Имя: Пароль:
1C
 
Соответствие счетов 76.АВ и 62.02
0 Diesellogin
 
26.08.09
08:24
Подскажите, пожалуйста, должно ли дебетовое сальдо на счете 76.АВ соответствовать кредитовому сальдо на счете 62.02 по формуле Дт 76.АВ = Кт 62.02 /(1.18 / 0.18)?
Спасибо.
1 Irbis
 
26.08.09
08:26
А если ставка не только основная?
2 Diesellogin
 
26.08.09
08:31
Предположим, что только 18%. Мне важна сама суть.
3 Irbis
 
26.08.09
08:34
Теорехтически, если все документы сформированы, нигде не накосячили, и погрешность от округления невелика, должно совпадать.
4 Amra
 
26.08.09
08:34
Если регистрировать на каждый аванс счет-фактуру, то по  идее формула верна.
нет счетфактуры на аванс - нет проводки по 76.аб
5 Diesellogin
 
26.08.09
08:42
Вот я с этим и столкнулся, что не на все авансовые платежки бьыли созданы СФ. Но это полбеды: нет проводки по дебету 76.АВ нет и по кредиту соответственно.
А вот такая ситуация: на 31.12.2008 были введены начальные остатки, в т.ч., например, в Дт 76.АВ внесена сумма 10000 руб. При создании дока "ФОрмировании записей книги покупок" эта сумма снимается по кредиту, хотя никакой реализации не было. По идее, я так понимаю, с Кт 76.АВ сумма уходит, если была зафиксирована продажа. А здесь есть только документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)". При этом в Кт 62.02 сумма-то остается.
Почему снимается с Кт76.АВ в данном случае?
6 Amra
 
26.08.09
08:58
За какой месяц делаете "формирование записей книги покупок"? За январь или же за какойто другой?
7 Nikolay1с
 
26.08.09
09:02
(0) Не всегда. Про отгрузку без перехода права собственности не забывайте.
8 Diesellogin
 
26.08.09
09:04
(6) за 1-й квартал 2009г., а док "Докумнет расчетов с конртагентам" введен 31.12.2008, к нему создана СФ (без проводок).
(7) у нас такого вроде бы нет, не сталкивался еще, но буду иметь ввиду
9 Nikolay1с
 
26.08.09
09:09
(5) Проверьте были ли введены остатки по регистрам НДС с авансов и НДС расчеты с покупателями
10 Irbis
 
26.08.09
09:16
>> Про отгрузку без перехода права собственности не забывайте.
И каким местом здесь 62 счет проходит, если даже реализации не было?
11 Diesellogin
 
26.08.09
09:17
(9) по рег. "НДС с авансов" - приход, по рег. "НДС расчеты с покупателями" - расход.
Посмотрел в программе, там как раз делается запрос на эти два регистра и на освновании результата формируется список во вкладке "НДС с авансов" документа "ФОрмирование записей книги покупок". Только вот смысл я не пойму. Получается, если даже не было зафиксировано продажи, то все равно НДС с авансов списывается со счета 76.АВ. Почему?
12 Nikolay1с
 
26.08.09
09:18
(10) Вопрос в 0 прочитай
13 Nikolay1с
 
26.08.09
09:25
(11) Хорошо, а в Регистрации оплаты от покупателей для НДС что?
14 Irbis
 
26.08.09
09:37
(12) Не знал, что СФ на реализацию должна выписывается в момент отгрузки.
15 Diesellogin
 
26.08.09
09:38
(13) Такого документа не введено вообще, так как сумма внесена как начальное сальдо.
Всего по данной ситуации введно четыре документа: "Ввод начальных остатков" от 31.12.2008, "Документ расчетов с контрагентом" от 31.12.2008, на основании его "СФ выданный" от 14.12.2007 (аж 2007) и затем "Формирование записей книги покупок" от 31.03.2009.
16 Diesellogin
 
26.08.09
09:38
(14) а когда?
17 Irbis
 
26.08.09
09:40
(16) Вот и говорю, что не знал.
18 Nikolay1с
 
26.08.09
09:47
(17) Ну чтобы знали:
Признавать выручку от реализации продавец должен на дату фактической передачи товаров покупателю вне зависимости от даты оплаты (письмо Минфина России N 03-03-04/1/667 от 20 сентября 2006 г.).
19 Diesellogin
 
26.08.09
09:57
Вообще запутался....
В каком случае НДС с аванасов должен приниматься к вычету? При реализации товара - понятно. А если реализации за отчетный период (например, квартал) так и не произошло, то оно должно остаться на сальдо?
20 Nikolay1с
 
26.08.09
09:59
(19) в вашем случае должно остаться сальдо
21 Diesellogin
 
26.08.09
10:05
(20)Вот и бухгалтер требует этого от меня. Пока вижу простейшее решение: в самом доке "Формирование записей..." на вкладке "Вычет НДС с авансов" удалить "ненужные" строки. Но это не решение в целом, а как это убрать без вмешательства в конфиг не пойму.
22 Nikolay1с
 
26.08.09
10:10
(21) Заполните регистрацию оплат от покупателей для НДС и посмотрите куда всё-таки зачелся ваш "Документ расчетов с контрагентами", по которому было начальное сальдо по 76.АВ и не было реализации
23 Черников
 
26.08.09
10:25
Столкнулся с подобной ситуацией. На 17 релизе ввели начальные остатки по НДС на начало года. Все как требует 1С (причем вводили не мы, а франчайзи). Первый квартал все было нормально. В начале второго квартала перешли на 21 релиз. У нас почему то авансы , введенные как начальные остатки стали зачитываться , хотя оснований нет никаких (никаких движений по этим контрагентам не было). Мои попытки разобраться не увенчались успехом, так как сам документ "Ввод начальных остатков по НДС" , какой то муторный
24 Diesellogin
 
26.08.09
10:26
(22) Так "Документ расчетов с контрагентами", как написано в хелпе "Данный документ не предназначен для регистрации полученных авансов... ". Зачем его вводить?
25 Diesellogin
 
26.08.09
10:29
(23) Аналогичная ситуация. А что за релиз - 21? у меня 1.6.17.4
26 Nikolay1с
 
26.08.09
10:29
(24) а какое у вас второе субконто на 76.АВ при вводе начальных остатков?
27 Diesellogin
 
26.08.09
10:29
(23) и как вы исправили ситуацию?
28 Diesellogin
 
26.08.09
10:35
(26) Документ расчетов с контрагентами от 31.12.2008
29 Nikolay1с
 
26.08.09
10:38
(28) Ещё раз. Что по пункту 22?
30 Diesellogin
 
26.08.09
10:45
(22) Как понять куда зачелся "Документ расчетов с контрагентом"? Имеете ввиду какая проводка по кредиту 76.АВ?
31 Nikolay1с
 
26.08.09
10:49
(30) Нажмите Продажа->Ведение книги продаж->Регистрация оплаты от покупателя для НДС ->Добавить->Заполнить
32 Diesellogin
 
26.08.09
10:56
(31) после заполенения, интересующие меня по данной ситуации контрагенты, в список не попадают. К примеру "Геосервис" после формирования записей книги покупок закрывается на счете 76.АВ. А при заполнении "Регистрации оплаты от покупателей для НДС" он в список не попадает. Т.е., я так понимаю никуда не закрывается. После распроведения "Формирование записей КП" тоже самое.
33 Diesellogin
 
26.08.09
11:02
+(32) Проводки:
Вводе начальных остатков: Дт 76.АВ (Субконто1-Геосервис, Субконто2-Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ЦГК00000107 от 31.12.2008 23:59:59) - Кт 000
Формирование записей КП: Дт 68.02 - Кт 76.АВ (Субконто1-Геосервис, -Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ЦГК00000107 от 31.12.2008 23:59:59)
34 Diesellogin
 
26.08.09
11:05
+(33) Регистры:
Ввод начальных остатков: НДС продажи, НДС с авансов (Приход), НДС начисленный (и приход, и расход)
Формирование записей КП: НДС с авансов (расход), НДС Покупки
35 Nikolay1с
 
26.08.09
11:20
(34) Как решить локально могу посоветовать. Как глобально в рамках типового решения нет) В вашем случае очевидно присутствует разница между 62.2 и 76.АВ
при вводе остатков. Т.е. по данному контрагенту не были введены остатки по 62.02 и оответственно по регистру НДС расчеты с покупателями. Поэтому. Чтобы у вас не закрывался 76.АВ необходимо при вводе остатков еще сделать корректировку регистра НДС расчеты с покупателями (расход) о данному документу
36 Diesellogin
 
26.08.09
11:28
(35) Посмотрел...
Остатки по 62.02 и оответственно по регистру НДС расчеты с покупателями(расход) уже были введены от 31.12.2008 документом "Ввод начальных остатков (расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62))", как раз именно так, как вы предлагаете сделать.
37 Nikolay1с
 
26.08.09
11:29
(36) по данному покупателю\договору\документу расчетов?
38 Diesellogin
 
26.08.09
11:31
(37) О! Документы расчетов с контрагентом - разные. В этом и причина я так понимаю?
39 Diesellogin
 
26.08.09
11:33
Николай, спасибо огромное!!! Привел оба документа ввода нач. остатков к одному документу расчетов и все встало на место.
40 Nikolay1с
 
26.08.09
11:38
(39) Пожалуйста:)
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!