|
1С:Предприятие
:: 1С:Предприятие 8 общая
|
|
| ||
Nzzzz 16.10.20 - 10:21 | Всем привет. Мне нужно ввести остатки, делаю документом ввод остатков.
Вопрос такой, какой счет выбрать? Уставный капитал - учредители: Директор 20 000руб, ООО "Сказка" 200 000руб. Выбирать счет 75 - Расчеты с учредителями? Или 80? Если 80, то какой именно? Прочий капитал? Бух 2.0 | ||
ДенисЧ 1 - 16.10.20 - 10:22 | А бухгалтер что говорит? | ||
Bigbro 2 - 16.10.20 - 10:24 | _тебе_ это НЕ нужно.
ведение бухучета и любой ввод документов - задача пользователя. равно как и решение на каких счетах отражать хоз операцию. максимум твоих функций - помочь бухгалтеру найти необходимый документ, если он с программой "на вы". | ||
RomanYS 3 - 16.10.20 - 10:25 | (0) 80 Если более подходящего счёта нет, выбирай прочий | ||
Nzzzz 4 - 16.10.20 - 10:25 | Я делаю лабораторку по 1с.. | ||
Джинн 5 - 16.10.20 - 10:25 | Если ввод остатков, то корреспонденция всегда с 00 счетом.
А если начало деятельности, то Дт 75.1 – Кт 80 Дт 51 – Кт 75.1 | ||
Nzzzz 6 - 16.10.20 - 10:28 | |||
Nzzzz 7 - 16.10.20 - 10:37 | Выбирать 75 счет? | ||
Nzzzz 8 - 16.10.20 - 10:37 | Или 80? | ||
vvspb 9 - 16.10.20 - 10:44 | (0) специальность? | ||
vvspb 10 - 16.10.20 - 10:47 | |||
ale-sarin 11 - 16.10.20 - 10:54 | Сформированный уставный капитал: Дт00 Кт80 100 руб. (80.09 – скорее всего, раз такие вопросы) Если кто-то из учредителей еще не внес свою долю, т.е. должен предприятию, то: Дт75.01 - Кт00 20руб | ||
Nzzzz 12 - 16.10.20 - 10:54 | (10) Не понятно..Когда второй раз в жизни с этим сталкиваешься.
Какой счет выбрать, если он написал их 4 штуки?)))ахахУ меня там ОДНО поле | ||
Nzzzz 13 - 16.10.20 - 10:55 | (11) Спасибо. А как отразить, что задолженность учредителями полностью погашена? | ||
ale-sarin 14 - 16.10.20 - 10:56 | (13) Никак. Нет задолженности - нет остатков на 75.01. | ||
Nzzzz 15 - 16.10.20 - 10:59 | |||
Nzzzz 16 - 16.10.20 - 11:09 | (14) Оборотно сальдовую ведомость сформировал, на 80 счете в кт было 220 000 (20 000 - директор, 200 000 - завод).
т.к. сказано, что задолженность по вкладам в уставный капитал погашена учредителями, я по счету 75.01 сделала что директор оплатил 20 000 и завод 200 000. Теперь в ведомости эти 220 000 перелетели на ДТ, это нормально? | ||
Джинн 17 - 16.10.20 - 11:27 | (16) Студент, йопт!
При открытии предприятия отразили вклад в уставной капитал Дт 75.1 – Кт 80 Капитал возник, и при этом образовался долг учредителей. Учредители внесли деньги (самый простой случай берем, т.к. можно внести имуществом или еще как) Дт 51 – Кт 75.1Долг учредителей погашен. Дальше директор перевел деньги в оффшор и свалил (ну или заплатил на услуги одноэснику, арендовал офис, купил станок, материалы) Д60 К51 На момент ввода остатков есть сальдо по 80 счету и сальдо на любом другом счете. Главное, чтобы актив и пассив сходился. Поэтому никто не раскручивает все эти сложные цепочки, а вводит готовое сальдо: Д80 К00 К00 Д ЛюбойСчет
В итоге сальдо на счете 00 должно быть нулевым - это признак того, что актив и пассив сходятся. | ||
ale-sarin 18 - 16.10.20 - 11:32 | |||
zelyak 19 - 16.10.20 - 11:43 | (4) Удивительно! 80- Уставной капитал 75 - расчеты по вкладам в УК
Дт 75.01 Учредитель Иванов - Кт 80 - 20 000 руб. - объявлена величина УК и учредитель "торчит" 20 000 руб. Дт 51 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - учердитель внес денежные средства на расчетный счет в качесве вклада в Уставной капитал торчит 10 000 Дт 10 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - внес остаток микрокалькулятором в согласованной оценеке 10 000 рублей - ничего не торчит. | ||
Nzzzz 20 - 16.10.20 - 11:45 | (17) А если актив и пассив не сходятся, то что это значит? | ||
zelyak 21 - 16.10.20 - 11:46 | Дебитор - тот кто должен организации, Кредитор - тот кому должна организация. ))) Удачи в лабораторной. | ||
zelyak 22 - 16.10.20 - 11:47 | (20) - это значит что на счете есть какое-то сальдо Активное (Дт) или пассивное (Кт). | ||
El_Duke 23 - 16.10.20 - 11:47 | (20) Нарушение принципа двойной записи. Это мегакосяк
Должно быть равенство между имуществом и источниками его возникновения. Ничего не должно появляться ниоткуда | ||
Nzzzz 24 - 16.10.20 - 11:47 | (22) Чья то задолженность что ли? | ||
zelyak 25 - 16.10.20 - 11:49 | (24) откройте учебник по Бухгалтерскому учету - это нужно сделать ! | ||
zelyak 26 - 16.10.20 - 11:50 | А то наложение одной каши на другую кашу вряд ли даст хороший эффект. | ||
Dmitry1c 27 - 16.10.20 - 11:50 | Дт 75 Кт 80 Дт 51 Кт 75в БП3 надо две операции завести. | ||
Dmitry1c 28 - 16.10.20 - 11:50 | |||
zelyak 29 - 16.10.20 - 11:51 | Хреновый учебник значит - там пойди и комиссия банка Дт 91 - Кт 51 . )))) | ||
Nzzzz 30 - 16.10.20 - 11:52 | (27) в БП3,а я в БП2, тут как то сложнее Рекламное место пустует | ||
El_Duke 31 - 16.10.20 - 11:53 | (30) без разницы, там все также | ||
zelyak 32 - 16.10.20 - 11:57 | Самый лучший счет не в бухгалтерии, а в Швейцарском банке. Вот набор проводок:
Дт. 60 подрядчик - Кт. 51 казна матушки России Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 51 казна матушки России Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 60 подрядчик Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67 получен долгосрочный кредит в Банке Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67-ЦБ получен долгосрочный кредит в Центральном БанкеДт. 99 - Кт. всех счетов - согрел офис на Кипре. ))) | ||
zelyak 33 - 16.10.20 - 11:58 | Главное не мелочиться - в каждой проводке должно быть от 10 млрд. долларов США. | ||
zelyak 34 - 16.10.20 - 12:02 | Ой блин так же посадить могу, да сначала покупаешь фючерсы за средства ПФР на те же суммы , потом их обесцениваешь, выкупаешь обратно у государства за копейки. Это не преступление -это злой рок руки рынка. ))) | ||
Nzzzz 35 - 16.10.20 - 12:03 | У меня сальдо на счете 00 не нулевое..
Правильно ли это при таких операциях: Касса организации -200р Расчетный счет - 500 000р Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р Уставный капитал - 300 000 р Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена | ||
Nzzzz 36 - 16.10.20 - 12:04 | Сальдо на счете 00:
дт- пусто кт - 15 170 | ||
ale-sarin 37 - 16.10.20 - 12:06 | (35) Если других данных нет, то разницу между активами и пассивами кидайте в Прибыли/Убытки. 84 счет. | ||
ale-sarin 38 - 16.10.20 - 12:07 | +37 Но по правильному, конечно, обратиться к тому, кто дал неполную инфо. | ||
El_Duke 39 - 16.10.20 - 12:07 | (35) При каких "таких" ?
Мы же не знаем ка именно они сделаны. Это все равно что спросить "Правильно ли я сварил борщ ? Все что надо в кастрюлю положил" | ||
Nzzzz 40 - 16.10.20 - 12:09 | |||
Nzzzz 41 - 16.10.20 - 12:20 | (40) Не понятно откуда 15 170? | ||
Nzzzz 42 - 16.10.20 - 12:22 | Или так и должно? Других операций нет, только те, на скриншоте | ||
vvspb 43 - 16.10.20 - 12:23 | (28) в учебнике по бухучету будет написано Дт51 Кт80\\\ в каком? | ||
ale-sarin 44 - 16.10.20 - 12:26 | |||
vvspb 45 - 16.10.20 - 12:27 | (42) условия не полные -- не сходится баланс. преподу 2 | ||
Nzzzz 46 - 16.10.20 - 12:32 | Как быть? Что исправить?( | ||
vvspb 47 - 16.10.20 - 12:33 | (46) учебное заведение | ||
vvspb 48 - 16.10.20 - 12:34 | (47) или условие перепроверить | ||
Nzzzz 49 - 16.10.20 - 12:37 | (48) По условию всё так:
Касса организации -200р Расчетный счет - 500 000р Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р (стоимость двоим сотрудникам: одному 300р и другому остальное) Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р (8 человек) Уставный капитал - 300 000 р (2 учредителя) Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена Всё так | ||
Nzzzz 50 - 16.10.20 - 12:45 | Блин, после закрытия месяца - всё будет верно! | ||
Nzzzz 51 - 16.10.20 - 12:46 | У меня разница 500 200 - 485 030 = 15 170 равно сальдо по вспомогательному счету 000, после закрытия месяца всё будет верно. | ||
Джинн 52 - 16.10.20 - 12:49 | (51) Значит условие задания не верное. Баланс должен сходится. Либо Вы где-то актив с пассивом перепутали. | ||
El_Duke 53 - 16.10.20 - 12:49 | (51) Никакого сальдо по вспомогательному счету не должно быть | ||
vvspb 54 - 16.10.20 - 12:51 | (51) ну закрывай
куда у тебя закрытие нулевой счет денет? В прибыль? В теории б\у нет никакого счета "000" это изобретение 1с | ||
ale-sarin 55 - 16.10.20 - 13:01 | |||
hhhh 56 - 16.10.20 - 14:29 | (45) вам же уже посоветовали. Сделать еще одну проводку.
Например Дт 000 Кт 84 на сумму 15170 тогда всё сойдется. | ||
vvspb 57 - 16.10.20 - 14:33 | (56) мне? | ||
hhhh 58 - 16.10.20 - 15:09 | (57) а, извините. |
|
Список тем форума |