|
Как развернуть конечное сальдо на Дт-ое и Кт-ое? | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
DeZol
26.11.08
✎
15:29
|
Ситуация: есть ЖО по субконто по 361 счету (счет расчета с покупателями в укр. плане счетов). При просмотре данных в разрезе субконто Контрагенты мы получаем дебетовое сальдо (счет активный).
Нужно: получить развернутое сальдо (и по Дебету и по Кредиту) по всех субконто этого счета. Такое, как выводится в подвале в итогах: развернутое по Дт и Кт. Пробовал при обходе БИ по субконто выводить СКДРС и СККРС - выходит нули. Как получить развернутые сальды? |
|||
|
1
Изумь
26.11.08
✎
15:31
|
Стаж: 2 г. 4 мес...
|
|||
|
2
vladko
26.11.08
✎
15:35
|
Если СКД()<0 тогда
Кредитовое Иначе Дебетовое КонецЕсли; |
|||
|
3
DeZol
26.11.08
✎
15:36
|
Изумь, ну и? Если не получается что-то, то мне ап стенку головой долбитсо, потому что стаж 2г. и 4 мес.???
Ответить по существу - влом, а изучать анкету - нет? |
|||
|
4
Темный Эльф
26.11.08
✎
15:37
|
(0)Что значит "получить развернутое сальдо (и по Дебету и по Кредиту) по всех субконто этого счета"? Сальдо по контрагенту, развернутое по заказам? Или что?
|
|||
|
5
DeZol
26.11.08
✎
15:38
|
Хочу для себя выяснить, можно ли автоматически получить суммы или придется заниматься арифметикой и слагать нач. сальды и обороты...
|
|||
|
6
у лю 427
26.11.08
✎
15:40
|
особенность платформы - для активного (пассивного) счета существует только дебетовый (кредитовый) остаток....
но если есть задолженность, тогда для активного счета имеем дебет меньше нуля.... что в (2) и сказано |
|||
|
7
DeZol
26.11.08
✎
15:42
|
Темный Эльф:
у нас в 361 счете аналитики - контрагент и вид деятельности вид деятельности 1: сальдо кон. по дебету - х сальдо кон. по кредиту - у. дальше аналогично по контрагентах |
|||
|
8
Темный Эльф
26.11.08
✎
15:43
|
(5)Сложением сальдо и обротов нельзя получить развернутое сальдо. Суть развернутого сальдо совсем иная. Впрочем, это типичная ошибка...
Если организации выставлено два счета (заключено два договора), по одному из которых прошла оплата, а по другому прошла отгрузка, или прошли и отгрузки и оплаты, но по одному счету/договору сальдо дебет, а по другому кредит, то отдельное суммирование дебетовых остатков даст нам развернутое дебетовое сальдо, а отдельное кредитовых - развернутое кредитовое сальдо. И не говорите больше ничего об оборотах, я вас прошу... |
|||
|
9
DeZol
26.11.08
✎
15:44
|
у лю 427, я что-то подобное подозревал, что придется считать ручками все это. Просто решил переспросить...
ОФФтоп: как вы ставите ссылки на номера постов, ток такие так в (2) в посту выше: "нуля.... что в (2) и сказано" |
|||
|
10
Темный Эльф
26.11.08
✎
15:45
|
(6)361 счет активно-пассивный. По крайней мере по инструкции о применении плана счетов.
|
|||
|
11
Темный Эльф
26.11.08
✎
15:46
|
(9)Просто число в скобках
|
|||
|
12
DeZol
26.11.08
✎
15:50
|
(8), фактически вы правильно обрисовали картину. Только вместо договоров у нас тут виды деятельности. Бухи захотели таким вот образом посбивать конечные сальды, чтобы видеть проплаты и задолженности по видам деятельности
|
|||
|
13
Темный Эльф
26.11.08
✎
16:15
|
(12)
БИ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты); БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ВидыДеятельности); БИ.ВыполнитьЗапрос(,КонДата,"361"); БИ.Выбратьсубконто(1); Пока БИ.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл Дт=0;Кт=0; БИ.Выбратьсубконто(2); Пока БИ.ПолучитьСубконто(2)=1 Цикл Дт=Дт+БИ.СКД(); Кт=Кт+БИ.СКК(); Конеццикла; Сообщить("Развернутое конечное дебетовое сальдо по "+БИ.Субконто(1)+"="+Дт); Сообщить("Развернутое конечное кредитовое сальдо по "+БИ.Субконто(1)+"="+Кт); Конеццикла; |
|||
|
14
DeZol
26.11.08
✎
16:56
|
(13) - да, да..я уже так и сделал
|
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |