|
Типовая очередность проводок в документе РТиУ БП (3.0.39.63 |
☑ |
0
xraf
05.06.15
✎
17:33
|
Вопрос:
Почему сперва идет проводка "Зачет аванса покупателя", а потом "Реализация товаров".
Так как после "Зачет аванса покупателя" в карточке счета 62.01 возникает временный технический минус на дебете, что отражается красным в отчете карточке счета.
Я конечно понимаю, что он следующей же проводкой закрывается, и все нормально.
Просто если бы очередность была обратная, то этого технического временного минуса на активном 62.01 счете бы не возникало.
|
|
1
Aleksey
05.06.15
✎
17:38
|
Потому что 1С
|
|
2
vicof
05.06.15
✎
17:45
|
все равно в одной транзакции делается, так что фиолетово
|
|
5
Aleksey
05.06.15
✎
18:06
|
(3) что бред, что в типовой это не так, иои что в осв красное или что?
|
|
6
Ctrekoza
модератор
05.06.15
✎
18:09
|
mehfk и shuhard_серый
Бесвязные сообщения нарушение пункта 5 правил форума. Имейте это ввиду, т.к. можно получить бан. По теме пишите.
|
|
7
Ctrekoza
05.06.15
✎
18:11
|
(0) Время документа поступления раньше времени документа оплаты.
|
|
8
ВРедная
05.06.15
✎
18:26
|
(0) Просто вот так оно работает. На конференции (partners) этот вопрос регулярно поднимается и регулярно регистрируются пожелания
|
|
9
ВРедная
05.06.15
✎
18:26
|
(0) 2.0 тоже также работала, и тоже было зарегистрировано пожелание.
|
|
10
ДенисЧ
05.06.15
✎
18:42
|
Потому что сначла забираются деньги с аванса, а потом уже оплачитвается долг
|
|
11
xraf
07.06.15
✎
00:44
|
Главбух мозг выносит уже который день тыкая носом в эту "красноту".
|
|
12
Ctrekoza
07.06.15
✎
02:02
|
(11) А настройки счетов, твоя гб не поменяла? Гб часто ставят только один счет учета по контрагенту в счетах расчетов, у меня так было когда я только училась проводить документы в 1с. Сейчас, специально посмотрела в базе нет у меня такого (0), но у меня ФИФО и по договорам учет установлен. А твоя бухша может выбирает не тот договор. Там когда один и тот же контрагент бывает, может возникнуть путаница по договорам (если несколько договоров), а зачет аванса автоматически.
|
|
13
Aleksey
07.06.15
✎
18:04
|
(12) Ты о чем?
Заведи контрагента с одним договором.
Далее прими от него оплату (она упадет на счет 62.02)
После оплаты сделай отгрузку и посмотри какие проводки сделал документ отгрузки.
Первая проводка будет зачет аванса
62.02-62.01
А потом уже появиться долг
62.01 - 90
И если у тебя не так, то скорее всего у тебя не типовая.
Вот как раз речь идет о кредитовом обороте на 62.01 во время проведения зачета аванса, который будет "закрыт" следующей проводкой в этом же документе.
Так как счет 62.01 активный, то на нем не может быть кредитового остатка, только дебетовый, и появления этого остатка и вызывает у главбуха справедливо негодование.
Но как сказано выше, 1С уже неоднократно просили исправить это, но воз и ныне там
|
|
14
xraf
07.06.15
✎
18:15
|
(13) Ну будем ждать тогда. Всем спасибо.
|
|
15
ДенисЧ
07.06.15
✎
19:08
|
ждать изменений от 1с - это правильно. Это по-китайски. Только ещё нужно сесть на берег реки
|
|
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший