Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ERP расчёты с покупателями

ERP расчёты с покупателями
Я
   ДенисЧ
 
16.11.20 - 14:25
Картина: Есть покупатель. С ним до конца августа велись расчёты, всё нормально. В августе он полностью расплатился (по всем отчётам 0).
В октябре бизнес (бухгалтерия) по каким-то причинам вводит корректировку реализации по ранее оплаченной накладной.
В итоге я вижу в регистре расчётов Расход с ресурсом "долг клиента" на сумму корректировки и проводки Дт62.01 Кт 90.01.1 на сумму _минус_ сумма корректировки.
В результате в отчёте по расчетам с клиентом видим нормальную картину (уменьшение долга клиента), а вот в ОСВ (что логично) "красное" дебетовое сальдо на 62.01

Разве не должна эта сумма в аванс вставать? Или опять как-то не так документы сделали?
   Vadim_37
 
1 - 16.11.20 - 14:33
да вроде на аванс никогда не шло
   ДенисЧ
 
2 - 16.11.20 - 14:45
(1) Ну краснота на 62.01 тоже неправильно?
   Фрэнки
 
3 - 16.11.20 - 14:54
краснота - это просто настройка в ОСВ на отображение суммы с минусом. А сумма с минусов - это запись почти всегда сторно. Просто сторно и все.

Почему бух думает, что делать корректировку нужно как-то так, чтоб взамен сторно-проводки записывалась такая же сумма но с другой корреспонденцией...

"- А голова? - Голова предмет темный и исследованию не подлежит".
   ДенисЧ
 
4 - 16.11.20 - 14:57
(3) Просто есть другой документ корректировки реализации. Частично, на незакрытые взаиморасчёты - там сумма бьётся на 2 - .01 и .02.
Как бы мне это им объяснить... С ссылками на ПБУ какое-нибудь...
   shuhard
 
5 - 16.11.20 - 15:45
(4)[С ссылками на ПБУ какое-нибудь...]
федеральных стандартов на план счетов нет
[там сумма бьётся на 2 - .01 и .02. ]
тебе уже один раз часов 5 объясняли регистры учета
   Krendel
 
6 - 16.11.20 - 15:54
(3) Патологоанатомы с тобой не согласны
   ДенисЧ
 
7 - 16.11.20 - 16:06
(5) Ну там было а) неправильно заполнено и б) с поставщиками )))
Тут с регистрами вроде всё корректно.Контрагент/партнёр один. Соглашение одно, объект расчётов тоже
   ДенисЧ
 
8 - 16.11.20 - 16:06
(5) "федеральных стандартов на план счетов нет"
А мне когда-то один ГБ говорил другое ))
   РБ
 
9 - 17.11.20 - 07:52
(0) при полном расчете, если корректировка в сторону уменьшения задолженности, сумма корректировки сторнируется по счету 62.01 и черным встает на аванс 62.02
(что и происходит в типовой при условии корректности заполнения документов).
   ДенисЧ
 
10 - 17.11.20 - 07:54
(9) " при условии корректности заполнения документов"
Вот вопрос и был в том - где некорректности искать.
Что данный кусок кода, который за это отвечает, не менялся от типовой - зуб даю.
   РБ
 
11 - 17.11.20 - 08:14
(10) от вас мало вводных данных, совсем нет картинок
   РБ
 
12 - 17.11.20 - 08:16
(10) какой тип договора? что показывает универсальный отчет по РН Расчеты с клиентами или Расчеты с клиентами по документам?
   ДенисЧ
 
13 - 17.11.20 - 08:39
(12) В регистре - разумеется, минус по долгу клиента. Что там ещё может быть?
Тип договора - в смысле? Не совсем понял
   РБ
 
14 - 17.11.20 - 08:46
(13) вы хотите, чтобы вам помогли найти ошибку, но реагируете как-то странно.
мало ли какие ошибки у вас в регистрах. я жен не вижу вашу картину.
под типом договора я имела ввиду детализацию расчетов
   ДенисЧ
 
15 - 17.11.20 - 08:49
(14) По договорам детализация.
А картинки, если нужны - попозже.
   РБ
 
16 - 17.11.20 - 08:54
(15) а корректировка в какую сторону?
какой тип корректировки?
   ДенисЧ
 
17 - 17.11.20 - 09:01
(16) В сторону уменьшения. По соглашению сторон. Уменьшить отгрузку, увеличить складские остатки.
То есть фактический возврат
   Has
 
18 - 17.11.20 - 10:17
(0)может как в УПП (в доке Корректировка реализации есть флаг "засчитывать аванс или признать аванс")?
   ДенисЧ
 
19 - 17.11.20 - 10:21
(18) Нет там такого
   РБ
 
20 - 17.11.20 - 10:40
(17) Делаю, как у вас-у меня вот так:
https://ibb.co/8czwYS4

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.