| 
    
            
         
         | 
    
    
  | 
УПП Документ ОтчётПроизводстваЗаСмену | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 
    0
    
        Kalina    
     23.12.22 
            ✎
    10:28 
 | 
         
        Здравствуйте, пытаюсь разобраться в учёте производства
 
        Нашёл Документ ОтчётПроизводстваЗаСмену На закладке Материалы в ТЧ вношу Гайка + Болт, на закладке Продукция в ТЧ Гайкоболт после проведения ГайкоБолт отражается в Регистрах только Количество, а Материалы вообще не списываются. Вопрос - нельзя ли сделать чтобы этим Документом одновременно Списывались материалы и Приходовалась продукция В Интернете ничего не нашёл, пишут что Материалы списываются Требованием-Накладной, а Себестоимость рассчитывается документом РасчётСебестоимости в конце месяца, но мне нужно просто Гайка 5 шт по 5 руб + Болт 5 шт по 10 руб = 5 Гайкоболтов по 15 руб Раньше это делали Комплектацией, но нужно чтобы были проводки по Производственным счетам может где галку поставить ?  | 
|||
| 
    1
    
        Гипервизор    
     23.12.22 
            ✎
    10:55 
 | 
         
        (0) Нет такой возможности. Суммы же по номенклатурной группе будут собираться.     
         | 
|||
| 
    2
    
        shuhard    
     23.12.22 
            ✎
    11:13 
 | 
         
        (0) [Раньше это делали Комплектацией, но нужно чтобы были проводки по Производственным счетам
 
        может где галку поставить ?] в учетной политике - отражать комплектацию на 20 счете  | 
|||
| 
    3
    
        Kalina    
     23.12.22 
            ✎
    11:53 
 | 
         
        (1) Зачем же тогда ТЧ Материалы, РаспределениеМатериалов и т. п.
 
        Если движения делает только ТЧ Продукция ?  | 
|||
| 
    4
    
        Kalina    
     23.12.22 
            ✎
    11:58 
 | 
         
        (2) Что-то найти не могу где это устанавливается ?     
         | 
|||
| 
    5
    
        Гипервизор    
     23.12.22 
            ✎
    12:07 
 | 
         
        (3) Нет нужной вам проводки <> нет движений.
 
        По этим данным расчёт себестоимости и будет смотреть использование материалов.  | 
|||
| 
    6
    
        Гипервизор    
     23.12.22 
            ✎
    12:08 
 | 
         
        (4) Так я не понял, вас всё-таки комплектация в принципе устраивала? А с каким видом операции вы делали комплектацию? Ведь там есть и выпуск.     
         | 
|||
| 
    7
    
        Kalina    
     23.12.22 
            ✎
    12:15 
 | 
         
        (6) Вид Операции - КомплектацияНоменклатуры, других видов у меня нет в меню выбора     
         | 
|||
| 
    8
    
        Гипервизор    
     23.12.22 
            ✎
    12:28 
 | 
         
        (7) Странно.. Не припомню какой-то настройки, скрывающей эти виды операций. У вас точно конфа без доработок в этой части?     
         | 
|||
| 
    9
    
        Kalina    
     23.12.22 
            ✎
    13:26 
 | 
         
        (8) Нашёл !!! и проводки вроде те, Спасибо !!!     
         | 
|||
| 
    10
    
        Kalina    
     23.12.22 
            ✎
    14:04 
 | 
         
        (6) Блин стоимость продукции не рассчитывается, ИсходныеКомплектующие списываются
 
        вроде правильно, а для выходного изделия только количество по всем РГ пишется, без стоимости  | 
|||
| 
    11
    
        ILM    
     гуру 
    23.12.22 
            ✎
    16:45 
 | 
         
        Как бы заполняются регистры партий, затрат, выпуска и др. Стоимость получается после РСВ. Требование легко делается на основании ОПЗС. ТН списывает ТМЦ в производство, ОПЗС распределяет ТМЦ на продукцию. Дальше нужно смотреть, что у вас  РАУЗ или Партионка. При закрытии месяца - посчитается стоимость ПФ и ГП. И будет себестоимость ГайкоБолта.     
         | 
|||
| 
    12
    
        ILM    
     гуру 
    23.12.22 
            ✎
    16:46 
 | 
         
        Там накидают сверху ещё зарплату, амортизацию, ФСС и т.д.     
         | 
|||
| 
    13
    
        Kalina    
     23.12.22 
            ✎
    16:59 
 | 
         
        (11) У нас Партионка
 
        я так понимаю расчет Себестоимости делается Документом РасчётСебестоимости в конце месяца, а как же тогда продавать эту продукцию ? Перепроводить все продажные Документы ? Сейчас ГайкоБолты продаются с Себестоимостью 0, соответственно прибыль 100% :) ну и ЗП, Амортизация, ФСС добавляется документом РасчётСебестоимости ? я вот думаю может ручками сумму себестоимости посчитать и воткнуть её в механизм проведения ?  | 
|||
| 
    14
    
        NorthWind    
     24.12.22 
            ✎
    09:41 
 | 
         
        (13) Есть специальный бизнес-процесс, который называется ЗакрытиеМесяца. Он включает в себя и РСВ, и перепроведение последовательностей поступления и реализации, и допроведение документов для правильного распределения НДС по партиям, и массу всякого другого. В целом вы правы, документы перепроводятся. Нужно понимать, что цифры по некоторым затратам текущего месяца, например коммуналка, могут вообще прийти далеко в следующем месяце, а все это отражается на себестоимости текущего. В этом случае бухгалтеры часто изгаляются, в частности, проводят "условно" похожие цифры, чтобы все же получить некоторый близкий к реальности результат. Позже все будет опять перепроведено и перезакрыто.
 
        Все что касается зарплаты - отражается в бухгалтерии одним-единственным доком Отражение зарплаты в регламентированном учете, чаще всего тоже раз в месяц. Его можно формировать как из данных встроенного контура зарплаты, так и используя сторонние данные из другой программы расчета зарплаты.  | 
|||
| 
    15
    
        ILM    
     гуру 
    25.12.22 
            ✎
    12:41 
 | 
         
        (13) Есть цена в договоре - это цена продажи. Себестоимость товаров здесь может быть только плановая с наценкой, а по факту за месяц вы можете получить совсем другие цифры. Как считать решает каждое предприятие самостоятельно. Можно сделать и оценку прямых затрат в режиме реального времени, и даже подтянуть средние накладные расходы, но среднему не всегда нужно верить. У шефа ЗП 1 000 тыс. у вас 100 тыс, а средняя 550 тыс.     
         | 
|||
| 
    16
    
        Kalina    
     26.12.22 
            ✎
    16:07 
 | 
         
        (15) Себестоимость я так понимаю хранится в Регистре ПартииТоваровНаСкладах (УУ БУ НУ)
 
        и записывается туда в момент оприходования товара, например при Поступлении пишет Количество и Цену Покупки, при Комплектации - Количество и СебестоимостьКомплектующих, получается что процедура ЗакрытияМесяца пробегает по записям этого Регистра и меняет Стоимость ? так как-то ?  | 
|||
| 
    17
    
        Новиков    
     26.12.22 
            ✎
    20:46 
 | 
         
        (14) >>например коммуналка, могут вообще прийти далеко в следующем месяце, а все это отражается на себестоимости текущего. 
 
        Для оптовиков, имеющих много-много приборов учета, привязанных к разным тарифам - как ты узнаешь стоимость того же электричества по всему предприятию, покуда не получишь входящий счет от поставщика. Ну чтоб отразить все это в текущем периоде?  | 
|||
| 
    18
    
        NorthWind    
     26.12.22 
            ✎
    22:35 
 | 
         
        (17) так я вроде об этом и написал - никак... И это может быть проблемой, в случае, если подобная затрата имеет существенную долю в себестоимости.     
         | 
|||
| 
    19
    
        ILM    
     гуру 
    26.12.22 
            ✎
    23:39 
 | 
         
        (16) Не совсем так. Есть записи в регистре Затраты на выпуск продукции. Там известно, что именно и куда списали, каким документом. Потом списывается партия товара на продукцию (вот тут уже из регистра партий), потом следующая партия и т.д. Самая длительная процедура в расчете себестоимости - распределение прямых производственных затрат, остальное куда проще распределить пропорционально способу распределения.     
         | 
|||
| 
    20
    
        Kalina    
     28.12.22 
            ✎
    14:40 
 | 
         
        (19) Что-то не выходит, каменный цветок, - Документ РасчётСебестоимости вообще никаких проводок не делает :(     
         | 
|||
| 
    21
    
        NorthWind    
     28.12.22 
            ✎
    15:55 
 | 
         
        (20) а какая с/с? Управленческая, регламентированная? Может, вы рассчитываете не по тому учету, по которому у вас в системе есть данные?
 
        Я бы рекомендовал процедуру закрытия месяца открыть и на схему посмотреть, что и вслед за чем делается.  | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |