1С:Предприятие
:: 1С:Предприятие 8 общая
|
|
| ||
Juliette_Juliette 14.02.21 - 16:54 | релиз 395
Выравниваю после переноса в ЗУП остатки. Рассчитываю сотрудник в "ноль". Сделала ведомость на 31.03.20, заполнила по сотруднику, провелось Сделала ведомость на 30.06.20 (закрываю поквартально), заполнила, и тут оказалось , что за 1 квартал суммы выплаты не соответствуют остаткам регистра "Зарплата к выплате".Почему лезут записи +/- в разрезе документов оснований? Вижу, что это разница между начислением и выплаттой на 31.03. Почему в ведомости суммы не 100% попали, ведь выплата по кнопке Заполнить!? Хорошо, допустим, но после проведения и второй ведомости ситуация не исправляется. Делаю ведомость на 30.09, все те же суммы, хотя они, если накосячили, по логике должны свернутся в ноль в июньской выплате Орать хочеться :( | ||
Провинциальный 1сник 1 - 14.02.21 - 17:02 | Сталкивался с подобным. Причина была в том, что в каком-то авансе был неправильно указан или источник финансирования или вид дохода. А в ЗУПе это отрабатывает криво. И эта сумма аванса начинала распределяться по всем основаниям выплат, в результате зарплата никогда полностью не закрывалась. Способ исправления был такой - отменить проведения всех выплат с месяца, в котором неправильные данные, исправить коды и источники в авансах и по порядку перезаполнить проблемных сотрудников в выплатах зарплаты, чтобы суммы к выплате совпали с исходными (корректировать только зачетом аванса). | ||
Juliette_Juliette 2 - 14.02.21 - 17:05 | (1) у меня авансы поошли только в январе этого года, а мне надо привести в соответствие остатки на 21 год. думала самое просто сдеклать выплаты в ноль по ноябрь, а декабрь свести.Надеюсь зуп не смотрит в будущее для текущих остатков ?!
По вида доходов тоже все ок, проблема имено в сумме. | ||
Фрэнки 3 - 14.02.21 - 17:08 | Насколько я замечал, то смотрит и в будущее тоже :-) | ||
Juliette_Juliette 4 - 14.02.21 - 17:12 | (3) ужас
так не хотелось обработку писать . А подскажите, если наполнить регистр "Зарплата к выплате" остатками на 01.01.21, предварительно вычистив все записи за 2020 год, в дальнейшем кривой учет не получим. Он в расчетах не проверяется на соответствие взаиморасчетам с сотрудниками или ндфл? | ||
SleepyHead 5 - 14.02.21 - 17:12 | (0) Статью расходов проверьте и в шапее документа, и в расшифровке. И вид дохода исполнительного производства, как выше писали. | ||
Фрэнки 6 - 14.02.21 - 17:21 | (4) По зарплате к выплате, чтоб из прошлого ничего не лезло, есть специальный документ. Там где вводятся данные на начало учета. Причем, он имеет актуальный состав измерений, в соответствии с текущей версией конфигурации. Т.е. сразу переходите на какой-то конфиг от января текущего года, затем актуализируете остатки взаиморасчетов этим документом. Посмотрите по какой он регистру работает. На память не вспомню сейчас, а к рабочему компу только завтра попаду. | ||
Juliette_Juliette 7 - 14.02.21 - 17:21 | (5) ведомость заполняет, даже если вид дохода пустой. В шапке ведомости это похоже на фильтр для заполнения.
Если пусто, то заполняет все суммы. | ||
Juliette_Juliette 8 - 14.02.21 - 17:22 | (6) Начальная задолженность по ЗП
Он введен на 01.01.20, плюс перенесены все обороты за год. Вопрос за выплаты. | ||
Фрэнки 9 - 14.02.21 - 17:23 | Там для истории самых начислений под средний и всякое такое - это один набор регистров. А взаиморасчеты - отдельный регистр или два регистра. Т.е. понятно, что восстанавливая всю историю начислений нужно было, но для выплаты в январе и далее нужно только сальдо.
И есть еще дата начала учета. Она тоже влияет. | ||
Фрэнки 10 - 14.02.21 - 17:24 | (8) Да. Но если вы по факту уехали уже в 2021-ый год, и нет смысла абсолютно выравнивать весь 2020, то переносите дату начала на 01.01.2021 и док задолженности тоже. | ||
Juliette_Juliette 11 - 14.02.21 - 17:44 | (10) это наверное самое простое в этой ситуации.
Корректировкой регистров обнулю данные по регистрам, которые делает док "Начальная задолженность" и создам новый документ остатков. Эх Спасибо |
|
Список тем форума |