.09
15:48
(16) Какая первичка под это есть? От неё и отталкивайся: там должно быть прописано, как кредиторская задолженность по одному договору (счет 62.02) передаётся на второй договор (счет 62.01), и как потом аванс закрывается реализацией. А если первички нет, то оснований для головной боли нет - пусть всё висит в раскоряку до тех пор, когда документы будут оформлены правильно. Может, они там вообще возврат денег прописали, а ты себе голову ломаешь.
20 disk-2008
 
29.12.09
20:34
(9)76 счет обычно используют. Главбух должен сказать, что хочет.
Какой 000 ? Это же не ввод начальных остатков.
21 disk-2008
 
29.12.09
20:35
Документы на такой взаимозачет обязательно надо оформить.
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn