|   |   | 
| 
 | 1C8_КА_прямые и косвенные расходы | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:09 | 
        Доброго дня, коллеги!
 Организация использует только счет 44. Вся сумма падает на прямые расходы в декларации по прибыли http://i.imgur.com/HBO68fN.png. Специального регистра нет. В статьях затрат картина следующая - все, кроме прямых стоят - прочие http://i.imgur.com/W33AXog.png. Где я что не так сделала? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю | |||
| 1
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:17 | 
        44 счет закрывается на 90 по статьям затрат..     | |||
| 2
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:24 | 
        не РАУЗ     | |||
| 3
    
        Lamer1C 31.05.15✎ 19:26 | 
        (2) если не РАУЗ, расходы закрываются вручную..     | |||
| 4
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:27 | 
        вручную, прямо в декларации?     | |||
| 5
    
        Lamer1C 31.05.15✎ 19:27 | 
        (0) а разве 010 строка не должна именно эти расходы отображать? по-моему все верно     | |||
| 6
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:27 | 
        или можно при закрытии 44 счета (тоже вручную) это как то указать?     | |||
| 7
    
        Lamer1C 31.05.15✎ 19:28 | 
        (6) а что в декларации то смущает?     | |||
| 8
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:29 | 
        (5) получается, они все прямые. Хотя прымые это оплата труда, налоги, амортизация, а всякая аренда - косвенные     | |||
| 9
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:29 | 
        (7) ничего не смущает, думаю, как до формирования декларации можно заполнить (автоматизировать)..     | |||
| 10
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:32 | 
        Получается, нигде нельзя указать точно какие - кто, и только вручную собирать?     | |||
| 11
    
        Lamer1C 31.05.15✎ 19:35 | 
        (8) посмотрите налоговые регистры еше, может поможет     | |||
| 12
    
        Naumov 31.05.15✎ 19:36 | 
        (7) Нажмите расшифровку на строке декларации и увидите от куда цифирь берется.     | |||
| 13
    
        RomanYS 31.05.15✎ 19:37 | 
        (6) посмотреть расшифровку данной ячейки, и не закрывать на тот счет (подозреваю 90.02) который попадает в данную ячейку     | |||
| 14
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:37 | 
        (12) ага, уже...но это бред.
 получается, чтобы попало, куда надо, надо заполнить так http://i.imgur.com/m6FUa4q.png | |||
| 15
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:38 | 
        но это не 91, и уж точно не налоги...     | |||
| 16
    
        RomanYS 31.05.15✎ 19:38 | 
        90.08 подойдет     | |||
| 17
    
        RomanYS 31.05.15✎ 19:39 | 
        или 90.07     | |||
| 18
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:40 | 
        (16) спасибо!
 вот только..041 теперь пустая http://i.imgur.com/RspU4CM.png | |||
| 19
    
        RomanYS 31.05.15✎ 19:42 | 
        (18) ну посмотри расшифровку и...     | |||
| 20
    
        Фрэнки 31.05.15✎ 19:42 | 
        (15) в КА есть настройка способов распределения и там, при желании, можно установить прямое отнесение затрат. В регламентными документами месяц и год закрываете?     | |||
| 21
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:44 | 
        (20) да
 а подскажите, как? | |||
| 22
    
        RomanYS 31.05.15✎ 19:48 | 
        (20) в типовой КА без РАУЗ затраты закрываются только вручную     | |||
| 23
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:48 | 
        (22) спасибо всем огромное!     | |||
| 24
    
        Фрэнки 31.05.15✎ 19:51 | 
        (22) там есть настройка. будут работать и регламентые процедуру, но проводки будут фактически прямые.     | |||
| 25
    
        RomanYS 31.05.15✎ 19:53 | 
        (24) расчет себестоимости? или про какой документ идет речь     | |||
| 26
    
        ST_1c 31.05.15✎ 19:53 | 
        (24) да, тоже хочу спросить     | |||
| 27
    
        Фрэнки 31.05.15✎ 20:06 | 
        https://yadi.sk/i/nebqEP__gymeK
 я бы попробовал вот так, но это надо протестить на реальных данных. Это настройка для бизнес-процесса "закрытие месяца" | |||
| 28
    
        ST_1c 31.05.15✎ 20:08 | 
        (27) минутку, воспроизведу в своей копии     | |||
| 29
    
        Фрэнки 31.05.15✎ 20:10 | 
        я так полагаю, что, в теории, этот механизм позволяет на одном и том же предприятии или организации параллельно регистрировать различные способы отражения затрат в учете для разных подразделений и т.п. Но честно признаюсь, что на практике у меня такого варианта не встречалось.     | |||
| 30
    
        ST_1c 31.05.15✎ 20:26 | 
        (29) ничего она не сделала...     | |||
| 31
    
        ST_1c 31.05.15✎ 20:26 | 
        (30) ведь что бы я не поставила в настройке, 44 счет закрываю вручную корректировкой регистров..     | |||
| 32
    
        Otkr 31.05.15✎ 20:28 | 
        (31) Без РАУЗ только так     | |||
| 33
    
        Фрэнки 31.05.15✎ 20:29 | 
        значит ключей аналитики не хватило.
 з.ы. В принципе, если ручное закрытие вашего заказчика устраивает, то и ладно. з.з.ы Мало того, что вы закрываете 44 ручной проводкой - у вас регистрация происходит без заданных ключей аналитики. По идее, надо "выключить" использование регистра для рауз чтоб база зря не пухла на движениях в нем. Отдельно можно посмотреть, есть там что нибудь или он пустой сейчас. | |||
| 34
    
        Фрэнки 31.05.15✎ 20:30 | 
        (31) А для НДС как используете регламентные бизнес-процессы? или напрямую документы регламентные для НДС вводите?     | |||
| 35
    
        ST_1c 31.05.15✎ 20:32 | 
        (33) у меня ж не РАУЗ..     | |||
| 36
    
        ST_1c 31.05.15✎ 20:33 | 
        (34) использую БП     | |||
| 37
    
        shuhard_серый 31.05.15✎ 20:45 | 
        (14) голову надо оторвать за корреспонденцию 44 с прочими расходами
 и анализ налога на прибыль весь красный | |||
| 38
    
        Фрэнки 01.06.15✎ 00:14 | 
        (36) А в заголовке темы что указано?     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |