|
Развернутое сальдо! | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
KosmoSTAR
28.04.09
✎
14:27
|
Привет! Бухгалтерша хочет в 8ке такую же настройку оборотки по счету как и в 7ке, то есть развернутое сальдо! Я не могу понять логигу этих цифр, как считаються, она мне объясняет по своему, может мне кто нибудь объяснить на нормальном 1Сном языке? Очень нужно это сделать! Спасибо заранее...
|
|||
|
1
Живой Ископаемый
28.04.09
✎
14:36
|
Сделай счет Активно-пассивным...
Либо убери у второго субконто галку "Только обороты"... это наверное и все что может влиять... И учись бухучету |
|||
|
2
KosmoSTAR
28.04.09
✎
14:39
|
Счета и субконто трогать не нужно! Мне надо этот отчет доработать и вывести это сальдо и у меня ни как не получаеться, не могу понять по какой "формуле" все это дело складываеться...
|
|||
|
3
НЕА123
28.04.09
✎
14:52
|
(0)
а с флажком развернутое сальдо что не устраивает? |
|||
|
4
KosmoSTAR
28.04.09
✎
14:53
|
его нету в осв по счету...
|
|||
|
5
НЕА123
28.04.09
✎
14:54
|
в УПП есть.
|
|||
|
6
KosmoSTAR
28.04.09
✎
14:57
|
(5)Есть возможность мне как внешний отчет кинуть на почту, я там гляну, разберусь! А то у меня УПП нету!!
|
|||
|
7
НЕА123
28.04.09
✎
14:59
|
да должно быть и в БП тем более. кнопочка настройка.
|
|||
|
8
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:01
|
(7) Именно в ОСВ по счету нету, тока в ОСВ!
|
|||
|
9
hhhh
28.04.09
✎
15:01
|
(8) есть там. Гонишь.
|
|||
|
10
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:03
|
Я вот щас сижу и смотрю, и там нету! У меня бух Казахстанская может и отличаеться настройками отчета от Росии...
|
|||
|
11
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:03
|
Мне б просто посмотреть как работает...
|
|||
|
12
Фокусник
28.04.09
✎
15:05
|
(11)
|
|||
|
13
Живой Ископаемый
28.04.09
✎
15:05
|
развернутого сальдо нету, если счет либо Активный либо Пассивный.. если он АП - то есть
|
|||
|
14
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:11
|
спс
|
|||
|
15
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:13
|
(12)А если есть отрицательные значения??
|
|||
|
16
фросия
28.04.09
✎
15:23
|
ОСВ по счету итак вроде вполне развернуто выводится
АП счета - только те у которых есть субсчета. если сделать в настройке детализацию по субсчетам - получится развернутое сальдо. |
|||
|
17
НЕА123
28.04.09
✎
15:25
|
(16) да. только итоги свернуты.
|
|||
|
18
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:26
|
Интересует итог... Есть итог, который подводиться методом суммирования колонок, в здесь нужно сделать как в 7ке, есть опция развернутое сальдо, и тогда выводиться еще одна полоска итогов...
|
|||
|
19
фросия
28.04.09
✎
15:26
|
ну тогда ОСВ
|
|||
|
20
НЕА123
28.04.09
✎
15:27
|
(17)+
ну и по всейаналитике. |
|||
|
21
фросия
28.04.09
✎
15:27
|
доработать отчетик - добавить сумму по колонкам
|
|||
|
22
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:38
|
спс, буду работать!!
|
|||
|
23
НЕА123
28.04.09
✎
15:42
|
(22) все же лучше где-нибудь взять готовое. запаришься. очень много нюансов.
|
|||
|
24
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:43
|
(23)Так где ж я возьму??
|
|||
|
25
НЕА123
28.04.09
✎
15:47
|
у 1С развернутое сальдо появилось только в 6-ке.
в 77 я переделывал развернутую оборотку, т.к. клиента там что-то не устраивало(типа, не сходились промежуточные и общие итоги). один день полностью потратил. |
|||
|
26
KosmoSTAR
28.04.09
✎
15:50
|
Я уже три потратил, несколько вариантов и подходов расчета и все равно ни как не получаеться верно посчитать...
|
|||
|
27
фросия
28.04.09
✎
15:57
|
а для чего нужно вашему буху развернутое сальдо?
|
|||
|
28
НЕА123
28.04.09
✎
15:59
|
попробуй так.
после того, как сформировал запрос, позаменять в тексте запроса НачальныйОстатокДт,КонечныйОстатокДт на НачальныйРазвернутыйОстатокДт,КонечныйРазвернутыйОстатокДт по Кт тоже самое. может и прокатит... |
|||
|
29
KosmoSTAR
28.04.09
✎
16:02
|
Попробую...
|
|||
|
30
фросия
28.04.09
✎
16:12
|
почему нужно именно развернутое сальдо? вроде итак все цыфирки можно увидеть:
http://s49.radikal.ru/i123/0904/a0/c6b91a95313a.jpg |
|||
|
31
KosmoSTAR
30.04.09
✎
13:14
|
Буху этого не достаточно!!
|
|||
|
32
RayCon
01.05.09
✎
06:15
|
(0) Небольшой ликбез по развёрнутому сальдо вообще, и по развёрнутому сальдо в 1С в частности.
Во-первых, развёрнутое сальдо имеет смысл только для активно-пассивных счетов. Для чисто активных и чисто пассивных счетов сальдо не может быть свёрнутым, т.к. просто нет другой "полярности" для вычитания (например, дебетового остатка у пассивного счета и наоборот). Во-вторых, развёрнутое сальдо бывает двух видов: по субсчетам (например, 60.01 и 60.02) и по субконто (например, 70). В-третьих, для одних активно-пассивных счетов сальдо всегда должно быть свёрнутым (например, счета финансового результата: 90, 91, 99 и т.п), а для дригих - всегда развёрнутым (например, счета расчетов: 60, 62, 71, 76 и т.п.). Поэтому в принципе некорректна такая ситуация, когда, например, отчет по счету 60 строится со свернутым сальдо - такое построение говорит о методологической недоработке в архитектуре отчета. В-четвертых, основополагающим моментом корректно сконструированного плана счетов является разворот по аналитике только на самом низшем уровне. Так, например, если счет 60 имеет субсчета низшего уровня 60.01 и 60.02, которые аналитически развернуты по субконто, то сам счет 60 не должен иметь субкотно. Если иерархическая структура плана счетов насчитывает 3 уровня, т.е.: 60, 60.01 и 60.01.01, то только счет 60.01.01 может иметь субконто, а счета 60 и 60.01 - не могут. В стандартной поставке 1С это основополагающее правило бухучета не соблюдается (например, счет верхнего уровня 60 имеет субконто), что в некоторых случаях может приводить к некорректному расчету развернутого сальдо по субкотно. В-пятых. Разворот сальдо по субсчетам низшего уровня должен производиться по всем уровням субконто. Так, например, если на счете 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками" имеются виды субконто: "Контрагенты", "Договоры контрагентов" и "Документы расчетов с контрагентами", то в качестве дебетовых остатков для актива баланса должны учитываться авансы, выданные поставщикам в разрезе документов "Платежное поручение входящее", а в качестве кредитовых остатков для пассива баланса - приходы от поставщиков в разрезе документов "Поступление товаров и услуг", причём и то, и другое - по всем договорам всех контрагентов, учитываемых на счете 76.05. Резюме. Чтобы избежать ошибок при выводе развернутого сальдо в отчеты, активно-пассивные счета следует обрабатывать следующим образом: 1. Счета расчетов: все счета (субсчета) верхнего уровня надо разворачивать по субсчетам, а субсчета самого низшего уровня - по субкотно. При этом разворот по субконто должен производиться по всем уровням. 2. Счета финансового результата: счет верхнего уровня надо сворачивать, а все субсчета - разворачивать по субсчетам. Разворачивать по субконто здесь ничего не придётся, т.к. внутри субсчетов финансового результата все остатки по субконто только одной "полярности": либо все - пассивные (например, для счетов 90.01 и 91.01), либо все активные (например, для счетов 90.02, 90.03 и 91.02). |
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |