Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Налоговый учет в УПП-нужен совет!

Налоговый учет в УПП-нужен совет!
Я
   РБ
 
09.07.20 - 05:38
Обращаюсь к опытным товарищам-точно знаю, что такие есть среди вас!

У клиента нужно было наладить НУ в УПП. В рабочей базе они его не вели, считали сами.
Образовались совершенно непонятные остатки по НУ по всем счетам на 01.01.20.

Получила копию такой базы в апреле, к тому времени был закрыт 1 квартал по БУ.
В копии мне разрешено было делать все, что касается НУ, в том числе и перезакрытие месяца, т.к. я меняла начальные остатки по НУ и по регистрам.
Базу довела до ума, НУ за 1 квартал посчитала идеально.

Теперь ломаю голову-как мои данные перенести в рабочую базу, желательно после такого переноса еще и 2 квартал закрыть, теперь уже с корректными данными.

Перенос остатков и их корректировка на 31.03.20 я отмела сразу-НУ смотрит обороты, а они у них в рабочей базе в 1 квартале некорректные.
Пока вижу только один путь-проделать все, что я делала в копии на рабочей базе, тем самым получив корректный НУ за 1 квартал.
Минус этого один-пересчитаются и бухитоги тоже...Но можно убедить ГБ подать уточненку...

А как бы вы поступили в этом случае?
   ink-nsk
 
1 - 09.07.20 - 05:57
Не понял маленько.
на 01.01.20 тебе дали остатки по НУ и к ним остатки по счетам 09 и 77? или как?
В расширке  ты БУ сравняла с НУ на 01.01.20? или как?
Что значит первый квартал посчитала идеально? У тебя анализ состояния весь зеленый и сошлись расчеты по налогу на прибыли по данным БУ и НУ?
   ink-nsk
 
2 - 09.07.20 - 05:59
Что является идеалом? БУ= НУ+ВР+ПР? Или ОНА и ОНО посчитано правильно в соответствии с ВР и ПР?
   РБ
 
3 - 09.07.20 - 06:25
(1) да, мне дали невнятные остатки по НУ на 01.01.20 и к ним правильные с точки зрения бухгалтера остатки по 77 и 09-к ним я должна была подогнать их невнятные остатки по НУ
Анализ весь зеленый и налог на прибыль по БУ и НУ одинаковый.
(2) идеалом является и нулевой контроль, и ОНО, ОНА посчитанные в соответствии с ВР и ПР
   ink-nsk
 
4 - 09.07.20 - 06:49
На начало у тебя счета 01,02. ВР и ПР и к ним на 0.2 соответствии на 09/77 счете.
Пишу на память, возможны мелкие неточности.
счета 10, 08, 41 - БУ=НУ скорее всего, если только нет валютных поступлений, встречал мелкие хвостики в расширке только по валютным поступлениям
10 в эксплуатации????? Есть ли разница в списании
43 - разница если есть косвенные по 25 счету, обычно отдельный список должностей чья зарплата относится на 25.02
97 и резервы нужно посмотреть, там по отпуску и долгов
На начало года по моему всё что может расходится БУ и НУ
Если я не ошибаюсь там (ВР+ПР)*0.2 = Сч09+Сч77

Так если у тебя все зеленненькое, то проделай что делала в рабочей и все нормально будет
   РБ
 
5 - 09.07.20 - 06:59
(4) технологию соответствия остатков на начало года я знаю)
Все у меня хорошо в копии на этот счет. там у них еще косяки в течение первого квартала были-незаполненные проводки по НУ в операциях, и т.д.
У меня все зелененько за каждый месяц 1 квартала.

в рабочей я и собираюсь проделать тоже самое. но надо перезакрывать январь-март в рабочей. а страшно)))вдруг ГБ на это не пойдет?
   ink-nsk
 
6 - 09.07.20 - 07:27
нормальная ГБ пойдет, они всегда нарастающим делают.
обычно второй квартал закрывают не глядя, при закрытии третьего - убирают косяки.
Для особо ретивых делаешь операцию - типа Восстановление баланса в закрытом периоде и сторно ей в открытом. Это чтобы при перезакрытии вернуть к цифрам сданного баланса, а ошибка отражается типа в периоде обнаружения. ))))))
   ink-nsk
 
7 - 09.07.20 - 07:28
Да любой главбух изменяет закрытый период.
Иногда приходится восстанавливать архив сданного квартала и показывать что изменилось с тех пор. И потом слышишь, а ну да я правила, все нормально
   РБ
 
8 - 09.07.20 - 08:23
(6) спасибо за поддержку, уже переношу документы в копию полугодичной базы пока, тщательно пишу шаги, чтобы потом по накатанной в боевую)
   vvspb
 
9 - 09.07.20 - 10:15
(0) Но можно убедить ГБ подать уточненку...\\\ а на берегу то как договаривались? Ничего страшного в уточнении первого квартала быть не должно -- что получилось то в итоге -- "к уменьшению"?

(0) Минус этого один-пересчитаются и бухитоги тоже...\\\ мне удобно когда НУ можно закрывать отдельно
   РБ
 
10 - 09.07.20 - 11:18
(9) Да, налог на прибыль уменьшился в моей базе.
а как НУ можно закрывать отдельно в УПП? Документы отдельно по БУ, отдельно по НУ???
   vvspb
 
11 - 09.07.20 - 11:28
(10) Документы отдельно по БУ, отдельно по НУ???\\\ нееет :) к сожалению только "опред фин. результатов" можно отдельно и год закрывать
   РБ
 
12 - 09.07.20 - 12:19
(11) Вера, я же себестоимость перепроводила и все регламентные операции, так что БУ у меня неизбежно бы поменялся, так что и смысла в отдельном расчете финрезультатов у меня не было...
   vvspb
 
13 - 09.07.20 - 12:22
(12) если и в бу ошибки были, то, конечно, "неизбежно" :))) у меня в одной выдрессированной конторе при перепроведении и исправлении косяков в НУ, БУ остаётся тютелька в тютельку :)))
   РБ
 
14 - 09.07.20 - 12:30
(13) по идее да. но в мои планы и задачи не входил БУ и его проверка)))) почему при перезакрытии суммы поменяилсь-ХЗ)))
   ink-nsk
 
15 - 09.07.20 - 12:37
(14) Самая засада при перепроведении в БУ - это спецодежда/инвентарь, когда меняют параметры существующего Назначения, при перепроведении летит все чуть чуть, вычислить сложно и затратно.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.