Имя: Пароль:
1C
 
Развернутое сальдо!
0 KosmoSTAR
 
28.04.09
14:27
Привет! Бухгалтерша хочет в 8ке такую же настройку оборотки по счету как и в 7ке, то есть развернутое сальдо! Я не могу понять логигу этих цифр, как считаються, она мне объясняет по своему, может мне кто нибудь объяснить на нормальном 1Сном языке? Очень нужно это сделать! Спасибо заранее...
1 Живой Ископаемый
 
28.04.09
14:36
Сделай счет Активно-пассивным...
Либо убери у второго субконто галку "Только обороты"...
это наверное и все что может влиять...
И учись бухучету
2 KosmoSTAR
 
28.04.09
14:39
Счета и субконто трогать не нужно! Мне надо этот отчет доработать и вывести это сальдо и у меня ни как не получаеться, не могу понять по какой "формуле" все это дело складываеться...
3 НЕА123
 
28.04.09
14:52
(0)
а с флажком развернутое сальдо что не устраивает?
4 KosmoSTAR
 
28.04.09
14:53
его нету в осв по счету...
5 НЕА123
 
28.04.09
14:54
в УПП есть.
6 KosmoSTAR
 
28.04.09
14:57
(5)Есть возможность мне как внешний отчет кинуть на почту, я там гляну, разберусь! А то у меня УПП нету!!
7 НЕА123
 
28.04.09
14:59
да должно быть и в БП тем более. кнопочка настройка.
8 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:01
(7) Именно в ОСВ по счету нету, тока в ОСВ!
9 hhhh
 
28.04.09
15:01
(8) есть там. Гонишь.
10 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:03
Я вот щас сижу и смотрю, и там нету! У меня бух Казахстанская может и отличаеться настройками отчета от Росии...
11 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:03
Мне б просто посмотреть как работает...
12 Фокусник
 
28.04.09
15:05
(11)


свернутое сальдо:
Кт  Дт
100 0
0   100
------
0  0

развернутое сальдо:
Кт  Дт
100 0
0   100
------
100 100

13 Живой Ископаемый
 
28.04.09
15:05
развернутого сальдо нету, если счет либо Активный либо Пассивный.. если он АП - то есть
14 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:11
спс
15 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:13
(12)А если есть отрицательные значения??
16 фросия
 
28.04.09
15:23
ОСВ по счету итак вроде вполне развернуто выводится
АП счета - только те у которых есть субсчета. если сделать в настройке детализацию по субсчетам - получится развернутое сальдо.
17 НЕА123
 
28.04.09
15:25
(16) да. только итоги свернуты.
18 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:26
Интересует итог... Есть итог, который подводиться методом суммирования колонок, в здесь нужно сделать как в 7ке, есть опция развернутое сальдо, и тогда выводиться еще одна полоска итогов...
19 фросия
 
28.04.09
15:26
ну тогда ОСВ
20 НЕА123
 
28.04.09
15:27
(17)+
ну и по всейаналитике.
21 фросия
 
28.04.09
15:27
доработать отчетик - добавить сумму по колонкам
22 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:38
спс, буду работать!!
23 НЕА123
 
28.04.09
15:42
(22) все же лучше где-нибудь взять готовое. запаришься. очень много нюансов.
24 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:43
(23)Так где ж я возьму??
25 НЕА123
 
28.04.09
15:47
у 1С развернутое сальдо появилось только в 6-ке.
в 77 я переделывал развернутую оборотку, т.к. клиента там что-то не устраивало(типа, не сходились промежуточные и общие итоги).
один день полностью потратил.
26 KosmoSTAR
 
28.04.09
15:50
Я уже три потратил, несколько вариантов и подходов расчета и все равно ни как не получаеться верно посчитать...
27 фросия
 
28.04.09
15:57
а для чего нужно вашему буху развернутое сальдо?
28 НЕА123
 
28.04.09
15:59
попробуй так.
после того, как сформировал запрос, позаменять в тексте запроса НачальныйОстатокДт,КонечныйОстатокДт на НачальныйРазвернутыйОстатокДт,КонечныйРазвернутыйОстатокДт по Кт тоже самое.
может и прокатит...
29 KosmoSTAR
 
28.04.09
16:02
Попробую...
30 фросия
 
28.04.09
16:12
почему нужно именно развернутое сальдо? вроде итак все цыфирки можно увидеть:

http://s49.radikal.ru/i123/0904/a0/c6b91a95313a.jpg
31 KosmoSTAR
 
30.04.09
13:14
Буху этого не достаточно!!
32 RayCon
 
01.05.09
06:15
(0) Небольшой ликбез по развёрнутому сальдо вообще, и по развёрнутому сальдо в 1С в частности.

Во-первых, развёрнутое сальдо имеет смысл только для активно-пассивных счетов. Для чисто активных и чисто пассивных счетов сальдо не может быть свёрнутым, т.к. просто нет другой "полярности" для вычитания (например, дебетового остатка у пассивного счета и наоборот).

Во-вторых, развёрнутое сальдо бывает двух видов: по субсчетам (например, 60.01 и 60.02) и по субконто (например, 70).

В-третьих, для одних активно-пассивных счетов сальдо всегда должно быть свёрнутым (например, счета финансового результата: 90, 91, 99 и т.п), а для дригих - всегда развёрнутым (например, счета расчетов: 60, 62, 71, 76 и т.п.). Поэтому в принципе некорректна такая ситуация, когда, например, отчет по счету 60 строится со свернутым сальдо - такое построение говорит о методологической недоработке в архитектуре отчета.

В-четвертых, основополагающим моментом корректно сконструированного плана счетов является разворот по аналитике только на самом низшем уровне. Так, например, если счет 60 имеет субсчета низшего уровня 60.01 и 60.02, которые аналитически развернуты по субконто, то сам счет 60 не должен иметь субкотно. Если иерархическая структура плана счетов насчитывает 3 уровня, т.е.: 60, 60.01 и 60.01.01, то только счет 60.01.01 может иметь субконто, а счета 60 и 60.01 - не могут. В стандартной поставке 1С это основополагающее правило бухучета не соблюдается (например, счет верхнего уровня 60 имеет субконто), что в некоторых случаях может приводить к некорректному расчету развернутого сальдо по субкотно.

В-пятых. Разворот сальдо по субсчетам низшего уровня должен производиться по всем уровням субконто. Так, например, если на счете 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками" имеются виды субконто: "Контрагенты", "Договоры контрагентов" и "Документы расчетов с контрагентами", то в качестве дебетовых остатков для актива баланса должны учитываться авансы, выданные поставщикам в разрезе документов "Платежное поручение входящее", а в качестве кредитовых остатков для пассива баланса - приходы от поставщиков в разрезе документов "Поступление товаров и услуг", причём и то, и другое - по всем договорам всех контрагентов, учитываемых на счете 76.05.

Резюме.
Чтобы избежать ошибок при выводе развернутого сальдо в отчеты, активно-пассивные счета следует обрабатывать следующим образом:

1. Счета расчетов: все счета (субсчета) верхнего уровня надо разворачивать по субсчетам, а субсчета самого низшего уровня - по субкотно. При этом разворот по субконто должен производиться по всем уровням.

2. Счета финансового результата: счет верхнего уровня надо сворачивать, а все субсчета - разворачивать по субсчетам. Разворачивать по субконто здесь ничего не придётся, т.к. внутри субсчетов финансового результата все остатки по субконто только одной "полярности": либо все - пассивные (например, для счетов 90.01 и 91.01), либо все активные (например, для счетов 90.02, 90.03 и 91.02).