![]() |
![]() |
![]() |
|
v7: Учет товаров на счетах 41 и 90 Ø (bazvan 26.08.2009 16:02) |
☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
innko
26.08.09
✎
14:44
|
Здравствуйте! Вопрос: организация занимается торговлей лесом, в частности закупает его на сторонних складах, самостоятельно его перевозят и сортируют, относя эти затраты на 20 счет а сами товар на 41й. + самит заготавливают лес - 43 счет Но есть существенный нюанс: торгуют они не каждый месяц а сезонно: т.е. зимой идет заготовка и накопление, а летомреализация, в р-те большую часть года нет прибыли, но на 90 счете отражается себестоимость товара и получаются огромные убытки! Каким образом организовать учет, чтобы в период пока идет накопление товар был на балансе фирмы в дебете, может вести учет по другим счетам, или добавить свой счет, или придется делать дописку, если да - то посоветуйте что дописывать - менять учет по счетам 41-90 или делать новый счет и новые алгоритмы формирования проводок? Помогите пожалуйста!
|
|||
1
Irbis
26.08.09
✎
14:51
|
Срочно изучать бухучет.
|
|||
2
Yuwa
26.08.09
✎
14:53
|
И внедрять специализированные конфиги
|
|||
3
innko
26.08.09
✎
15:01
|
Irbis, продемонстрировать свой интеллект можешь попытавшись мне помочь, а фразами типа "изучай бухучет" или "смени мозги" ты можешь продемонстрировать только полное его отсутствие.
|
|||
4
Irbis
26.08.09
✎
15:24
|
Я не понимаю как можно вести учет товаров на 90 счете. Не понимаю откуда в ТОРГОВЛЕ 20 счет и многое другое из сабжа.
|
|||
5
innko
26.08.09
✎
15:30
|
Irbis, учет ведется в программе 1С 7.7 бухгалтерия стандартная, товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет по кредиту счета, а прибыль соответственно по дебету, но т.к. в летнее время прибыли нет, то получаются в ОСВ по 90 счету огромные отрицательные суммы, как бы убытки. Нужно изменить учет т.о., чтобы не было этих убытков.
|
|||
6
innko
26.08.09
✎
15:32
|
Извиняюсь, на форуме первый раз, не заметила как тема попала в ТиС, при создании темы выбирала секцию "бухучет" в 1С v7
|
|||
7
Yuwa
26.08.09
✎
15:38
|
(5) В Стандартной??? Леспромхоз??? Да вы затейник
|
|||
8
innko
26.08.09
✎
15:41
|
Yuwa, могу вам сказать то же что и Ирбису, мне ПОМОЩЬ нужна!!!
|
|||
9
Irbis
26.08.09
✎
15:41
|
>> товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет
Это как? поступление разве 41-60? |
|||
10
Yuwa
26.08.09
✎
15:43
|
(7) Как же вам помочь, ежели вы совсем не в курсах...
|
|||
11
innko
26.08.09
✎
15:45
|
Правильно, так и есть. Но при закрытии месяца выявляется финансовый результат работы фирмы, и отражается он на 90 счете, по дебету - выручка от продаж, по кредиту - себестоимость товара. Если себестоимость есть, выручки нет - результат - убытки, но т.к. торговля в данной организации носит сезонный характер, этих убытков не должно быть.
|
|||
12
Irbis
26.08.09
✎
15:45
|
(8) Вам не помошь нужна, а ликбез по бухучету.
|
|||
13
zzzzz
26.08.09
✎
15:45
|
В принципе, ирбис прав.
Пурга какая-то в голове у автора сабжа. Просто посмотри проводки... |
|||
14
Yuwa
26.08.09
✎
15:46
|
(11) Пиши проводки сюда
|
|||
15
zzzzz
26.08.09
✎
15:47
|
(11) Автор, Ну подумай, или лучше возьми стандартную бухию и посмотри проводки.
Думаю, у вас просто хорошо пому..ли с конфой. |
|||
16
Irbis
26.08.09
✎
15:48
|
(11) Почему убытков не должно быть. С точки зрения БУ сначала (несколько периодов) вы несли затраты, потом реализовывали товары и продукцию и получали прибыль. Все нормально. "Разруха она не в клозетах" © М. Булгаков
|
|||
17
innko
26.08.09
✎
15:50
|
Irbis, это понятно, но этой организации нужно, чтобы пока у них идет накопление товара, как убытки затраты на этот товар не отображались
|
|||
18
Asirius
26.08.09
✎
15:51
|
(0) А нахрена затраты с 20-го счета каждый месяц закрывать на 90-й? Проводку 43-20 не судьба придумать?
|
|||
19
Wasya
26.08.09
✎
15:51
|
(0) Я бы не стал ничего менять. Вроде как налог на прибыль в течение года платится авансом, по результатам предыдущих периодов. А в конце года уточняется.
|
|||
20
innko
26.08.09
✎
15:52
|
Asirius, затраты с 20 счета тут вообще не при чем. Речь идет о 41 счете и закрытии месяца.
|
|||
21
Yuwa
26.08.09
✎
15:53
|
(20) ууууу. Надо бежать с ветки
|
|||
22
Irbis
26.08.09
✎
15:53
|
(17) А как что они должны отражаться? А если реализовать товары не удасться? Бред сивой кобылы такие желания.
Желание распределить расходы пропорционально какой-то базе понимаю. Но бухучет регламентирован весь, выдумывать тут нечего. |
|||
23
bazvan
26.08.09
✎
15:55
|
Есть подозрения что ветку необходимо закрыть.
(0) Для начала исбавтесь от каши в голове и прегласите БУХГАЛТЕРА |
|||
24
Irbis
26.08.09
✎
15:56
|
(23) Гаси, толку все равно не будет
|
|||
25
innko
26.08.09
✎
15:57
|
bazvan, это и есть требования БУХГАЛТЕРА, а моя задача их ВЫПОЛНИТЬ, и я пытаюсь найти помощь в том КАК это выполнить.
|
|||
26
Asirius
26.08.09
✎
15:58
|
(20) Вообще-то в типовой 7.7 проводка 90.2-41 формируется далеко не закрытием месяца
Чем формируется проводка и что стоит в содержании? |
|||
27
bazvan
26.08.09
✎
15:59
|
(25) Еще раз прегласите БУГАЛТЕРА, а те требования которые предъявляете вы полный бред.
ветку закрою воизбежания срача |
|||
29
Irbis
26.08.09
✎
16:01
|
(28) Для этого книжки читать надо. Или хотя бы к людям относиться с уважением. Или правила форума прочитать.
|
|||
30
bazvan
26.08.09
✎
16:02
|
(28) Досвидания.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |