Есть документ "взаимозачет задолженности" между двумя контрагентами. При стандартной синхронизации с БП 3 он переносится в 2 документа "корректировка долга " где задействована наша организация. Почему не переносит в один между двумя контрагентами?
Злопчинский
1 - 15.05.20 - 21:35
(0) а какое отношение МЫ имеем к этим ДВУМ контрагентам? пусть они собираются и между собой что хотят зачитывают.
А трехсторонний зачет - он с нашим участием делается. Поэтому и проводится через нас.
Людка
2 - 16.05.20 - 11:35
но в бухгалтерии есть же вариант между двумя контрагентами. И в торговле у меня выбран тоже вариант между двумя контрагентами. У меня в бухгалтерии для расчета налога УСН дважды включается сумма из-за этого, а должна один раз
Видал вакуху ☝️?! Как хочешь, но у нас можно заработать больше, и в офис ездить не надо! Заполняй анкету
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.