|
Бух. учет: Обосновать использование счета "76.К" желательно через ПБУ
|
Я
|
|
Документовед 14.04.20 - 15:24 | Как обосновать бухгалтеру использование счета 76.К при корректировки реализации за прошлый год. Если можно со ссылкой на ПБУ. |
Aleksey 1 - 14.04.20 - 15:25 | ссылка на ИТС устроит?
|
Документовед 2 - 14.04.20 - 15:29 | Смотря что там написано. Бух проводки в программе видит и считают "странными". Если просто показать проводки на это не обоснование.
|
Aleksey 3 - 14.04.20 - 15:32 |
|
Aleksey 4 - 14.04.20 - 15:34 | По идеи если идет Увеличить объем реализации с изменением остатков склада
Проводки по налоговому учету оформляются отчетным периодом, в котором был создан исходный документ реализации. Это позволяет сформировать исправление к декларации по налогу на прибыль прошлого отчетного периода. Суммы отражаются исключительно в рамках налогового учета без формирования временных и постоянных разниц. Для отражения используются вспомогательные счета учета (задаются автоматически):
счет 76.К «Корректировка расчетов прошлого» - фиксируется возникновение дополнительной выручки от клиента;
счет 41.К «Корректировка товаров прошлого периода» - отражается необходимость корректировки товарных остатков на складе.
В бухгалтерском учете результаты корректировки отражаются датой создания корректировочного документа.
Закрытие корректировочных счетов (счета 41.К и 76.К) в налоговом учете выполняется в текущем отчетном периоде. Возникновение временных и постоянных разниц не фиксируется.
|
hhhh 5 - 14.04.20 - 15:37 | ( 4) он же спрашивает про бухучет, а не про налоговый. |
Aleksey 6 - 14.04.20 - 15:37 | ( 5) так может там проводки на ПР и ВР, мне отсюда не видно |
Aleksey 7 - 14.04.20 - 15:38 | был бы скрин с проводками, с датами и сумами, тогда можно было бы говорить предметно. А пока можно только догадываться
|
Документовед 8 - 14.04.20 - 15:39 | ( 4) Т.е обосновать это тем, что нужно выделить такие расчеты для правильного составление декларации на Прибыль? |
Aleksey 9 - 14.04.20 - 15:40 | ( 8) да кто же его знает что там у тебя не так |
Aleksey 10 - 14.04.20 - 15:42 | Это частный случай когда было 4 штуки, а потом выяснили, что там не 4 а 8 штук, и выписали корректировку. И в этом случае получаеться что в прошлом году мы занизили налоговую базу, поэтому должны внести в декларацию изменения. А вот в бух учете ошибка исправляется в том периоде, когда ее обнаружили. Но повторяю это частный случай, когда по документам отгрузили меньше, чем факт
|
Документовед 11 - 14.04.20 - 15:44 | ( 9) Что значит "не так"? Просто бух видит корректировку по текущему периоду и прошлому периоду и просит обосновать разницу проводок. |
Aleksey 12 - 14.04.20 - 15:49 | ( 11) На вкладке расчеты есть галка "Бухучет прошлого года закрыт для корректировки". Если ее поставить то левых проводок не будет |
Документовед 13 - 14.04.20 - 15:49 | ( 12) Ага. Вот только сам нашел. |
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать
новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более
2000 человек.