![]() |
![]() |
|
Соответствие счетов 76.АВ и 62.02 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Diesellogin
26.08.09
✎
08:24
|
Подскажите, пожалуйста, должно ли дебетовое сальдо на счете 76.АВ соответствовать кредитовому сальдо на счете 62.02 по формуле Дт 76.АВ = Кт 62.02 /(1.18 / 0.18)?
Спасибо. |
|||
1
Irbis
26.08.09
✎
08:26
|
А если ставка не только основная?
|
|||
2
Diesellogin
26.08.09
✎
08:31
|
Предположим, что только 18%. Мне важна сама суть.
|
|||
3
Irbis
26.08.09
✎
08:34
|
Теорехтически, если все документы сформированы, нигде не накосячили, и погрешность от округления невелика, должно совпадать.
|
|||
4
Amra
26.08.09
✎
08:34
|
Если регистрировать на каждый аванс счет-фактуру, то по идее формула верна.
нет счетфактуры на аванс - нет проводки по 76.аб |
|||
5
Diesellogin
26.08.09
✎
08:42
|
Вот я с этим и столкнулся, что не на все авансовые платежки бьыли созданы СФ. Но это полбеды: нет проводки по дебету 76.АВ нет и по кредиту соответственно.
А вот такая ситуация: на 31.12.2008 были введены начальные остатки, в т.ч., например, в Дт 76.АВ внесена сумма 10000 руб. При создании дока "ФОрмировании записей книги покупок" эта сумма снимается по кредиту, хотя никакой реализации не было. По идее, я так понимаю, с Кт 76.АВ сумма уходит, если была зафиксирована продажа. А здесь есть только документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)". При этом в Кт 62.02 сумма-то остается. Почему снимается с Кт76.АВ в данном случае? |
|||
6
Amra
26.08.09
✎
08:58
|
За какой месяц делаете "формирование записей книги покупок"? За январь или же за какойто другой?
|
|||
7
Nikolay1с
26.08.09
✎
09:02
|
(0) Не всегда. Про отгрузку без перехода права собственности не забывайте.
|
|||
8
Diesellogin
26.08.09
✎
09:04
|
(6) за 1-й квартал 2009г., а док "Докумнет расчетов с конртагентам" введен 31.12.2008, к нему создана СФ (без проводок).
(7) у нас такого вроде бы нет, не сталкивался еще, но буду иметь ввиду |
|||
9
Nikolay1с
26.08.09
✎
09:09
|
(5) Проверьте были ли введены остатки по регистрам НДС с авансов и НДС расчеты с покупателями
|
|||
10
Irbis
26.08.09
✎
09:16
|
>> Про отгрузку без перехода права собственности не забывайте.
И каким местом здесь 62 счет проходит, если даже реализации не было? |
|||
11
Diesellogin
26.08.09
✎
09:17
|
(9) по рег. "НДС с авансов" - приход, по рег. "НДС расчеты с покупателями" - расход.
Посмотрел в программе, там как раз делается запрос на эти два регистра и на освновании результата формируется список во вкладке "НДС с авансов" документа "ФОрмирование записей книги покупок". Только вот смысл я не пойму. Получается, если даже не было зафиксировано продажи, то все равно НДС с авансов списывается со счета 76.АВ. Почему? |
|||
12
Nikolay1с
26.08.09
✎
09:18
|
(10) Вопрос в 0 прочитай
|
|||
13
Nikolay1с
26.08.09
✎
09:25
|
(11) Хорошо, а в Регистрации оплаты от покупателей для НДС что?
|
|||
14
Irbis
26.08.09
✎
09:37
|
(12) Не знал, что СФ на реализацию должна выписывается в момент отгрузки.
|
|||
15
Diesellogin
26.08.09
✎
09:38
|
(13) Такого документа не введено вообще, так как сумма внесена как начальное сальдо.
Всего по данной ситуации введно четыре документа: "Ввод начальных остатков" от 31.12.2008, "Документ расчетов с контрагентом" от 31.12.2008, на основании его "СФ выданный" от 14.12.2007 (аж 2007) и затем "Формирование записей книги покупок" от 31.03.2009. |
|||
16
Diesellogin
26.08.09
✎
09:38
|
(14) а когда?
|
|||
17
Irbis
26.08.09
✎
09:40
|
(16) Вот и говорю, что не знал.
|
|||
18
Nikolay1с
26.08.09
✎
09:47
|
(17) Ну чтобы знали:
Признавать выручку от реализации продавец должен на дату фактической передачи товаров покупателю вне зависимости от даты оплаты (письмо Минфина России N 03-03-04/1/667 от 20 сентября 2006 г.). |
|||
19
Diesellogin
26.08.09
✎
09:57
|
Вообще запутался....
