|   |   | 
| 
 | Обратные проводки возврата товаров | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:07 | 
        Ребят подскажите, база УПП!
  Мне нужные обратные проводки документа "Возврата товаров от покупателя" и разумеется записи регистров. Могу ли я в УПП как то штатно сделать? ( есдинственно счет уже не 90.01.1 а 91.1 используется) ?? | |||
| 1
    
        Шапокляк 20.06.13✎ 13:11 | 
        Что такое обратные проводки? Сторно реализаций что ли? Ну так если сделка в возврате заполнена, то и проводится минусами.     | |||
| 2
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:14 | 
        например : штатные делает ДТ          Кт 
  90.01.1 41.01 62.01 90.01.1 90.03 19.3 А надо: 41.1 - 91.1 91.2 - 62.1 19,3 - 62.1 | |||
| 3
    
        JustBeFree 20.06.13✎ 13:18 | 
        (0) Будем рассуждать логически: если штатный ВТоП не делает обратные проводки, то штатными средствами их никак не сделать.     | |||
| 4
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 13:19 | 
        (2) Частная хотелка. Штатно вряд ли.
  Можешь посмотреть, как корректировка поступления заменяет счет затрат на счет себестоимости, взависимости от даты дока-основания. Может поможет. | |||
| 5
    
        Никола_ Питерский 20.06.13✎ 13:20 | 
        (2) Это типа стороно прошлого года(периода) чтоль ??     | |||
| 6
    
        JustBeFree 20.06.13✎ 13:22 | 
        (4) Корректировка реализации.     | |||
| 7
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:23 | 
        что за корректировка поступления? что за документ?     | |||
| 8
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 13:24 | 
        (7) Так и называется)     | |||
| 9
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:29 | 
        так а 41 как изменится?     | |||
| 10
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 13:31 | 
        (9) Что изменится? Я говорил, подсмотреть там алгоритм, и если понравится, написать свое с использованием понравившегося.     | |||
| 11
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:33 | 
        Он у менчя вообще проводок не делает этот документ!     | |||
| 12
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 13:34 | 
        (11) Ну что ты как маленький? У всех делает, а у тебя не делает. Значит неправильно делаешь. Тем более, что ты только узнал о существовании этого документа. 
  Потренируйся, на ИТС почитай. | |||
| 13
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:39 | 
        ДЫ по возвратам не делает тока НДС а по поступлениям и реализация делает нормально.     | |||
| 14
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:47 | 
        Да и вопрос такой еще! Документ "поступление доп.расходов" валюта - USD а в проводках ставит рубли, разумеется валютная сумма правильно. Счет - валютный . Как мне в проводку вместо рублем валюту загнать?     | |||
| 15
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 13:51 | 
        (14) Ого. В проводках ресурс "сумма" ВСЕГДА в валюте регучета. Для валюты есть ресурс "валютная сумма" и измерение "валюта".     | |||
| 16
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 13:52 | 
        +15 а-а-а, понял. Суммы верные, а валюта не та?     | |||
| 17
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 13:57 | 
        Нет документ заполняется на основании поступления , суммы в нем ставить надо в долларах или в рублях. Он заполнил в рублях.     | |||
| 18
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 14:00 | 
        (17) В "Поступлении допрасходов" есть договор. Какая валюта у этого договора?     | |||
| 19
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 14:01 | 
        доллары!     | |||
| 20
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 14:02 | 
        Т.е есть поступление товаров ( в долларах) , по проводках все нормально. Далее делаю поступление доп расходов. Поидее он делает тоже правильно. Но я сверяю с документом 77 - "Услуги стороннхи организаций" - и там он по другому в проводках пишет.( а по поступлениям в 77 и 82 все одно и тоже по проводкам)     | |||
| 21
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 14:06 | 
        (20) Может курсы разные в двух программах на дату допрасходов?     | |||
| 22
    
        Csar 20.06.13✎ 14:07 | 
        (0) не вижу в чем сложность? Сделай полное или частичное сторно первичного документа, а затем создай документ или руками в бухсправке-сторно дорисуй правильные проводки и записи регистров.     | |||
| 23
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 14:12 | 
        Попробуюи еще такой вопросик:
  Счет фактура в 77 делает проводки: 19.4-76.5 68.2-19.4 - документ основания не запонен А в 8.2 штатно как? Отражение НДС к вычету он сразу 68.2-76.5 ( напрямую) а как с ипользованием 19 сделать? | |||
| 24
    
        Csar 20.06.13✎ 14:18 | 
        (23) 68.2-19.4 - это книга покупок или СФ полученная     | |||
| 25
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 14:18 | 
        (23) Первую проводку сделает док поступления (не сч.ф.)
  Вторую - Формирование записей книги покупок. | |||
| 26
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 14:19 | 
        поступление товар 41 затронет и а документа расчета нет     | |||
| 27
    
        ale-sarin 20.06.13✎ 14:20 | 
        (26) А по-русски можно?     | |||
| 28
    
        Csar 20.06.13✎ 14:30 | 
        (2) кстати, самая первая проводка с ошибкой написана. Правильно Д90.02.1 К41.01
  А по сути так там совершенно разные проводки в первом случае реализация товара, во втором случае оприходуется товар неоткуда (на 91.01) и прощается долг покупателю (91.02). Бред какой то. Либо ошибка и в этой части в проводках, либо не понимаю вообще. | |||
| 29
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 14:33 | 
        (23) Первую проводку сделает док поступления (не сч.ф.) 
  Вторую - Формирование записей книги покупок. Поступление чего я буду делать - в 77 нет документа основания - только счет фактура) | |||
| 30
    
        Csar 20.06.13✎ 14:38 | 
        Посмотрел - возврат товаров - это самое настоящее сторно судя по проводкам в 1С     | |||
| 31
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 14:40 | 
        (30) по каким проводкам?     | |||
| 32
    
        wPa 20.06.13✎ 14:50 | 
        (0) что за аццкий трэш! Списание товаров, выручки на неуменьшамые НОП и  НДС (возможно принятый к зачету) в возврате товаров %) 
  Это шабаш! )) Бухи желают одну кнопку "Исправить все косяки за 12 лет"? | |||
| 33
    
        Шапокляк 20.06.13✎ 14:53 | 
        Тогда уж "Создать косяки"     | |||
| 34
    
        Csar 20.06.13✎ 14:53 | 
        (31) ну, РТУ делает некие проводки, что указаны в (0) с учетом моей поправки в (28), а возврат делает сторно этих проводок. Вот и все.
  Если я правильно понял вопрос в (0), задача такая?: 1) Есть РТУ 2) Делается возврат 3) Требуется сделать снова проводки как в 1), но с указанием 91 счета? Если так, то после того как сделаешь возврат делай снова реализацию, но с указанием счета доходов и расходов 91.01 и 91.02. Если все устроит (наличие новой СФ и новых номеров документов), то оставь все так. В противном случае сделай бухсправкой (в УПП это вроде корректировка записей регистров) с добавлением проводок и других записей регистров. | |||
| 35
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 14:53 | 
        ну такая настройка была в 7.7 по проводкам!
  А по с-ф как правильно сделать? | |||
| 36
    
        Шапокляк 20.06.13✎ 14:56 | 
        (34) сдается мне, ТС просто криво обратную продажу описал. Если так, пусть делает поступление вместо возврата и будет ему счастье.     | |||
| 37
    
        Csar 20.06.13✎ 14:57 | 
        (36) Чего там описывать то? Документ Возврат заполняется на основании документа реализации. Там ошибиться сложно.     | |||
| 38
    
        Шапокляк 20.06.13✎ 14:59 | 
        Да он просто проводки задом наперед хочет, судя по всему, т.е. не сторно по 41.1, а как при покупке. А программа так не делает.     | |||
| 39
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 15:01 | 
        Да именно проводки наоборот тока с 91 счетом.     | |||
| 40
    
        Csar 20.06.13✎ 15:05 | 
        (39) тогда делай поэтапно штатными средствами как я описал в (34)     | |||
| 41
    
        Шапокляк 20.06.13✎ 15:13 | 
        (40) Так у него ж товары опять пропадут с 41 счета, если он как в (34) сделает.
  (38) Ты хочешь вместо уменьшения обязательств по уплате НДС решить вопрос зачетом суммы на 19.3, как я понимаю? Ну так купи товар обратно, а проводки по прочим доходам и расходам сделай отдельно или руками добавь как-то (или обработкой), если они прям так нужны. Мне сдается, что эта извратная деятельность как-то связана с возвратами по очень давним реализациям... | |||
| 42
    
        Csar 20.06.13✎ 15:16 | 
        (39) напрямую править с 90-го счета на 91-ый счет не рекомендую - декларации и отчеты некорректно заполнятся наверняка.
  Поясни корректным русским языком про 41-ый счет. Что там с ним такое? В (26) нечитабельная информация | |||
| 43
    
        wPa 20.06.13✎ 15:19 | 
        (39) зачем возвращать тогда то чего давно нет и списывать?  Просто списать задолженность нельзя? Не прибегая к восстановлениям НДС     | |||
| 44
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 15:25 | 
        Вообщем корректировкой регистров сделаю  , а по с-ф как сделать?     | |||
| 45
    
        wPa 20.06.13✎ 15:26 | 
        (43) + если нельзя и он по каким-то причинам ваш - возврат или обратная продажа и дальше бух ручками(!) списывает номенклатуру на 91 требованием, задолженность Корректировкой долга и Списанием НДС     | |||
| 46
    
        Aleksei_Pro 20.06.13✎ 15:35 | 
        Aleksei_Pro 
  44 - 20.06.13 - 15:25 Вообщем корректировкой регистров сделаю , а по с-ф как сделать? | |||
| 47
    
        Csar 20.06.13✎ 17:05 | 
        (46) не проще ли сделать реализацию типовым документов, только на 91 счет?     | 
 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |