Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Счет в бухгалтерии

Счет в бухгалтерии
Я
   Nzzzz
 
16.10.20 - 10:21
Всем привет. Мне нужно ввести остатки, делаю документом ввод остатков.
Вопрос такой, какой счет выбрать? Уставный капитал - учредители: Директор 20 000руб, ООО "Сказка" 200 000руб.
Выбирать счет 75 - Расчеты с учредителями?
Или 80? Если 80, то какой именно? Прочий капитал?
Бух 2.0
   ДенисЧ
 
1 - 16.10.20 - 10:22
А бухгалтер что говорит?
   Bigbro
 
2 - 16.10.20 - 10:24
_тебе_ это НЕ нужно.
ведение бухучета и любой ввод документов - задача пользователя.
равно как и решение на каких счетах отражать хоз операцию.
максимум твоих функций - помочь бухгалтеру найти необходимый документ, если он с программой "на вы".
   RomanYS
 
3 - 16.10.20 - 10:25
(0) 80
Если более подходящего счёта нет, выбирай прочий
   Nzzzz
 
4 - 16.10.20 - 10:25
Я делаю лабораторку по 1с..
   Джинн
 
5 - 16.10.20 - 10:25
Если ввод остатков, то корреспонденция всегда с 00 счетом.

А если начало деятельности, то
Дт 75.1 – Кт 80
Дт 51 – Кт 75.1
   Nzzzz
 
6 - 16.10.20 - 10:28
Не понятно..Какой будет раздел учета и какой будет счет?
https://dropmefiles.com.ua/ru/NwYzVGsU
   Nzzzz
 
7 - 16.10.20 - 10:37
Выбирать 75 счет?
   Nzzzz
 
8 - 16.10.20 - 10:37
Или 80?
   vvspb
 
9 - 16.10.20 - 10:44
(0) специальность?
   vvspb
 
10 - 16.10.20 - 10:47
(7) (8) или просто тормоз... в (5) яснее некуда написано.
   ale-sarin
 
11 - 16.10.20 - 10:54
Сформированный уставный капитал: Дт00 Кт80 100 руб. (80.09 – скорее всего, раз такие вопросы)
Если кто-то из учредителей еще не внес свою долю, т.е. должен предприятию, то: Дт75.01 - Кт00 20руб
   Nzzzz
 
12 - 16.10.20 - 10:54
(10) Не понятно..Когда второй раз в жизни с этим сталкиваешься.
Какой счет выбрать, если он написал их 4 штуки?)))ахахУ меня там ОДНО поле
   Nzzzz
 
13 - 16.10.20 - 10:55
(11) Спасибо. А как отразить, что задолженность учредителями полностью погашена?
   ale-sarin
 
14 - 16.10.20 - 10:56
(13) Никак. Нет задолженности - нет остатков на 75.01.
   Nzzzz
 
15 - 16.10.20 - 10:59
(14) В общем мне нужно отразить так :
https://dropmefiles.com.ua/ru/5zXmUA
   Nzzzz
 
16 - 16.10.20 - 11:09
(14) Оборотно сальдовую ведомость сформировал, на 80 счете в кт было 220 000 (20 000 - директор, 200 000 - завод).
т.к. сказано, что задолженность по вкладам в уставный капитал погашена учредителями,  я по счету 75.01 сделала что директор оплатил 20 000 и завод 200 000.
Теперь в ведомости эти 220 000 перелетели на ДТ, это нормально?
   Джинн
 
17 - 16.10.20 - 11:27
(16) Студент, йопт!

При открытии предприятия отразили вклад в уставной капитал Дт 75.1 – Кт 80
Капитал возник, и при этом образовался долг учредителей.

Учредители внесли деньги (самый простой случай берем, т.к. можно внести имуществом или еще как)
Дт 51 – Кт 75.1
Долг учредителей погашен.

Дальше директор перевел деньги в оффшор и свалил (ну или заплатил на услуги одноэснику, арендовал офис, купил станок, материалы)
Д60 К51

На момент ввода остатков есть сальдо по 80 счету и сальдо на любом другом счете. Главное, чтобы актив и пассив сходился. Поэтому никто не раскручивает все эти сложные цепочки, а вводит готовое сальдо:

Д80 К00
К00 Д ЛюбойСчет

В итоге сальдо на счете 00 должно быть нулевым - это признак того, что актив и пассив сходятся.
   ale-sarin
 
18 - 16.10.20 - 11:32
(16) Нахрена "по счету 75.01 сделала что директор оплатил 20 000 и завод 200 000"?
В (14) сказано, что не надо этого делать.
   zelyak
 
19 - 16.10.20 - 11:43
(4) Удивительно! 80- Уставной капитал 75 - расчеты по вкладам в УК

Дт 75.01 Учредитель Иванов - Кт 80 - 20 000 руб. - объявлена величина УК и учредитель "торчит" 20 000 руб.
Дт 51 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - учердитель внес денежные средства на расчетный счет в качесве вклада в Уставной капитал торчит 10 000
Дт 10 - Кт. 75.01 Учредитель Иванов - 10 000 руб. - внес остаток микрокалькулятором в согласованной оценеке 10 000 рублей - ничего не торчит.
   Nzzzz
 
20 - 16.10.20 - 11:45
(17) А если актив и пассив не сходятся, то что это значит?
   zelyak
 
21 - 16.10.20 - 11:46
Дебитор - тот кто должен организации, Кредитор - тот кому должна организация. ))) Удачи в лабораторной.
   zelyak
 
22 - 16.10.20 - 11:47
(20) - это значит что на счете есть какое-то сальдо Активное (Дт) или пассивное (Кт).
   El_Duke
 
23 - 16.10.20 - 11:47
(20) Нарушение принципа двойной записи. Это мегакосяк
Должно быть равенство между имуществом и источниками его возникновения. Ничего не должно появляться ниоткуда
   Nzzzz
 
24 - 16.10.20 - 11:47
(22) Чья то задолженность что ли?
   zelyak
 
25 - 16.10.20 - 11:49
(24) откройте учебник по Бухгалтерскому учету - это нужно сделать !
   zelyak
 
26 - 16.10.20 - 11:50
А то наложение одной каши на другую кашу вряд ли даст хороший эффект.
   Dmitry1c
 
27 - 16.10.20 - 11:50
Дт 75 Кт 80

Дт 51 Кт 75

в БП3 надо две операции завести.
   Dmitry1c
 
28 - 16.10.20 - 11:50
(25) в учебнике по бухучету будет написано Дт51 Кт80

а реальность она немного другая
   zelyak
 
29 - 16.10.20 - 11:51
Хреновый учебник значит - там пойди и комиссия банка Дт 91 - Кт 51 . ))))
   Nzzzz
 
30 - 16.10.20 - 11:52
(27) в БП3,а я  в БП2, тут как то сложнее
 
 Рекламное место пустует
   El_Duke
 
31 - 16.10.20 - 11:53
(30) без разницы, там все также
   zelyak
 
32 - 16.10.20 - 11:57
Самый лучший счет не в бухгалтерии, а в Швейцарском банке. Вот набор проводок:
Дт. 60 подрядчик - Кт. 51 казна матушки России
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 51 казна матушки России
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 60 подрядчик
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67 получен долгосрочный кредит в Банке
Дт. 76 Офшоры/Швейцария - Кт. 67-ЦБ получен долгосрочный кредит в Центральном Банке
Дт. 99 - Кт. всех счетов - согрел офис на Кипре.
)))
   zelyak
 
33 - 16.10.20 - 11:58
Главное не мелочиться - в каждой проводке должно быть от 10 млрд. долларов США.
   zelyak
 
34 - 16.10.20 - 12:02
Ой блин так же посадить могу, да сначала покупаешь фючерсы за средства ПФР на те же суммы , потом их обесцениваешь, выкупаешь обратно у государства за копейки. Это не преступление -это злой рок руки рынка. )))
   Nzzzz
 
35 - 16.10.20 - 12:03
У меня сальдо на счете 00 не нулевое..
Правильно ли это при таких операциях:
Касса организации -200р
Расчетный счет - 500 000р
Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р
Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р
Уставный капитал - 300 000 р 
Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена
   Nzzzz
 
36 - 16.10.20 - 12:04
Сальдо на счете 00:
дт- пусто
кт - 15 170
   ale-sarin
 
37 - 16.10.20 - 12:06
(35) Если других данных нет, то разницу между активами и пассивами кидайте в Прибыли/Убытки. 84 счет.
   ale-sarin
 
38 - 16.10.20 - 12:07
+37 Но по правильному, конечно, обратиться к тому, кто дал неполную инфо.
   El_Duke
 
39 - 16.10.20 - 12:07
(35) При каких "таких" ?
Мы же не знаем ка именно они сделаны. Это все равно что спросить "Правильно ли я сварил борщ ? Все что надо в кастрюлю положил"
   Nzzzz
 
40 - 16.10.20 - 12:09
(39) https://dropmefiles.com.ua/ru/aUfyGQ9A6D
Так должно быть?
   Nzzzz
 
41 - 16.10.20 - 12:20
(40) Не понятно откуда 15 170?
   Nzzzz
 
42 - 16.10.20 - 12:22
Или так и должно? Других операций нет, только те, на скриншоте
   vvspb
 
43 - 16.10.20 - 12:23
(28) в учебнике по бухучету будет написано Дт51 Кт80\\\ в каком?
   ale-sarin
 
44 - 16.10.20 - 12:26
(40) из (35)Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р - похоже на дебиторскую, раз не "перед подотчетными лицами".
Это, конечно, не спасет. Суммы Дт и Кт разные.
   vvspb
 
45 - 16.10.20 - 12:27
(42) условия не полные -- не сходится баланс. преподу 2
   Nzzzz
 
46 - 16.10.20 - 12:32
Как быть? Что исправить?(
   vvspb
 
47 - 16.10.20 - 12:33
(46) учебное заведение
   vvspb
 
48 - 16.10.20 - 12:34
(47) или условие перепроверить
   Nzzzz
 
49 - 16.10.20 - 12:37
(48) По условию всё так:
Касса организации -200р
Расчетный счет - 500 000р
Задолженность подотчетных лиц - 1 530 р (стоимость двоим сотрудникам: одному 300р и другому остальное)
Задолженность по оплате труда перед персоналом - 183 500 р (8 человек)
Уставный капитал - 300 000 р (2 учредителя)
Задолженность по вкладам в уставный капитал - Учредителями полностью погашена
Всё так
   Nzzzz
 
50 - 16.10.20 - 12:45
Блин, после закрытия месяца - всё будет верно!
   Nzzzz
 
51 - 16.10.20 - 12:46
У меня разница 500 200 - 485 030 = 15 170 равно сальдо по вспомогательному счету 000, после закрытия месяца всё будет верно.
   Джинн
 
52 - 16.10.20 - 12:49
(51) Значит условие задания не верное. Баланс должен сходится. Либо Вы где-то актив с пассивом перепутали.
   El_Duke
 
53 - 16.10.20 - 12:49
(51) Никакого сальдо по вспомогательному счету не должно быть
   vvspb
 
54 - 16.10.20 - 12:51
(51) ну закрывай
куда у тебя закрытие нулевой счет денет? В прибыль? В теории б\у нет никакого счета "000" это изобретение 1с
   ale-sarin
 
55 - 16.10.20 - 13:01
(51) Ничего не будет верно после закрытия месяца.
Вам 18 раз сказали, что проблема в задаче.
   hhhh
 
56 - 16.10.20 - 14:29
(45) вам же уже посоветовали. Сделать еще одну проводку.

Например   Дт 000 Кт 84 на сумму 15170

тогда всё сойдется.
   vvspb
 
57 - 16.10.20 - 14:33
(56) мне?
   hhhh
 
58 - 16.10.20 - 15:09
(57) а, извините.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.