Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

БП30 как восстановить НДС, если ГТД по Импорту была в БП20

БП30 как восстановить НДС, если ГТД по Импорту была в БП20
Я
   bumka
 
24.12.20 - 19:34
Добрый день.
Ввод остатков в БП30 датой 31.12.2019, ранее учет велся в БП20. Документ "ГТД по импорту" в БП20 датой 07.11.2019. В 2020 году решили восстановить НДС по прошлогоднему поступлению. В Документе "Восстановление НДС" нужно указать документ расчетов. Хотим указать документ "ГТД по импорту", чтобы его номер попал в Книгу продаж и выглядел как 123456789/07112019/987654321( без указания даты). Если вводить остатки по 19.12 и указывать там "Документ расчетов с контрагентом" и реквизиты ГТД в счете-фактуре,то создается не "ГТД по импорту" в 2019 году,а "Счет-фактура выданный". Тогда в книгу продаж идет номер ГТД с датой в виде: 123456789/07112019/987654321 от 07.11.2020.
Как корректно занести информацию о документе 2019го года в БП30, чтобы при восстановлении НДС в книгу продаж попал только номер ГТД?
   RoRu
 
1 - 24.12.20 - 19:39
а нельзя в документе расчётов с контрагентом док гтд вместо с-ф выбрать, или вместо док расч с контрагентом ?
   bumka
 
2 - 24.12.20 - 19:52
(1) на основании док. расчетов можно ввести только Счет-фактуру. Создала и не провела ГТД по импорту в 2019 и выбрала его в Восстановлении НДС. Его номер 1 и пошел в книгу продаж, номер указанной в нем ГТД не подтянулся в книгу продаж
   bumka
 
3 - 25.12.20 - 13:12
в БП 30 в 2019 году(то есть до ввода остатков в новой базе) создала "ГТД по импорту", провела, скорректировала его движения, оставив только регистр учета счетов-фактур. Кинга продаж бухгалтера удовлетворила.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.