Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Взаимозачет с клиентом

Взаимозачет с клиентом
Я
   Len1vec
 
06.09.21 - 15:37
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить взаимозачет с клиентом?

Есть клиент, с которым заключен договор. Расчеты в договоре указаны "по договорам".
Как правильно оформить взаимозачет с клиентом на конкретные документы (реализации) по договору? Документы в закрытом периоде (июнь-июль месяц), изменение типа расчета в документах заказов/реализации не рассматривается.
   DrShad
 
1 - 06.09.21 - 15:40
в ЗУПе никак
   Len1vec
 
2 - 06.09.21 - 15:46
(1) Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227)
   Мультук
 
3 - 06.09.21 - 15:50
(0)

1) Берем калькулятор, получаем общую сумму по конкретным реализациям
2) Делаем взаимозачет на эту сумму по договору
   Len1vec
 
4 - 06.09.21 - 15:55
(3) нужен взаимозачет на конкретные документы.

Пример:
В рамках договора "Договор РиК" были созданы следующие документы реализации:
1. Р1
2. Р2 (просрочка по оплате)
3. Р3 (просрочка по оплате)
4. Р4 
5. Р5 (просрочка по оплате)

Взаимозачет надо закинуть на документы Р2, Р3 и Р5. В рамках расчета по договорам будут закрываться документы по дате возникновения (1, 2, 3 и т.д.). 
Настройка "Администрирование и НСИ" → "Казначейство и взаиморасчеты" → "Взаиморасчеты → "По плановой дате платежа" не закрывает просрочку (документы Р2, Р3, Р5)
   Злопчинский
 
5 - 06.09.21 - 15:59
"Расчеты в договоре указаны "по договорам".
Как правильно оформить взаимозачет с клиентом на конкретные документы (реализации)"
- имхо противоречивое требование. если вы ведете учет "по договору", то причем здесь учет по документам?
как-то так...
.
"Есть клиент, с которым заключен договор. Расчеты в договоре указаны "по договорам"."
Догора по договору? - это как?
   1Сергей
 
6 - 06.09.21 - 16:06
(5) +1

так и не понял чего с чем хотите взаимозачитывать. Разные договора?
   Мультук
 
7 - 06.09.21 - 16:08
(5) (6)
В договоре может быть указано 
- по договору
- по накладным

Я думаю, что у автора стоит "по договорам", но "хочет как-нибудь" обмануть систему
   Новый1сник2
 
8 - 06.09.21 - 16:10
видимо реализация по одному договору, поступление по другому договору
   Новый1сник2
 
9 - 06.09.21 - 16:11
(0) или один договор ?
   Len1vec
 
10 - 06.09.21 - 16:11
(5) потому что бухгалтерии в рамках договора надо закрыть те документы, у которых платёж просрочен.
Можно ли закрыть конкретные документы, не изменяя их?
   Len1vec
 
11 - 06.09.21 - 16:11
(9) Договор один
   МимохожийОднако
 
12 - 06.09.21 - 16:13
(10) Расшифруй слово "Закрыть конкретные документы".
   Новый1сник2
 
13 - 06.09.21 - 16:13
соглашусь с (5) Расчеты в договоре указаны "по договорам", а не по документам
   1Сергей
 
14 - 06.09.21 - 16:14
(7) >> Расчеты в договоре указаны "по договорам" (цитата из (0))
У нас веселее

http://pics.rsh.ru/img/0001_s0wmkmit.png
   1Сергей
 
15 - 06.09.21 - 16:15
(10) Только менять порядок расчетов и перезаполнять, перепроводить документы
   Len1vec
 
16 - 06.09.21 - 16:22
Надо сумму взаимозачета распределить на конкретные реализации.
В договоре (он во всех реализациях) тип расчетов указан "по договору".
"Порядок зачета документов" стоит в значении "По плановой дате платежа"
[img]https://a.radikal.ru/a10/2109/b2/b31ba0765636.png[/img][/url]
   Len1vec
 
17 - 06.09.21 - 16:22
   Len1vec
 
18 - 06.09.21 - 16:23
Надо сумму взаимозачета распределить на конкретные реализации, у которых есть просрочка. Во как
   ДенисЧ
 
19 - 06.09.21 - 16:26
(18) Если у тебя расчёты по договорам, то откуда ты узнаешь, какие накладные не оплачены?
   Мультук
 
20 - 06.09.21 - 16:27
(19) На ПКО карандашиком написано же :-)
   Len1vec
 
21 - 06.09.21 - 16:35
(19) Есть как минимум стандартный отчетик "Задолженность клиентов", отталкивающийся от плановой даты платежа. Эта дата прописывается в реализации в этапах оплаты.
   1Сергей
 
22 - 06.09.21 - 16:38
(21) он рассчитывает неоплаченные накладные "на лету"
   Len1vec
 
23 - 06.09.21 - 16:54
(22) это понятно.
Т.е., как Вы говорите, нельзя закрыть конкретные реализации без их изменений, когда указан тип расчета "по договорам"?
   МимохожийОднако
 
24 - 06.09.21 - 18:05
(23) Нельзя. Меняй договор во всех документах, которые хочешь закрывать отдельно. Либо нестандартно в ручном режиме перелопачивай.
   Naumov
 
25 - 07.09.21 - 00:25
(23) Посмотри в универсальном отчете что в регистре "расчеты с покупателями по срокам" в качестве объекта расчетов?
Если там договор, а не документы, то закрыть конкретные реализации невозможно, т.к. для системы нет понятия долг по реализации, есть сумма долга по договору
   Len1vec
 
26 - 07.09.21 - 09:10
Спасибо большое всем)


Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.