|  | БП3: Суммовые остатки по счету 41.01 - как закрывать? | ☑ | 
    
        | 0
    
        Гений 1С   гуру 15.03.23✎ 17:16 | 
        Доп расходы приходят позже продажи, зависают остатки.
Закрытие месяца не обнуляет.
 Просят написать обработку списания остатков.
 Штатно можно сделать?
 |  | 
    
        | 1
    
        arsik   гуру 15.03.23✎ 17:19 | 
        (0) Нужно запретить допрасходы если остатков нет.     |  | 
    
        | 2
    
        Гений 1С   гуру 15.03.23✎ 17:19 | 
        (1) а можно ближе к IRL?     |  | 
    
        | 3
    
        arsik   гуру 15.03.23✎ 17:21 | 
        (2) В альфа-авто сделано так, если после поступления были движения этой партии, то доп. расходы сделать на эту номенклатуру нельзя.     |  | 
    
        | 4
    
        arsik   гуру 15.03.23✎ 17:21 | 
        +(3) Тьфу ты. "на эту номенклатуру" = "на эту партию"     |  | 
    
        | 5
    
        Гений 1С   гуру 15.03.23✎ 17:22 | 
        (3) ну мы же не можем запретить реальную хозяйственную деятельность     |  | 
    
        | 6
    
        arsik   гуру 15.03.23✎ 17:24 | 
        (5) Ты глупость какую то говоришь. Если сделать по твоему, то мы неверно посчитаем себестоимость и налог на прибыль.
Если товар уже двинулся, тогда эти расходы нужно отнести не на себестоимость, а сразу на расходы.
 |  | 
    
        | 7
    
        Гений 1С   гуру 15.03.23✎ 17:25 | 
        (6) на какие расходы, каким документом?     |  | 
    
        | 8
    
        azernot   15.03.23✎ 17:27 | 
        (0) Вроде же есть "Корректировка стоимости номенклатуры" в закрытии месяца. По идее она должна закрывать "подвисшие" остатки. 
(7) Как вариант, на операционные. ПТУ. Но это уже пусть главбух решает.
 |  | 
    
        | 9
    
        Гений 1С   гуру 15.03.23✎ 17:51 |  |  | 
    
        | 10
    
        azernot   15.03.23✎ 18:06 | 
        (9) >видимо не делает.
Возможно потому что остаток висит с каких-то древних времен (т.е. не в закрываемом месяце была продажа и появились доп.расходы)
 Хотя, в любом случае, эта корректировка не спишет остаток, если доп.расходы "появились" в месяце отличном от поступлениф/продажи.
 
 Короче, проблема не имеет универсального и корректного решения, чтобы прям все были довольны. Везде есть свои минусы.
 Решать должен в первую очередь главбух, какую методику он желает применять для учёта доп.расходов появившихся сильно позже поступления товаров, и которые не могут быть внесены "задним числом". А дальше уже реализовывать то, что хочет главбух.
 |  |