Имя: Пароль:
1C
 
Акт сверки взаиморасчётов не совпадает с 62.1 счётом
0 Shur1cIT
 
08.12.08
11:07
Собственно проблемка строим Акт свертки за 2008 год
выдаёт обороты по дебету 795758,34 обороты по кредету 626369,06 сальдо конечное 169389,28
А по оборотно сальдовой ведомасти по дебету дебету 795758,34 (всё совпадает) по кредету 643 687,58 (дельта 17317,98) сальдо конечное 152070,81 (дельта 17318,47)
собственно вопрос почему такая дельта,изза чего она могла возникнуть, как исправить?или может это так и должно быть?
1 s03
 
08.12.08
11:19
Акт сверки формируется по регистру "Взаиморасчеты", а оборотка - по плану счетов БУ, отсюда и разница
2 wPa
 
08.12.08
11:24
а что у вас нет 60-х, 76-х?
зайдите на закладку "Счета учета расчетов" и еще раз прочтите "Акт сверки взаиморасчётов не совпадает с 62.1 счётом  "
3 John83
 
08.12.08
11:29
что за конфа хоть?
(1) а по БУ какие регистры используются? (в той же УПП)
4 Prikum
 
08.12.08
11:30
(0) Проверте договора в документах!
5 wPa
 
08.12.08
11:31
(3) Акт сверки делается по счетам, отмеченным галками на закладке счета цчетов. Это 60, 62, 66, 67, 76 по умолчанию
6 wPa
 
08.12.08
11:31
счета учета расчетов *
7 wPa
 
08.12.08
11:33
(5) скорее всего сделали возврат ка покупку (по 60) или через прочие (76) факторинг какой-нибудь протащили
8 Shur1cIT
 
08.12.08
11:38
(7) для проверки сформировал акт только по 62 счёту такаеже хрень
9 Shur1cIT
 
08.12.08
11:38
(3) конфа бухгалтерия
10 Prikum
 
08.12.08
11:39
(8) Если в акте сверки убрать договор, то что получается?
11 wPa
 
08.12.08
11:45
либо счета либо договора - больше нет вариантов

|ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(
   |        &ДатаНачала,
   |        &ДатаОкончания,
   |        Регистратор,
   |        Счет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрСписокСчетов),
   |        &АналитикаРасчетов,
   |        Организация = &Организация
   |            И ВЫБОР
   |                КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                    ТОГДА ИСТИНА
   |                ИНАЧЕ Валюта = &Валюта
   |            КОНЕЦ
   |            И Субконто1 = &Контрагент
   |            И ВЫБОР
   |                КОГДА &ДоговорКонтрагента = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                    ТОГДА ИСТИНА
   |                ИНАЧЕ Субконто2 = &ДоговорКонтрагента
   |            КОНЕЦ,
   |        ,
   |        ) КАК ХозрасчетныйОбороты
   |ГДЕ
   |    ВЫБОР
   |            КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрСписокСчетов)
   |                ТОГДА ВЫБОР
   |                        КОГДА &ДоговорКонтрагента = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                            ТОГДА (НЕ ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто1 = &Контрагент)
   |                        ИНАЧЕ (НЕ(ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто1 = &Контрагент
   |                                    И ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто2 = &ДоговорКонтрагента))
   |                    КОНЕЦ
   |            ИНАЧЕ ИСТИНА
   |        КОНЕЦ
   |    И (НЕ (ВЫБОР
   |                    КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                        ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
   |                    ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.ВалютнаяСуммаОборотДт
   |                КОНЕЦ = 0
   |            И ВЫБОР
   |                КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                    ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |                ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.ВалютнаяСуммаОборотКт
   |            КОНЕЦ = 0))
   |
12 Shur1cIT
 
08.12.08
11:46
тоже отклонения, но заметил одну вещь реализация по одному договору а оплата по другому, но почему оплата подхватила реализацию с другим договором? в Входящем платёжном порученно ясно же набит договор по которому пришли деньги
13 wPa
 
08.12.08
11:47
Что значит "подхватила"? он руками вносится. По умолчанию ставится основной.
14 Garkin
 
08.12.08
11:52
(12)Я с вас фигею товарищи.
Ну найди документ на котором возникает дельта и анализируй его, че гадать то?
15 wPa
 
08.12.08
11:54
(12) Дай еще посмотри авансовые проводки - закрыттие авансов - в оборотке они будут а в акте сверки - нет
КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрСписокСчетов)
16 Mix56
 
08.12.08
11:56
Еще может быть в документе не указана ОРГАНИЗАЦИЯ, в основном, когда переносишь данные с помощью обработки. В результате, когда формируешь оборотку по счету по Организации и без учета Организации суммы разнятся.
17 wPa
 
08.12.08
11:58
нарисуй тут проводки по документу расхождения - и все станет ясно
18 Shur1cIT
 
08.12.08
12:05
наверно я нетак выразился ввели входящее платёжое поручение там выставели договор №2 а он подхватил реализацию с другим договором №1 по идее если он не увидел долг контрагента по этому договору то он должен был кинуть оплату на 62.1 тоесть авансы
19 wPa
 
08.12.08
12:09
(18) посмотри этот зачет аванса в ОСВ - в акте этой суммы вообще не должно быть. Там просто оплата.
20 Hans
 
08.12.08
12:18
У меня тоже была похожая тема, ведомость по контрагентам не сходилась с актом сверки. Там в меню операции я нашел пересчитать бух итоги. Начало все сходиться. Это при том что как сказал бух правильно показывала ведомость.
21 Shur1cIT
 
08.12.08
12:19
вобщем проводки такие
реализация №1
Дт 62,1 Кт 90,01,1
контрагент
договор №2
Оплата
Дт 51 Кт 62,1
Контрагент
Договор № 2
Реализация №1
22 Shur1cIT
 
08.12.08
12:20
перепутал проводки по оплате
Дт 51 Кт 62,1

Контрагент
Договор № 1
Реализация №1
тоесть при оплате договор не совпадает хотя совпадает документ отгрузки
23 wPa
 
08.12.08
12:27
(22) ну вот и ответ. Неверное субконто
24 Shur1cIT
 
08.12.08
12:36
всё спасибо буду дальше сам разбираться
25 Prikum
 
08.12.08
15:18
(24) Как я с самого начала и говорил!
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.