![]() |
![]() |
![]() |
|
v7: v8: Как отразить разницу между БУ и НУ ? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Castlevania
03.12.09
✎
13:18
|
Хоз инвентарь был оприходован документом "Поступление товаров и услуг" на счет 10.09. И передан в производство документом "Передача материалов в эксплуатацию". Проблема в том, что в проводках по БУ и НУ стоимость одинаковая. Но, по Бу, оно должно списываться сразу, а по ну по 20% в течении года. Подскажите пожалуйста, как это правильно отразить?
|
|||
1
Castlevania
03.12.09
✎
13:20
|
Как ОС для целей начисления амортизации принять его не можем
|
|||
2
Naumov
03.12.09
✎
13:30
|
с какой стати инвентарь пропорционально?
|
|||
3
Castlevania
03.12.09
✎
13:31
|
Это не совсем инвентарь, это скорее оборудование, но к ОС его нельзя отнести. Аудиторы посоветовали отражать как инвентарь
|
|||
4
Oleg_Kag
03.12.09
✎
13:31
|
скорее всего прийдется принимать для аммортизации в НУ (как ОС со стоимостью между 10 и 20 тыс)
|
|||
5
Castlevania
03.12.09
✎
13:32
|
(4) А амортизацию можно начислять не только у ОС?
|
|||
6
Naumov
03.12.09
✎
13:34
|
(3) Если инвентарь, то срауз в расходы, хотите в БУ пропорцилнально, то как спецоснастку, но в НУ по-любому сразу в расходы.
|
|||
7
Oleg_Kag
03.12.09
✎
13:42
|
(6) так они хотят вроде как "Но, по Бу, оно должно списываться сразу, а по ну по 20% в течении года."
То есть должна быть ВР, которая по НУ должна погасится за 5 месяцев... или у меня с головой что-то? |
|||
8
Castlevania
03.12.09
✎
13:45
|
(Да все верно, но как это оформить в программе?
|
|||
9
Naumov
03.12.09
✎
13:45
|
(7) Дорогой, тебе не кажется, что они хотят с точностью до наоборот от того, что можно по нормативке?
|
|||
10
Naumov
03.12.09
✎
13:46
|
(8) Е.Т.М. ссылку на нормативку, что такое вообще допустимо!
|
|||
11
Oleg_Kag
03.12.09
✎
13:50
|
(10) вот именно! путаница между "спецодежка и спецоснастска" и "основные средства"
|
|||
12
Castlevania
04.12.09
✎
19:47
|
Выяснились подробности. Это детали для строительного крана. Бухгалтер их приходовала Поступлением товаров и услуг на 10 счет, а затем списывает их Требованием-накладной на 20 счет. И хочет этим же (!) докумнтом полнустью списать по бу, а по ну только 30%. Я сказала, что если это деталь к крану, то ее нужно оформлять иначе. Это будет выглядить как достройка крана. Она рассмеялась и сказала: Спасибо, идите. Мне от вас ничо не надо, ничо вы не понимаете.
|
|||
13
Oleg_Kag
04.12.09
✎
20:17
|
В конфигурации БП еще можно вывернуться включив ручную корректировку, а вот в УПП писАть и писАть...
|
|||
14
Castlevania
04.12.09
✎
20:19
|
(13) Можно конечно, но правильно ли будет это?
|
|||
15
mista2009
04.12.09
✎
22:29
|
(14) А остальные 70% по НУ будут списываться? Если не будут тогда это будет ПР можно от корректировкой записей регистров откорректировать. А если будут, то ВР и надо думать когда и как дальше буду списываться.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |