Имя: Пароль:
1C
 
Как развернуть конечное сальдо на Дт-ое и Кт-ое?
0 DeZol
 
26.11.08
15:29
Ситуация: есть ЖО по субконто по 361 счету (счет расчета с покупателями в укр. плане счетов). При просмотре данных в разрезе субконто Контрагенты мы получаем дебетовое сальдо (счет активный).

Нужно: получить развернутое сальдо (и по Дебету и по Кредиту) по всех субконто этого счета. Такое, как выводится в подвале в итогах: развернутое по Дт и Кт.

Пробовал при обходе БИ по субконто выводить СКДРС и СККРС - выходит нули.

Как получить развернутые сальды?
1 Изумь
 
26.11.08
15:31
Стаж: 2 г. 4 мес...
2 vladko
 
26.11.08
15:35
Если СКД()<0 тогда
Кредитовое
Иначе
Дебетовое
КонецЕсли;
3 DeZol
 
26.11.08
15:36
Изумь, ну и? Если не получается что-то, то мне ап стенку головой долбитсо, потому что стаж 2г. и 4 мес.???

Ответить по существу - влом, а изучать анкету - нет?
4 Темный Эльф
 
26.11.08
15:37
(0)Что значит "получить развернутое сальдо (и по Дебету и по Кредиту) по всех субконто этого счета"? Сальдо по контрагенту, развернутое по заказам? Или что?
5 DeZol
 
26.11.08
15:38
Хочу для себя выяснить, можно ли автоматически получить суммы или придется заниматься арифметикой и слагать нач. сальды и обороты...
6 у лю 427
 
26.11.08
15:40
особенность платформы - для активного (пассивного) счета существует только дебетовый (кредитовый) остаток....

но если есть задолженность, тогда для активного счета имеем дебет меньше нуля.... что в (2) и сказано
7 DeZol
 
26.11.08
15:42
Темный Эльф:
у нас в 361 счете аналитики - контрагент и вид деятельности

вид деятельности 1:  
сальдо кон. по дебету - х
сальдо кон. по кредиту - у.

дальше аналогично по контрагентах
8 Темный Эльф
 
26.11.08
15:43
(5)Сложением сальдо и обротов нельзя получить развернутое сальдо. Суть развернутого сальдо совсем иная. Впрочем, это типичная ошибка...
Если организации выставлено два счета (заключено два договора), по одному из которых прошла оплата, а по другому прошла отгрузка, или прошли и отгрузки и оплаты, но по одному счету/договору сальдо дебет, а по другому кредит, то отдельное суммирование дебетовых остатков даст нам развернутое дебетовое сальдо, а отдельное кредитовых - развернутое кредитовое сальдо. И не говорите больше ничего об оборотах, я вас прошу...
9 DeZol
 
26.11.08
15:44
у лю 427, я что-то подобное подозревал, что придется считать ручками все это. Просто решил переспросить...

ОФФтоп: как вы ставите ссылки на номера постов, ток такие так в (2) в посту выше: "нуля.... что в (2) и сказано"
10 Темный Эльф
 
26.11.08
15:45
(6)361 счет активно-пассивный. По крайней мере по инструкции о применении плана счетов.
11 Темный Эльф
 
26.11.08
15:46
(9)Просто число в скобках
12 DeZol
 
26.11.08
15:50
(8), фактически вы правильно обрисовали картину. Только вместо договоров у нас тут виды деятельности. Бухи захотели таким вот образом посбивать конечные сальды, чтобы видеть проплаты и задолженности по видам деятельности
13 Темный Эльф
 
26.11.08
16:15
(12)
БИ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты);
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ВидыДеятельности);
БИ.ВыполнитьЗапрос(,КонДата,"361");
БИ.Выбратьсубконто(1);
Пока БИ.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
Дт=0;Кт=0;
БИ.Выбратьсубконто(2);
Пока БИ.ПолучитьСубконто(2)=1 Цикл
 Дт=Дт+БИ.СКД();
 Кт=Кт+БИ.СКК();
Конеццикла;
Сообщить("Развернутое конечное дебетовое сальдо по "+БИ.Субконто(1)+"="+Дт);
Сообщить("Развернутое конечное кредитовое сальдо по "+БИ.Субконто(1)+"="+Кт);
Конеццикла;
14 DeZol
 
26.11.08
16:56
(13) - да, да..я уже так и сделал