В каком случае НДС с аванасов должен приниматься к вычету? При реализации товара - понятно. А если реализации за отчетный период (например, квартал) так и не произошло, то оно должно остаться на сальдо? |
|||
20
Nikolay1с
26.08.09
✎
09:59
|
(19) в вашем случае должно остаться сальдо
|
|||
21
Diesellogin
26.08.09
✎
10:05
|
(20)Вот и бухгалтер требует этого от меня. Пока вижу простейшее решение: в самом доке "Формирование записей..." на вкладке "Вычет НДС с авансов" удалить "ненужные" строки. Но это не решение в целом, а как это убрать без вмешательства в конфиг не пойму.
|
|||
22
Nikolay1с
26.08.09
✎
10:10
|
(21) Заполните регистрацию оплат от покупателей для НДС и посмотрите куда всё-таки зачелся ваш "Документ расчетов с контрагентами", по которому было начальное сальдо по 76.АВ и не было реализации
|
|||
23
Черников
26.08.09
✎
10:25
|
Столкнулся с подобной ситуацией. На 17 релизе ввели начальные остатки по НДС на начало года. Все как требует 1С (причем вводили не мы, а франчайзи). Первый квартал все было нормально. В начале второго квартала перешли на 21 релиз. У нас почему то авансы , введенные как начальные остатки стали зачитываться , хотя оснований нет никаких (никаких движений по этим контрагентам не было). Мои попытки разобраться не увенчались успехом, так как сам документ "Ввод начальных остатков по НДС" , какой то муторный
|
|||
24
Diesellogin
26.08.09
✎
10:26
|
(22) Так "Документ расчетов с контрагентами", как написано в хелпе "Данный документ не предназначен для регистрации полученных авансов... ". Зачем его вводить?
|
|||
25
Diesellogin
26.08.09
✎
10:29
|
(23) Аналогичная ситуация. А что за релиз - 21? у меня 1.6.17.4
|
|||
26
Nikolay1с
26.08.09
✎
10:29
|
(24) а какое у вас второе субконто на 76.АВ при вводе начальных остатков?
|
|||
27
Diesellogin
26.08.09
✎
10:29
|
(23) и как вы исправили ситуацию?
|
|||
28
Diesellogin
26.08.09
✎
10:35
|
(26) Документ расчетов с контрагентами от 31.12.2008
|
|||
29
Nikolay1с
26.08.09
✎
10:38
|
(28) Ещё раз. Что по пункту 22?
|
|||
30
Diesellogin
26.08.09
✎
10:45
|
(22) Как понять куда зачелся "Документ расчетов с контрагентом"? Имеете ввиду какая проводка по кредиту 76.АВ?
|
|||
31
Nikolay1с
26.08.09
✎
10:49
|
(30) Нажмите Продажа->Ведение книги продаж->Регистрация оплаты от покупателя для НДС ->Добавить->Заполнить
|
|||
32
Diesellogin
26.08.09
✎
10:56
|
(31) после заполенения, интересующие меня по данной ситуации контрагенты, в список не попадают. К примеру "Геосервис" после формирования записей книги покупок закрывается на счете 76.АВ. А при заполнении "Регистрации оплаты от покупателей для НДС" он в список не попадает. Т.е., я так понимаю никуда не закрывается. После распроведения "Формирование записей КП" тоже самое.
|
|||
33
Diesellogin
26.08.09
✎
11:02
|
+(32) Проводки:
Вводе начальных остатков: Дт 76.АВ (Субконто1-Геосервис, Субконто2-Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ЦГК00000107 от 31.12.2008 23:59:59) - Кт 000 Формирование записей КП: Дт 68.02 - Кт 76.АВ (Субконто1-Геосервис, -Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ЦГК00000107 от 31.12.2008 23:59:59) |
|||
34
Diesellogin
26.08.09
✎
11:05
|
+(33) Регистры:
Ввод начальных остатков: НДС продажи, НДС с авансов (Приход), НДС начисленный (и приход, и расход) Формирование записей КП: НДС с авансов (расход), НДС Покупки |
|||
35
Nikolay1с
26.08.09
✎
11:20
|
(34) Как решить локально могу посоветовать. Как глобально в рамках типового решения нет) В вашем случае очевидно присутствует разница между 62.2 и 76.АВ
при вводе остатков. Т.е. по данному контрагенту не были введены остатки по 62.02 и оответственно по регистру НДС расчеты с покупателями. Поэтому. Чтобы у вас не закрывался 76.АВ необходимо при вводе остатков еще сделать корректировку регистра НДС расчеты с покупателями (расход) о данному документу |
|||
36
Diesellogin
26.08.09
✎
11:28
|
(35) Посмотрел...
Остатки по 62.02 и оответственно по регистру НДС расчеты с покупателями(расход) уже были введены от 31.12.2008 документом "Ввод начальных остатков (расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62))", как раз именно так, как вы предлагаете сделать. |
|||
37
Nikolay1с
26.08.09
✎
11:29
|
(36) по данному покупателю\договору\документу расчетов?
|
|||
38
Diesellogin
26.08.09
✎
11:31
|
(37) О! Документы расчетов с контрагентом - разные. В этом и причина я так понимаю?
|
|||
39
Diesellogin
26.08.09
✎
11:33
|
Николай, спасибо огромное!!! Привел оба документа ввода нач. остатков к одному документу расчетов и все встало на место.
|
|||
40
Nikolay1с
26.08.09
✎
11:38
|
(39) Пожалуйста:)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |