![]() |
![]() |
|
8_0 УПП проблема с себестоимостью товаров. Ø |
☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
AlexMan
24.02.05
✎
12:16
|
1 Делаю док. "Поступление товаров и услуг" в котором делаю поступление услуг на сумму скажем 5000 руб и в качестве счета затрат указываю 44.01.1.
2 Оформляю документ "Корректировка стоимости списания товаров" (ожидая что 5000 руб распределятся по партиям товаров оставшихся на складах типа того что : дб 41 кр 44.01.1) не тут то было док. вообще не сделал проводок . Вопрос : что я делаю не так ? почему зависла сумма на 44.01.1? |
|||
1
Naumov
24.02.05
✎
12:19
|
Патамучта счет 44.01.1 никада не являлся счетом учета номенклатуры, эта раз!
Твой док "Поступление товаров и услуг" спасобен делать движения по регистру , отвечающему за остатки партий тмц, при имеющемся заполненнии? эта два |
|||
2
AlexMan
24.02.05
✎
12:24
|
(1) я догадываюсь что 44 ни когда не был счетом учета номенклатуры - это счет затрат которые должны (как мне кажется) распределятся а не висеть там пожизнено.
способен ли делать движения док. "Поступление товаров и услуг" по регистру отвечающему за остатки партий товаров я понятия не знаю.... |
|||
3
Naumov
24.02.05
✎
12:31
|
ТОгда марш читать описание, у меня эта стр.127 (но это к бетте)
раздел "Учет дополнительных расходов" главы 9 |
|||
4
AlexMan
24.02.05
✎
12:35
|
(3) Описалова нет под рукой....
если там предлагают оформлять через док. "Поступление доп. расходов" тогда как мне кажется мне это не подойдет т.к. 1 там необходимо указывать партию (ну это вобщем не критично) 2 Зачастую акты по услугам приходят много позже после того как продали всю партию и соответственно распределять их не нашто . |
|||
5
Naumov
24.02.05
✎
12:38
|
Не волнует.
Распределять на все низя, можно только на конкретные партии, так ка это связные услуги, иначе это просто бред получиться. Если такой гемор, то учитывайте как прочие косвенные расходы. |
|||
6
AlexMan
24.02.05
✎
12:41
|
(5) Прочие косвенные расходы - это что такой док. есть?
|
|||
7
AlexMan
24.02.05
✎
13:07
|
Наверное в (0) я погарячился относительно проводки дб 41 кр 44.01.1 , счас в ПУБе посматрел (чебы я без него делал не знаю) на самам деле проводка нужна дб 90.7.1 кр 44.01.1. , как в УПП получить такую проводку?
|
|||
8
AlexMan
25.02.05
✎
10:13
|
Может спецы по УПП появились...
|
|||
9
Джинн
25.02.05
✎
10:21
|
А при чем здесь УПП? Как закрываются затратные счета в бухгалтерии? Точно так же, по образу и подобию, в УПП.
|
|||
10
AlexMan
25.02.05
✎
10:27
|
(9) как закрываются затратные счета в бухгалтерии я не знаю знаю что в ПУБе всю эту "черную работу" делает Закрытие месяца а в УПП я не могу найти подходящего дока. нашел тут както док. Определение Финансовых результатов (вроде по смыслу близко т.к. 90.7.1 далее участвует в определении фин. рез.) но этот док не делает ни каких проводок...
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |