Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Торговая наценка при производстве в рознице

Торговая наценка при производстве в рознице
Я
   keen11
 
24.09.21 - 14:26
Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.100.16)
Передаем и получаем товар через переработку. Почему при реализации в течении месяца и закрытие его, остается остаток на счете 42.
Пример получаем товар из переработки 1) Дт 41.01 кт 20.01 проводка проходит без суммы т.к. не используем плановые цены( хотя с ними тоже самое) 2) Дт 20.01 Кт 60 на сумму услуг по переработке 378 руб. 3) Дт 20.01 Кт 10.7 списание материалов  на 414000
Далее перемещаем товар в розницу Дт 41.11 Кт 41.01 проходит 0 сумма  и Дт 41.11 Кт 42.01 на сумму 3800 (цена в рознице)
Продаем товар Дт 90.02.1 Кт 41.11 на сумму 3800.
Закрываем месяц и вот тут появляются проводки 1) Дт 90.02.1 Кт 42.01  на сумму -3800 руб.
2) Дт 42.01 Кт 41.01 на сумму 2035,87 (это сумма себестоимости выпущенной продукции)
3) Дт 90.02.1 Кт 42.01 на сумму 3800 руб.
И по итогу остается на Кт сальдо на счете 42.01 на сумму 1764.13.
Что не так делаем?
   polosov
 
1 - 24.09.21 - 15:37
(0) Скорее всего не правильно отражаете операции документами.
Распиши последовательность ввода документов.
   keen11
 
2 - 24.09.21 - 16:08
1) Поступление из переработки
2) Перемещение товаров
3)Отчет о розничных продажах
4) Закрытие месяца
   polosov
 
3 - 24.09.21 - 16:21
(2) Это давальческая схема, где вы - давалец?
Не могу понять, почему проводки в 1 при использовании документа Поступление из переработки.
   keen11
 
4 - 25.09.21 - 09:11
Да давальческая схема. А что не так с проводками? делал через 43 счет. Все тоже самое
   keen11
 
5 - 25.09.21 - 09:12
я одно только  понял зависает сумма на 42 наценка товара фактическая после расчет себестоимости
   hhhh
 
6 - 25.09.21 - 15:48
(0) "Далее перемещаем товар в розницу Дт 41.11 Кт 41.01 проходит 0 сумма  и Дт 41.11 Кт 42.01 на сумму 3800 (цена в рознице) "

вот тут какая-то хрень у вас, счет 42 это наценка, даже по названию счета видно, а вы туда розничную цену вбухиваете. На счет 42 должна попадать не розничная цена, а только наценка, то есть разница между ценой и себестоимостью. Да и вообще уберите этот 42 счет в учетной политике, он вам вообще не нужен. А вы притягиваете его сюда за уши.
   keen11
 
7 - 25.09.21 - 16:05
(6) Вот тут я не согласен, себестоимость посчитается в конце месяца, а т.к. плановой стоимости нет все уходит на наценку
   keen11
 
8 - 25.09.21 - 16:06
(6) Все красиво получается если получили в этом месяце, закрыли месяц, а  в следующем продали. А тут получается в этом месяце получили и продали, а при закрытии получается не правильно.
   hhhh
 
9 - 25.09.21 - 19:01
(8) потому что считается расчетная себестоимость в закрытии месяца. А если все в одном месяце, расчетная себестоимость не успевает просчитаться и у вас в счет 42 полностью цена вбухивается.

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.