Имя: Пароль:
1C
 
8_0 УПП проблема с себестоимостью товаров.
Ø
0 AlexMan
 
24.02.05
12:16
1 Делаю док. "Поступление товаров и услуг" в котором делаю поступление услуг на сумму скажем 5000 руб и в качестве счета затрат указываю 44.01.1.
2 Оформляю документ "Корректировка стоимости списания товаров" (ожидая что 5000 руб распределятся по партиям товаров оставшихся на складах типа того что : дб 41 кр 44.01.1) не тут то было док. вообще не сделал проводок .
Вопрос : что я делаю не так ? почему зависла сумма на 44.01.1?
1 Naumov
 
24.02.05
12:19
Патамучта счет 44.01.1 никада не являлся счетом учета номенклатуры, эта раз!
Твой док "Поступление товаров и услуг" спасобен делать движения по регистру , отвечающему за остатки партий тмц, при имеющемся заполненнии? эта два
2 AlexMan
 
24.02.05
12:24
(1) я догадываюсь что 44 ни когда не был счетом учета номенклатуры - это счет затрат которые должны (как мне кажется) распределятся а не висеть там пожизнено.
способен ли делать движения док. "Поступление товаров и услуг" по регистру отвечающему за остатки партий товаров я понятия не знаю....
3 Naumov
 
24.02.05
12:31
ТОгда марш читать описание, у меня эта стр.127 (но это к бетте)
раздел "Учет дополнительных расходов" главы 9
4 AlexMan
 
24.02.05
12:35
(3) Описалова нет под рукой....
если там предлагают оформлять через док. "Поступление доп. расходов" тогда как мне кажется мне это не подойдет т.к.
1 там необходимо указывать партию (ну это вобщем не критично)
2 Зачастую акты по услугам приходят много позже после того как продали всю партию и соответственно распределять их не нашто .
5 Naumov
 
24.02.05
12:38
Не волнует.
Распределять на все низя, можно только на конкретные партии, так ка это связные услуги, иначе это просто бред получиться.
Если такой гемор, то учитывайте как прочие косвенные расходы.
6 AlexMan
 
24.02.05
12:41
(5) Прочие косвенные расходы - это что такой док. есть?
7 AlexMan
 
24.02.05
13:07
Наверное в (0) я погарячился относительно проводки дб 41 кр 44.01.1 , счас в ПУБе посматрел (чебы я без него делал не знаю) на самам деле проводка нужна дб 90.7.1 кр 44.01.1. , как в УПП получить такую проводку?
8 AlexMan
 
25.02.05
10:13
Может спецы по УПП появились...
9 Джинн
 
25.02.05
10:21
А при чем здесь УПП? Как закрываются затратные счета в бухгалтерии? Точно так же, по образу и подобию, в УПП.
10 AlexMan
 
25.02.05
10:27
(9) как закрываются затратные счета в бухгалтерии я не знаю знаю что в ПУБе всю эту "черную работу" делает Закрытие месяца а в УПП я не могу найти подходящего дока. нашел тут както док. Определение Финансовых результатов (вроде по смыслу близко т.к. 90.7.1 далее участвует в определении фин. рез.) но этот док не делает ни каких проводок...
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс