Вход | Регистрация
 

Оборотка 60.01 и 60.02 И "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом"

Оборотка 60.01 и 60.02 И "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом"
Я
   AlekseiYunniPodavvan
 
08.11.19 - 05:37
Здравствуйте. Возникла задача с взаимозачетом 60.01 и 60.02 точнее с его отсутствием по контрагенту. Конфа УПП1.3 был перенос из УТ с галкой "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом". Галку убрал, при перепроведении все гуд, но вот только в рабочей базе перепроведения крайне нежелательны, закрытый период. Попробовал удалить записи регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета", результат 0. Подскажите пож. возможные варианты решения без перепроведения документов закрытого периода.
 
 
   РБ
 
1 - 08.11.19 - 05:45
а остатки по регистру Взаиморасчеты по документам расчета верные?
   AlekseiYunniPodavvan
 
2 - 08.11.19 - 05:51
удалил все строки из регистра по контрагенту. записей же не должно быть с отключенной галочкой?
   РБ
 
3 - 08.11.19 - 06:02
если ведутся в целом по договору зачеты, то зачет делается автоматом, вроде.
Последовательность не нарушена? может, восстановить?
   AlekseiYunniPodavvan
 
4 - 08.11.19 - 06:05
Сейчас восстановлю последовательность
   РБ
 
5 - 08.11.19 - 06:06
я не совсем поняла, документы закрытого периода перенеслись без проводок по зачету?
или текущие не хотят зачеты делать?
   AlekseiYunniPodavvan
 
6 - 08.11.19 - 06:07
и те и те
   AlekseiYunniPodavvan
 
7 - 08.11.19 - 06:08
помогает только перепроведение(
   CHerypga
 
8 - 08.11.19 - 07:35
Если стоит галка по документам расчетов, то определять по какому документу будет закрываться задолженность нужно будет самостоятельно. В противном случае УПП определяет сама по регистрам Расчеты по приобретению (бух) ну и такой же по реализации. И именно в них данные должны совпадать с проводками
   CHerypga
 
9 - 08.11.19 - 07:36
эти же регистры используются когда дело доходит до НДС
   AlekseiYunniPodavvan
 
10 - 08.11.19 - 08:42
(8) в том то и дело, что галку убрал, вопрос в том как "отвязаться" теперь от регистров
   AlekseiYunniPodavvan
 
11 - 08.11.19 - 08:44
(3) восстановил последовательность. помогло. ищу варианты без перепроведения доков
   РБ
 
12 - 08.11.19 - 08:58
(11) я не могу понять-вам шашечки или ехать?
перепроводить нельзя, а проводки добавить нужно, иначе баланс не пойдет.
взять и просто так сменить тип расчета-по документам или по договору в целом.
разве это нормально?

давайте уже по-порядку: в закрытом периоде проводок не хватает, а перепроводить нельзя?
выход один-создать эти самые зачеты через документ Корректировка долга
   КнОпка
 
13 - 08.11.19 - 10:37
(11) в (12) все верно написано
Достаточно создать другой договор с типом по договору без этой галки и перенести на него остаток взаиморасчетов и далее работать только с ним
   AlekseiYunniPodavvan
 
14 - 08.11.19 - 11:06
(12) (13) Спасибо

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.